Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Compensare externa. Consecinte fiscale si obligatii declarative

valabil la 03 Mai 2016
Justinian Cucu Raspuns oferit de
Justinian Cucu

Jurist si expert in proceduri fiscale

Intrebare: Un furnizor din Turcia mi-a livrat marfa de 98.000 euro in anul 2009. Se constata ca nu este conforma si o export partial in anul 2010 in valoare de 63.000 euro (avem DVE). Nu au fost de acord cu compensarea. Diferenta de 35.000 euro ei o considera inchisa drept prejudiciu adus firmei noastre pentru neplacerile create clientilor. Anul acesta trimit un extras din care rezulta ca au stins debitele si creditele dar nu avem document. AGA decide sa compensam 63.000 euro si diferenta sa facem venit impozabil avand in vedere perioada de prescriere. Este corect? Mai trebuie sa raportez la BNR? Inregistrarile le pot evidentia la inchiderea exercitiului financiar 2015?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: tipografie

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 mai 2016.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123115 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

08Ian2024

Obligatie declarare achizitii si livrari externe in e-Transport

de Anca Bilas valabil la 08 Ian 2024
Intrebare: Suntem o companie producatoare de ambalaje din carton cu rulaj preponderent cu UE, insemnand multe achizitii de materii prime, hartie, si livrari intracomunitare de produse finite, cutii din carton. Avem obligatia notificarii acestor livrari in e-transport? Conform ultimelor modificari legislative am interpretat ca si noi avem aceasta obligatie, indiferent de tipul de produs intrat/iesit in/din ...
27Mar2022

Depunere D406 pentru active

de Vera Constantin valabil la 27 Mar 2022
Intrebare: I. O societate incepand cu data de 01.08.2022 va trece la un alt program ERP. Pentru luna iulie 2022 va depune D406 lunar din vechiul sistem ERP, dar pentru celelalte sectiuni: stocuri si mijloace fixe trebuie sa depuna la cerere, respectiv o data cu depunerea situatiilor financiare aferente anului 2022. 1. Societatea poate sa depuna pentru luna iulie 2022 D406 pentru stocuri din vechiul ...
14Ian2022

Renuntarea la imprumutul acordat societatii. TVA

de Anca Ivanov valabil la 14 Ian 2022
Intrebare: Administratorul unei societati a renuntat la soldul existent in contul 4551 in vederea redresarii indicatorilor financiari ai societatii. S-a transferat suma la venituri:4551 = 7588 550.000 lei7588 = 121 550.000 lei1. Suma de 550.000 lei din contul 7588 intra in calculul cifrei de afaceri ca plafon pentru stabilirea perioadei fiscale a TVA, respectiv trecerea de la TVA trimestrial la TVA ...
17Iun2021

Corectare erori in situatiile financiare

de Ionut Jinga valabil la 17 Iun 2021
Intrebare: Situatia financiara pentru 2020 este eronata. S-a omis generarea PDF-ului in urma efectuarii unei corectii la cheltuieli si ca urmare, difera impozitul pe profit declarat in bilant fata de declaratia 101.Declaratia 101 este corecta, impozitul pe profit este platit conform declaratiei si corespunde cu contul 691 din balanta. Este corect sa depun un set nou de situatii financiare la ...
02Nov2020

Novatie contracte

de Gabi Popescu valabil la 02 Nov 2020
Intrebare: O societate comerciala A platitoare de impozit pe profit, cu doi asociati frati, in procente egale, cedeaza prin contracte de novatie furnizori, clienti si leasing financiar pentru auto catre o noua societate, B. Societatea B este nou infiintata de unul din frati, care este actionar unic si doreste sa preia activitatea de pe societatea A, in care ramane asociat si administrator in continuare in ...
29Oct2020

Provizioane/ajustari pentru depreciere clienti incerti

de Dana Hristu valabil la 29 Oct 2020
Intrebare: Societate aflata in insolventa este inscrisa la masa credala. Cei catre care are datorii sunt firme din grup. In ce moment isi pot constitui acestea provizioane pentru creantele restante? Acestea se constituie intergral sau partial? Care este punctul dvs. de vedere in ceea ce priveste deductibilitatea lor?
x