X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 23 Iulie 2018
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

Factura emisa si inregistrata gresit in contabilitate. Corectie si raportare in D300 si D394

Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu
Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar
valabil la 13 Nov 2017
Intrebare: In cursul lunii august 2017 s-au prestat servicii unui client, persoana juridica romana, pentru care s-a emis o factura care s-a transmis beneficiarului, iar ulterior, s-a si incasat. Dintr-o eroare, in jurnalul de vanzari intocmit pentru luna august, aceasta factura a aparut cu o valoare mai mica decat valoarea corecta, iar in decontul de TVA al acestei luni s-a preluat la randul 9 "Livrari de bunuri si prestari de servicii", taxabile cu cota 19%, totalul eronat al vanzarilor din jurnal.

Totodata, si in declaratia 394 a fost cuprinsa valoarea incorecta a acestei facturi. Corectarea bazei impozabile si a TVA aferente se poate face prin inregistrarea diferentei la randul 16 "Regularizari de taxa colectata in cadrul decontului de TVA" al lunii octombrie 2017 sau trebuie sa aplicam prevederile privind corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA? In evidenta contabila a clientului este inregistrata valoarea corecta a facturii?

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 66119 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Factura emisa si inregistrata gresit in contabilitate. Corectie si raportare in D300 si D394

SMS
ACCES INSTANT la intrebare si raspuns platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea care prezinta interes pentru dvs. platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Articole similare

15Iul2018

Cod de TVA anulat din oficiu de catre organul fiscal

de Dana Hristu valabil la 15 Iul 2018
16Iun2018

Dividende distribuite. Contributia CASS. Declaratia unica

de Dana Hristu valabil la 16 Iun 2018
25Mai2018

Factuare catre persoane fizice. Declaratia 394

de Elena Garofil valabil la 25 Mai 2018
18Mai2018

Societate infiintata in Romania. Prestari de servicii

de Dana Hristu valabil la 18 Mai 2018
x