Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Martie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Factura emisa de mai multe ori in anul 2015. Corectarea erorilor contabile

valabil la 22 Mar 2017
Daniel Crevelescu Raspuns oferit de
Daniel Crevelescu

Economist

Intrebare: In anul 2015 s-a facturat de doua ori acelasi serviciu catre doi clienti diferiti. In 2016 s-a observat eroarea. Cum este corect sa se reflecte stornarea aferenta facuta unui client? Se storneaza 411 = 704 in rosu? Suma este semnificativa de 112.000 lei. Daca nu, se face rectificativa D101 pentru anul 2015? Cum se va emite factura catre client?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2612

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 mar 2017.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 121519 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Situatii financiare

09Mar2024

Prima declaratie SAF-T. Declaratia 101 pentru o ONG. Termene de depunere

de Constanta Popa valabil la 09 Mar 2024
Intrebare: Pentru o societate care a intrat la contribuabili mijlocii incepand cu 01.01.2024 si are obligatia depunerii D406 SAFT-D incepand cu aceeasi perioada, 01.01.2024 care termenul legal de depunere al acesteia? 31.07.2023? Tot pana in 31.07.2023 se depun si pentru perioada ianuarie-iunie 2024? Dar termenul legal de depunerea D101 pentru ONG?
22Feb2024

Frecventa depunere declaratia 406

de Costin Istrate valabil la 22 Feb 2024
Intrebare: Societatea ABC care desfasoara exclusiv activitati de asisitenta stomatologica, neplatitoare de tva si platitoare de impozit profit, a fost instiintata de ANAF la data 28.12.2023 ca incepand cu data de 01.01.2024 trece la contribuabil mijlocii.Avand in vedere cele mentionate mai sus, cum se va raporta declaratia SAF-T D406 in anul 2024 - lunar sau trimestrial?
28Ian2024

SAF-T pentru o societate care nu mai este incadrata la mijlocii

de Olguta Crevelescu valabil la 28 Ian 2024
Intrebare: A fost publicata lista cu societatile mijlocii. Societatea noastre nu se mai incadreaza in aceasta categorie incepand cu anul 2024. Mai este obligatorie depunerea decalaratiei SAF-T incepand cu ianuarie 2024?
18Dec2023

Contribuabil mic devenit mijlociu. Declaratia SAF-T

de Constanta Popa valabil la 18 Dec 2023
Intrebare: Societatea noastra a primit notificare ca de la 01.01.2024 trece din categoria de contribuabili mici in cea de mijlocii de la ANAF.Cu ce data este obligata sa depuna declaratia SAF-T? Exista perioada de garantie la depunerea acesteia?
14Dec2023

Corectare raportari contabile semestriale.

de Elena Garofil valabil la 14 Dec 2023
Intrebare: Raportarea contabila de la 30 iunie 2023 se poate corecta? In cazul in care se constata faptul ca datele raportate nu sunt conforme cu datele din balanta contabila de la 30.06.2023, ce implicatii sunt si cum se pot rectifica?
09Iun2023

Inregistrare corectare subventii din declaratia 179

de Elena Garofil valabil la 09 Iun 2023
Intrebare: Am urmatoarea situatie: declaratia 179 depusa pe o suma constatata de antifrauda mai mare decat ar fi trebuit (aproximativ 10.000 lei. Declaratia initiala depusa in septembrie 2022, valori inregistrate in 445/7584+4428 si sume compensate. Declaratie rectificativa dispusa de control in iunie 2023. Cum inregistrez acum aceste sume in conditiile in care bilantul s-a depus?
x