PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


Declaratia 390


     » Achizitia de servicii din Letonia. Regim TVA 
     de Dana Hristu, valabil la 28-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Avem o factura de operator cu VAT valid emisa in Letonia. Aceasta reprezinta serviciu de verificare bagaj in aeroport pentru un angajat. Nota referitoare la TVA trecuta pe invoice este 'VAT 0%, according to EU Dir. 2006112EC, art 384". Cum tratam aceasta factura dpdv al D390? Am inregistrat factura fara taxare inversa. [mai mult]

 
     » Plata avans pentru o achizitie intracomunitara de bunuri. Factura proforma 
     de Dana Hristu, valabil la 25-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Ca societate romaneasca platitoare de TVA am achitat contravaloarea a unei facturi proforme la sfarsitul lunii aprilie 2017 pentru o firma tot platitoare de TVA in Germania. In luna mai 2017 primim marfa si mijloacele fixe. In ce luna trebuie sa raportam achizitiile intracomunitare in declaratia D390? Nu am primit factura de avans in luna aprilie si numai factura proforma. In luna mai 2017 ... [mai mult]

 
     » Prestari intracomunitare de servicii. Implicatii fiscale 
     de Anca Ivanov, valabil la 23-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate neplatitoare de TVA presteaza servicii IT catre o societate neplatitoare de TVA din Franta. Societatea din Romania s-a inregistrat la ANAF in regim special de TVA in conformitate cu prevederile art. 317 din Codul fiscal. In situatie in care societatea din Franta nu furnizeaza un cod valid de TVA este obligata societatea din Romania sa depuna declaratia 390? In cazul in care nu se ... [mai mult]

 
     » Achizitii intracomunitare de la furnizor din afara UE. Monografie contabila 
     de Anca Ivanov, valabil la 19-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Cum se trateaza dpdv al inregistrarii in contabilitate si a declararii catre ANAF factura de achizitie site si cea de taxa achizitie site? Verificarea pe site-ul VIES nu permite folosirea EU ca indicativ de tara este un cod atribuit societatii din Australia pentru efectuarea operatiunilor intracomunitare. Se declara in D390? Suntem platitori de TVA si aplicam sistemul TVA la incasare.[mai mult]

 
     » Servicii de marketing prestate catre persoana impozabila din UE. Tratament TVA 
     de Olguta Crevelescu, valabil la 18-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate doreste sa factureze servicii de marketing catre o firma platitoare de TVA din Belgia, locul prestarii fiind in Romania. Cum se factureaza din punct de vedere al TVA si conform carui articol din Codul fiscal? Ce este necesar sa se treaca pe factura? In ce coloana a Jurnalului de vanzari se trece factura? Este necesara depunerea declaratiei 390 pentru prestatia de servicii sau se trece ... [mai mult]

 
     » Achizitie autoturism din Franta cu TVA. Monografie contabila 
     de Dana Hristu, valabil la 17-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate din Romania este platitoare de TVA si inregistrata in ROI. Aceasta achizitioneaza un autoturism din Franta de la un dealer de masini second-hand. Valoarea autoturismului este de 5000 euro. Pe factura emisa de furnizor apare cota TVA 20% (Franta) fara a se mentiona regimul de taxare inversa pentru tranzactii intracomunitare. Cumparatorul a achitat valoarea integrala de 5000 euro. Putem ... [mai mult]

 
     » Cotizatie platita catre o organizatie profesionala. Regim TVA 
     de Irina Dumitrescu, valabil la 17-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea (platitoare de TVA) este membra a unei organizatii profesionale din Olanda care ne factureaza cotizatia anuala comunicand si codul valid de TVA. In dreptul TVA nu se mentioneaza "VAT free" ci "VAT shifted". In aceste conditii pot considera ca operatiunea este scutita de TVA in Romania conform art 292 lit k) fara a declara? Trebuie sa o consider prestare de serviciu si sa o declar in ... [mai mult]

 
     » Servicii de transport bunuri la import. Tratament fiscal TVA 
     de Amelia Dumitras, valabil la 16-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Suntem o casa de expeditii din Romania. Lucram cu un furnizor din Danemarca. Care este tratamentul pentru serviciile de transport aferente unui import? Textul inscris pe factura de transport aferenta unui import este identic cu cel pentru export: "The service is taxable in the country where the customer is established. VAT, if applicable, should be accounted for by the customer ( Directive ... [mai mult]

 
     » Emitere credite note. Declarare in D390 
     de S.M. Armaselu, valabil la 11-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Pentru bonus anual de volum (5 euro tona marfa cumparata) aferent anului 2015 partenerul din UE a emis un credit note in luna martie 2016. Se declara aceasta valoare in D390 aferenta lunii martie 2016 (valoare cu minus, tip A)?[mai mult]

 
     » Omisiune declarare valoarea servicii din factura intracomunitara. Reglarea in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 
     de Constanta Popa, valabil la 09-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In luna ianuarie a fost inregistrata o factura de achizitii intracomunitare in mod gresit (s-a inregistrat doar valoarea marfii facturate nu si valoarea serviciilor) - valoarea totala facturata 1100 euro din care valoare marfa 1000 si valoare servicii 100 euro. Eroarea a fost descoperita in data de 30 aprilie. Cum este corect sa inregistram in contabilitate diferenta - la ce luna si ce declaratii ... [mai mult]

 

Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 »