Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Martie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Impozit pe redevente omis la declarare prin formularul 100

valabil la 03 Nov 2016
Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: S-a omis declararea impozitului pe redevente in declaratia 100 aferenta lunii septembrie 2016 unde s-a declarat doar impozitul pe venitul microintreprinderilor. Ca atare, s-a intocmit rectificativa la declaratia 100 (declaratia 710) aferenta luni septembrie unde s-a declarat si impozitul pe redevente (initial cu zero si corectat cu suma de plata cuvenita) iar la validarea declaratiei 710 nu au rezultat erori. La descarcarea recipisei insa, a aparut mesajul de eroare: ,,E: Cod impozit 633 cu scadenta 25-OCT-16 nu a fost declarat intr-o declaratie D100 anterioara". Ce trebuie facut pentru declararea acestui impozit fara a mai rezulta erori la depunere avand in vedere ca pentru corectarea unei declaratii 100 initial depusa eronat trebuie depusa obligatoriu o declaratie 710?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 4791

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 nov 2016.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 121434 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Proceduri fiscale

22Mar2024

Declaratia informativa D406 neplatitori de TVA

de Stan Cosmina valabil la 22 Mar 2024
Intrebare: O policlinica cu 99 salariati si o ctifra de afaceri de 5 mil euro. Are obligatia sa raporteze SAF-T.1. Avem obligatia sa declaram si prin declaratia lunara sau doar platitorii de TVA au aceasta obligatie? 2. Declaratia trimestriala are mai multe module, noi raportam la primul modul contabilitate societati comerciale. Este corect? Daca da, care este termenul de raportare? 3. Declaratia ...
05Mar2024

Declaratie rectificativa. D406

de Costin Istrate valabil la 05 Mar 2024
Intrebare: Avand in vedere termenul de 150 zile pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2023, pot fi situatii in care se impune interventia pe inregistrarile contabile aferente lunii decembrie 2023. In aceasta situatie, va trebui sa depunem declaratii rectificative D406 pentru luna decembrie 2023 si pentru toate lunile urmatoare pentru care au fost depuse D406 in anul 2024. Presupunand ...
01Mar2024

Rectificare declaratia 406 SAF-T

de Mihaela Corneanu valabil la 01 Mar 2024
Intrebare: Se poate depune declaratie rectificativa 406SAFT pentru luna decembrie 2023, daca deja e trimisa si declaratia pe ianuarie 2024, astfel fiind nevoita sa depun rectificativa si pe ianuarie 2024?
12Feb2024

D150

de Gina Popescu valabil la 12 Feb 2024
Intrebare: Am urmatoarea speta cu cei de la ANAF: vreau sa fac SPV pe cui pe 2 societati care sunt in alt judet (Ilfov) decat cel in care am eu (contabilul) domiciliul. Cei de la ANAF vor sa ma duc personal cu actele in original pentru a le trimite ei in judetul respectiv.Ce am de facut? Mentionez ca eu am facut SPV si cei de la ANAF ma asteapta cu originalele.
21Ian2024

Grupuri fiscale. TVA, impozit pe profit si dosarele preturilor de transfer

de Liviu Sapunaru valabil la 21 Ian 2024
Intrebare: Societatea A achizitioneaza 100% din partile sociale ale firmei B. Firma A va efectua investitii care ulterior vor fi rambursate de B. Este obligatorie constituirea unui grup fiscal unic pentru TVA si impozit pe profit? Daca nu se constituie grup fiscal, iar acestea vor desfasura operatiuni intre ele in scopul finantarii activitatii, va fi necesara intocmirea dosarului preturilor de transfer ...
22Dec2023

Procedura de redirectionare a impozitului pe profit

de Liviu Sapunaru valabil la 22 Dec 2023
Intrebare: Ce suma putem redirectiona prin formularul 177, avand urmatoarul sumar al declaratiei 101 din 2022:Randurile din declaratia 101:41 Total impozit pe profit (rd. 41.1 + rd. 41.2), din care: 805.23241.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% 805.23242 Total credit fiscal (rd. 42.1 + rd. 42.2 + rd. 42.3) 3.08042.2 Impozit pe profit scutit, din care: 3.08042.2.1 Impozit ...
x