Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Martie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Baza de date contabila pierduta in anul 2011. Aspecte contabile si fiscale pentru corectia erorilor in anul 2012

valabil la 21 Aug 2012
Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: La o firma a fost pierduta partial baza de date din programul de contabilitate in anul 2011, ulterior aceasta baza a fost refacuta prin reintroducerea documentelor contabile.

S-a depus bilantul contabil la sfarsitul anului 2011, rezultand pierdere financiara.

Ulterior, dupa depunerea bilantului 30.06.2012, s-a constatat ca in luna februarie 2011 in program au fost dublate niste facturi de valori mari rezultand un profit la 30.06.2011 foarte mare fata de bilantul depus initial la 30.06.2011 care avea pierdere.

Cum credeti ca ar trebui procedat pentru stornarea acestor facturi dublate din prima jumatate a anului 2011, avand in vedere greseala de soft contabil si faptul ca initial la 30.06.2011 a fost depus corect bilantul cu pierdere?

Dat fiind faptul ca nu ar mai trebui modificat anul 2011 prin faptul ca s-a dat bilant contabil iar bilantul initial depus era pe pierdere nu se poate folosi in opinia mea contul 1174.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4511

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 aug 2012.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 121452 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Codul fiscal

07Iul2023

Inchiderea sucursalei din Romania a unei societati rezidente in UE. Procedura de radiere

de Carmen Adomnoaei valabil la 07 Iul 2023
Intrebare: Trebuie sa inchidem sucursala din Romania a unei firme italiene? Ce declaratii fiscale trebuie depuse? Care este procedura de inchidere si lichidare?
07Apr2023

Transport pietricele de marmura. Declarare in e-Transport

de Elena Garofil valabil la 07 Apr 2023
Intrebare: Societatea noastra comercializeaza pietricele din marmura, care au utilizare ornamentala si care se incadreaza la codul NC2517.Referitor la sistemul e-Transport, aceste produse se incadreaza la bunuri cu risc fiscal ridicat? Daca sunt considerate cu risc fiscal ridicat si se vand in cantitate mai mare de 500 kg prin casa de marcat catre persoane fizice, este obligatorie obtinerea codului UIT?
23Feb2023

Desemnare reprezentant fiscal

de Adela Oncescu valabil la 23 Feb 2023
Intrebare: Societatea X SRL, cu sediul in Romania, inregistrata fiscal in RO, este reprezentant fiscal al societatii Y GmbH din Germania pentru operatiunile derulate in Romania prin intermediul depozitului inchiriat din Romania. Codul de inregistrare fiscala atribuit reprezentantului fiscal in Romania al firmei Y GmbH este ROXXXXXX.Grupul din Germania (ce detine aceste firme) a decis sa demareze in ...
16Ian2023

Completare D700

de Anca Bilas valabil la 16 Ian 2023
Intrebare: Ce trebuie sa declare in D700 un IMM platitor de impozit pe venit micro in 2022, cu perioada fiscala trimestru, fara achizitii intracomunitare, fara nicio modificare in 2023 (ramane tot cu impozit pe venit micro, tot cu perioada fiscala trimestru, fara achizitii intracomunitare)? Ce randuri ar trebui completate in cazul acesta, daca tot ce ar avea de declarat ar fi doar cifra de afaceri, ...
26Iun2022

Data comunicarii facturii electronice (RO e-Factura) catre destinatar

de Dana Hristu valabil la 26 Iun 2022
Intrebare: Conform Legii 139/2022, incepand cu 1 iulie 2022, societatea mea va trebui sa transmita facturile in RO e-Factura avand relatii B2G (pe Legea 98/2016). Eu emit factura fiscala pe 1 iulie. Este obligatoriu ca transmiterea sa fie facuta in aceeasi zi? In lege nu se prevede termen de transmitere.
16Mai2022

Achizitii de la unitati protejate

de Anca Ivanov valabil la 16 Mai 2022
Intrebare: O societate achizitioneaza diverse articole de birou personalizate de la o unitate protejata autorizata in baza Legii 448/2006 si a Legii 193/2020, cu posibilitatea deducerii a 50% din valoarea taxei lunare de handicap.Se deduce valoarea intreaga a articolelor personalizate (ex.: agenda personalizata) sau doar serviciul de personalizare prestat de unitatea protejata? Unitatea protejata vinde ...
x