PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


Declaratia 390


     » Trecerea de la platitor de TVA trimestrial la lunar pentru achizitii intracomunitare 
     de Gabriel Apostolescu, valabil la 19-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate comerciala doreste sa efectueze o achizitie intracomunitara de carti din Anglia pentru revanzare. In luna decembrie primeste o comanda de livrare cu valoarea totala a cartilor pe care o plateste prin banca in aceeasi luna. In luna februarie se va efectua livrarea data la care se va emite si factura de catre furnizor. Cand se va intocmi declaratia 390 si cu ce luna va trece societatea ... [mai mult]

 
     » Corectare eventualele erori din Declaratia recapitulativa 390 VIES 
     de Ela Dumitra, valabil la 19-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In luna noiembrie 2015 are loc o achizitie intracomunitara de piese de schimb de la un furnizor din Italia cu cod valid de TVA pentru care au emis factura. Intrucat firma noastra nu a ridicat coletul de la furnizorul italian in anul 2015 asa cum a fost intelegerea si abia in luna februarie 2016 furnizorul a mai emis o factura. Amanuntele le-am aflat abia acum vazand ca ramanem cu sold la ... [mai mult]

 
     » Refacturare amenzi rutiere. Regim TVA 
     de Ionut Jinga, valabil la 18-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societate efectueaza in baza unui contract de prestarii servicii transport marfuri intracomunitar (cod VIES verificat). Beneficiarul refactureaza amenzile rutiere fara TVA mentionand "vinde servicii UE - TVA 0". Se declara in 390?[mai mult]

 
     » Stabilire perioada fiscala. Regim TVA 
     de Dana Hristu, valabil la 08-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Sucursala unei societati comerciale straine in Romania care in anul precedent a avut perioada fiscala luna si nu a avut venituri si nici achizitii intracomunitare trebuie sa depuna D010 pentru schimbarea perioadei fiscale de la luna la trimestru? Daca da pana la ce data?[mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara de servicii. Stabilirea locului prestarii 
     de Daniel Crevelescu, valabil la 05-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea este persoana juridica romana. Acesta incheie un contract cu o persoana juridica din Germania prin care aceasta din urma ii cauta in Germania clienti pentru prelucrari mecanice efectuate in atelierul mecanic din Romania. Persoana juridica din Germania , inscrisa in VIES, emite factura de prestari servicii fara TVA catre persoana juridice romane pentru gasirea de contracte. Care este ... [mai mult]

 
     » Livrari in Romania catre client din UE. Declaratia 394 
     de Olguta Crevelescu, valabil la 23-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Pana de curand societatea factura catre un client din Spania, cod valid de TVA, marfa fiind trimisa in Spania. Operatiunile le declaram in 390 la livrari intracomunitare. De ceva vreme, clientul a solicitat ca marfa sa-i fie trimisa la o adresa din Romania iar factura sa plece in Spania. Ca urmare, factura se intocmeste in euro, cu TVA, considerandu-se ca operatiunea nu se incadreaza la livrari ... [mai mult]

 
     » Omisiune inregistrare si raportare factura externa de la furnizor intracomunitar 
     de Amelia Dumitras, valabil la 20-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In luna octombrie 2016 am omis inregistrarea in contabilitate a unei facturi externe primita de la un furnizor din UE cu cod VIES valabil. In ce luna voi inregistra factura in octombrie sau noiembrie 2016? In decontul de TVA valoarea facturii se inregistrea la randul de regularizari in luna noiembrie 2016 si se depune rectificativa la 390. Factura a fost emisa in data de 11.10.2016 in USD si la ... [mai mult]

 
     » Inregistrare in D394 a serviciilor scutite de TVA 
     de Anca Ivanov, valabil la 17-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Avem o factura de pregatire profesionala efectuata de o societate platitoare de TVA la incasare. Factura emisa nu are trecut nimic la TVA. Se va trece in D394? Daca da la ce capitol? Dar atunci cand factura de pregatire profesionala este emisa de o societate neplatitoare de TVA avizata sa realizeze acest tip de servicii? Se trece in D394?[mai mult]

 
     » Plata avans pentru o achizitie intracomunitara de bunuri. Implicatii TVA 
     de Dana Hristu, valabil la 13-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea plateste in luna noiembrie 2016 un avans de 100% la achizitii intracomunitare de utilaje din Italia si Slovacia in baza facturilor proforme emise sau a comenzilor confirmate de noi in calitate de beneficiar. Furnizorii externi nu vor sa emita facturi de avans pentru avansurile platite. Utilajele nu sosesc in unitate pana in luna ianuarie 2017. Se declara in luna noiembrie in D390 si in ... [mai mult]

 
     » Achizitie baterie laptop prin PAYPAL. Inregistrare in D390 
     de Daniel Crevelescu, valabil la 09-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: S-a achizitionat prin intermediul PAYPAL o baterie de laptop. Factura este emisa cu datele societatii fara TVA. Societatea noastra are cod de TVA inregistrat in ROI insa datele societatii emitente care este din Luxemburg nu are inscris codul de TVA. Am gasit in schimb VAT pentru Paypal payments LTD din UK cu cod valid de TVA insa factura este emisa de PAYPAL (Europe). Cum inregistrez aceasta ... [mai mult]

 

Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 »