Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Avansuri incasate. Regularizarea la data faptului generator. Comparatie 2015 cu 2016

valabil la 25 Apr 2016
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: A este persoana fizica autorizata neinregistrata in scop de TVA la inceputul anului 2015. In lunile iulie-august 2015 incaseaza avansuri pentru livrari de bunuri atat de la persoane fizice neautorizate cat si de la societati comerciale (inregistrate sau neinregistrate in scop de TVA) pentru care emite facturi. In luna octombrie 2015 A depaseste plafonul de TVA (65.000 euro) si la inceputul lunii noiembrie 2015 depune declaratia pentru inregistrare in scop de TVA iar incepand cu 1 decembrie 2015 devine persoana inregistrata in scop de TVA.

Pentru o parte din avansurile incasate inainte de inregistrarea in scop de TVA nu a intervenit faptul generator pana la 1.12.2015. Care este regimul fiscal (mai ales din punct de vedere al TVA) al acestor avansuri si inregistrarile contabile in urmatoarele situatii:

1. Un avans partial sau integral pentru contravaloarea unor bunuri incasat in luna august (inainte de inregistrarea in scop de TVA) si pentru care faptul generator intervine dupa 1.12.2015 (dupa inregistrarea in scop de TVA)?

2. Un avans partial sau integral pentru contravaloarea unor bunuri incasat inluna august (inainte de inregistrarea in scop de TVA) si pentru care cumparatorul persoana fizica (persoana neimpozabila) sau persoana juridica inregistrarea in scop de TVA renunta la achizitia bunurilor si se restituie avansul dupa data de 1.12.2015 (dupa inregistrarea in scop de TVA)?

3. Care este in general regimul avansurilor primate sau platite pentru avansurile pe care o firma le are in sold in momentul in care trece de la neplatitor de TVA (regim de intreprindere mica) la platitor de TVA?

Tip societate: P.F.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Constructii

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 25 apr 2016.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 122846 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Baza de impozitare

19Apr2024

Platitor de TVA. Achizitii intracomunitare de mijloace de transport second-hand revandute in Romania

de Carmen Adomnoaei valabil la 19 Apr 2024
Intrebare: Am o SC parc auto care achizitioneaza auto SH din Germania si le revinde in Romania. Societatea este platitoare de TVA.Am 3 cazuri:a) achizitie de la persoane fizice: Cumpara masina conform contract de vanzare cumparare si o revinde in Romania. Revanzarea se face fara TVA? Unde trebuie trecuta in declaratia 300?b) Achizitia de la alte parcuri auto din Germania; pe factura nu scrie ...
10Apr2024

D700. Trecere la tva trimestrial

de Vera Constantin valabil la 10 Apr 2024
Intrebare: O societate platitoare de tva lunar a omis depunere d700 pentru trecerea la trimestru. S-a primit notificare de la ANAF, s-a depus d700 in SPV, dar inca apare in vector ca si lunar. Pentru luna ianuarie si februarie s-a depus decont de tva lunar. Cum depun pentru luna martie? Daca vectorul nu se modifcica pana in 25 aprilie, pot depune tot un decont lunar, apoi cer corectie de deconturi si depun ...
03Apr2024

Achizitie autoturism SH din UE de catre un neplatitor de TVA

de Anca Bilas valabil la 03 Apr 2024
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA (fara cod special de TVA pentru operatiuni intracomunitare) cumpara de la o societate din UE o masina second hand, valoarea fiind de 49.500 lei. Masina fiind second hand, furnizorul a aplicat la vanzare regimul marjei profitului.Ce obligatii declarative din perspectiva TVA are societatea din Romania si ce obligatii de plata are? Datoreaza TVA si in Romania? ...
01Apr2024

Plafonul de TVA in cazul subventiilor

de Anca Bilas valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Societatea din 01.04.2024 vrea sa renunte sa fie platitoare de tva. Dupa aceea vrea sa acceseze fonduri europene pentru investitii, cheltuielile inclusiv tva fiind decontate prin proiect in suma totala de 200.000 euro.Subventia astfel primita in suma de 200.000 euro intra in plafonul de platitor de tva de 300.000de ron, adica in momentul incasarii subventiei depasesc plafonul de scutire?
25Mar2024

Cota de TVA aplicabila pentru vanzarea unui pachet de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 25 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra (fast food) vinde meniuri combo cu bauturi. Articolul principal este shaorma, hambrugher, sandwich si articolul accesoriu este bautura. Pretul articolului principal este dublu fata de cel secundar. Cu ce cota de tva ar trebui vandute aceste meniuri combo?
14Mar2024

Renuntare la imprumut. Calcul plafon TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 14 Mar 2024
Intrebare: Societatea X cu activitate de transport persoane cu o cifra de afaceri de 280.000 lei, neplatitoare de TVA, incheie anul 2023 cu o pierdere de 85.000 lei. Deoarece asociatul unic are adus un aport la societate, inregistrat in contul 4551, in valoare de 80.000 lei, doreste sa-si acopere pierderea prin renuntarea la restituirea acestui aport.In ce cont de venit pot inregistra suma din contul ...
x