Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Martie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Corectarea erorilor din situatiile financiare si din evidenta contabila la preluarea unei contabilitati

valabil la 02 Iun 2013
Elena Ionescu Raspuns oferit de
Elena Ionescu

Expert contabil si auditor

Intrebare: La preluarea contabilitatii, in anul 2012, pentru un client nou, ma confrunt cu urmatoarea situatie: in apr. 2010 s-au platit dividende nete de 60.000, si impozitul aferent, retinut, dar: dividendele declarate in 205 (nerezident) sunt la nivelul a 38.000, iar impozitul pe dividende, este nedeclarat. Profitul reportat din anii precedenti (2008 si 2009), ajunge la nivelul a 48.000, disponibiliul din contul bancar este superior rezultatului, societatea neavand cheltuieli mari. In balanta la 30.06.2010 dividendele si impozitul apar cu rulajulul integral si soldate, iar impozitul pe profit platit si declarat (D101) este cel minim, desi facturile emise si incasate exclusiv prin banca, asigurau un impozit pe profit real (banuiesc ca nu s-a utilizat in corespondenta contul de client, caci s-ar fi inregistrat si venituri, in cazul asta). Distribuirea dividendelor nu s-a facut prin ct.117, astfel ca soldul la ct.117 este aproape neatins. Urmatoarea balanta de care am dispus este la finele lui 2011, in care constat: revin dividende de plata, si impozitul intreg, creste soldul ct. 4551.... Mai trist este ca "colega" mea de breasla refuza sa clarifice operatiunile din perioada lucrata de domnia sa, si sa raspunda solicitarilor clientului, in vreun fel (incearca de vreun an). Acesta a fost de-a dreptul socat cand i-am adus la cunostinta cele constatate. Asociatul doreste sa se intocmeasca si depuna bilant pentru 2012, procedand la corectarea erorilor, plata diferentelor, si a accesoriilor aferente. Totodata, deoarece a obtinut si permis de munca in Romania, nu mai este interesat de a pastra viabila societatea. Perioada contabilizata de mine este ianuarie 2012-martie 2013, din care impozitul pentru semestrul I a fost calculat si declarat de "colega", dar pentru ca nu am primit o balanta la iunie, a trebuit sa inregistrez intregul an. Pentru iulie 2012-martie 2013 am stabilit, inregistrat, declarat si platit corect impozitul pe profit, respectiv microintreprindere, din februarie 2013. Nu stiu insa ce pot face si in deplina legalitate privind bilantul 2012 si erorile constatate, din perioada precedenta. Va rog, am nevoie de o sugestie! Stiu ca corectarea impozitelor implica si declaratii rectificative!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 6202

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 02 iun 2013.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 121497 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Bugete - Plata impozitelor

05Nov2023

Erori contabile

de Adela Oncescu valabil la 05 Nov 2023
Intrebare: Va rog sa ma indrumati si sa ma sprijinit pentru a efectua toate corectiile conform legii in rezolvarea unei situatii privind neconcordanetele din balanta solduri impozite si contributii salarii (CAS, CASS, impozit salariu, CAM etc.) cu fisa platitor de la ANAF. Cum ar trebui procedat sa reglez in contabilitate si sa fiu pe aceleasi sume la fel ca in fisa platitor? Mentionez ca soldul in ...
20Mai2022

Esalonare la plata

de Adela Oncescu valabil la 20 Mai 2022
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un model "agreat" de catre ANAF de BVC si o situatie a indicatorilor orientativi, precum si un model a evolutiei acestora pentru o esalonare pentru suma de 190.000 pe 5 ani pe Legea 207/2015.
14Apr2022

Prescriere datorii

de Gabi Popescu valabil la 14 Apr 2022
Intrebare: O ONG fara activitate economica are neachitate 2 obligatii de plata catre ANAF din anul 2009. Aceasta ONG nu a mai avut activitate din anul 2010. Bilantul si D101 au fost depuse in termen, iar dobanzile si penalitatile pentru obligatiile de plata neachitate au ajuns sa fie mai mari decat debitul de plata. Deciziile emise de ANAF in legatura cu dobanzile si penalitatile de intarziere ar trebui ...
08Apr2022

Obligatii declarative ale societatilor comerciale cu activitate suspendata

de Adela Oncescu valabil la 08 Apr 2022
Intrebare: O societate cu activitate suspendata are obligatii declarative (D100), inclusiv bilant?
22Mar2022

Sediu fix si sediu permanent in Romania. Panouri fotovoltaice

de Vera Constantin valabil la 22 Mar 2022
Intrebare: O societate din Cehia construieste mai multe proiecte de panouri fotovoltaice in Romania. Au planificat sa realizeze 20 de proiecte in diverse locatii de pe teritoriul Romaniei, fiecare proiect pentru cate o SRL romaneasca (detinuta tot de aceeasi conducere din Cehia). Societatea ceha cumpara materialele de la o alta societate din Cehia, iar transportul se va face direct de la furnizor in ...
27Iul2021

Omitere declarare impozit pe dividende

de Anca Ivanov valabil la 27 Iul 2021
Intrebare: La depunerea declaratiei 100 aferenta trim. 2/2021, s-a omis declararea impozitului pe dividende. Cum se procedeaza pentru a indrepta situatia? Se depune inca o D100 numai cu impozit dividende?
x