Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 23 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la scadenta a obligatiilor fiscale

valabil la 02 Feb 2016
Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: In urma unei erori contabile, la operarea unei incasari, s-a constatat neinregistrarea unei sume in TVA colectata. Din pacate, am depistat eroare ulterior depunerii decontului. In aceasta situatia, vom proceda la trecerea sumei nedeclarate/neplatite in randul de regularizari din decontul lunii urmatoare si la calculul/inregistrarea penalitatilor pentru timpul scurs de la scadenta pana la plata.

Ce regim au aceste penalitati? Trebuie declarate, daca da, unde si in ce cont se platesc?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 02 feb 2016.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 122961 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Exigibilitatea si faptul generator

10Ian2024

Calcul CA in aplicarea sistemului TVA la incasare

de Anca Bilas valabil la 10 Ian 2024
Intrebare: Cum se calculeaza cifra de afaceri de 4.500.000 lei pentru plafonul tva la incasare? Cifrele din balanta, respectiv din facturi emise sau se calculeaza din deconturile de tva?
16Nov2023

Achizitii bunuri pentru testare ramase in Italia. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 16 Nov 2023
Intrebare: Societatea A inregistrata in scopuri de TVA in Romania achizitioneaza produse de la societatea B inregistrata in scopuri de TVA in Italia, dar solicita livrarea articolelor catre alta firma C inregistrata in scopuri de TVA tot in Italia pentru a fi testate. Societatea B emite factura catre societatea A cu TVA, iar pe CMR-ul emis de societatea B la locul livrarii apare societatea C din ...
15Nov2023

Facturarea bunurilor inaintea livrarii

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 15 Nov 2023
Intrebare: O societate a achitat pe baza proformei primite de la furnizor din China echipamente care fac parte dintr-un contract de livrare. Aceasta plata a fost efectuata acum 5 luni. Echipamentele inca nu au sosit pentru vamuire in Romania, sunt in tranzit pe mare. A fost intarziata foarte mult livrarea. Clientul ne solicita imperios facturarea acestor echipamente desi inca nu le-am receptionat. Cum ...
08Aug2022

Decontare cheltuieli de deplasare pentru administrator

de Olguta Crevelescu valabil la 08 Aug 2022
Intrebare: Un medic care presteaza activitate prin intermediul firmei (nu este salariat, dar este administrator al SRL) participa la un congres in strainatate (Norvegia). Doreste ca firma sa deconteze cheltuielile ocazionate de participarea la acest congres (bilet de avion, cazare, masa, transport local in orasul in care se tine congresul). SRL are cod special de TVA pentru faptul ca factureaza catre un ...
07Mar2022

Achizitie intracomunitara de bunuri. Omisiune modificare perioada fiscala TVA

de Anca Ardelean valabil la 07 Mar 2022
Intrebare: O societate este platitoare de tva trimestrial. A achizitionat din Germania o masina sh in luna martie anul 2021. Nu a fost depusa declaratia 092 la momentul respectiv. Daca depun declaratia 092 acum, cum procedez cu deconturile de tva din perioada aprilie 2021 - ianuarie 2022? Daca se depun, cum se completeaza avand in vedere ca societatea a depus in aceasta perioada deconturile trimestriale?
30Ian2022

Facturi interne primite cu intarziere. Declarare

de Ana Avram valabil la 30 Ian 2022
Intrebare: Dupa inchiderea lunii decembrie 2021 si depunerea declaratiei 300, precum si a declaratiei 394, am primit facturi interne emise cu luna decembrie 2021. Cum trebuie procedat din punctul de vedere al declaratiei 300 si 394? Inregistrez factura in luna decembrie si evidentiez tva aferenta pe rd. 34 "regularizari taxa dedusa" in declaratia lunii ianuarie? In cazul declaratiei 394 cum procedez?
x