PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


Inregistrare in programul Saga a unor reglari privind TVA deductibila. Implicatii fiscale

Otilia-Mihaela Roman, valabil la 11-Apr-2016

Tags: TVA, codul fiscal, declaratia 100, inregistrari contabile

Intrebare: Referitor la intrebarea:
Pe data de 24.03.2016 se anuleaza codul de inregistrare in scopuri de TVA a unei societati inregistrate in scopuri de TVA si cu TVA la incasare.
1. Ajustez TVA la bunurile de capital de fapt a activelor corporale fixe pentru valoarea ramasa neamortizata a acelor active achizitionate inainte de data de 01.01.2016. Nota contabila 635 = 4426 unde contul 635 este cheltuiala deductibila. Procedez corect? Dar, pentru valoarea ramasa neamortizata este cu sau fara amortizarea lunii martie 2016?

2. Avem in contul 4428 cumparari. Contul este aferent furnizorilor neplatiti din TVA la plata. Acest cont il transfer in contul 4482 (in data de 24.03.2016) prin nota contabila 4482 = 4428. Cum il declar si il recuperez in momentul in care platesc furnizorul dupa anularea din Oficiu a codului de inregistrare in scopuri de TVA?

3. Avem in contul 4428 vanzari. Contul este aferent clientilor neincasati din TVA la incasare. Acest cont il transfer in contul 4481 (in data de 24.03.2016) prin nota contabila 4428 = 4481. Pe masura incasarilor inregistrez 4481 = 446, il declar in Declaratia 311 si il platesc efectiv la stat in cont normal de TVA. Procedez corect?

4. Avem contul 4423 pe care il transferam in contul 4481 prin nota contabila 4423 = 4481 si se plateste efectiv la stat in contul normal de TVA?

5. Pentru veniturile realizate/facturate incepand cu data de 24.03.2016 colectez TVA si il inregistrez prin nota contabila 635 = 446, il declar in Declaratia 311 si il platesc efectiv la stat in cont normal de TVA. Contul 635 este cheltuiala deductibila. Procedez corect?


Completare:
De ce in programul Saga la administrare-configurare societate-detalii impozit si TVA-la sectiunea "adauga" exista optiunea de a selecta, anulare inregistrare in scopuri de TVA? Lucrez concomitent manual in "articole contabile" 635 = 4426 si 4427 = 4423 inseamna ca la inchiderea de luna pe TVA programul nu genereaza note contabile? Care este procedura de urmat?

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii Portalcontabilitate.ro

Login utilizator

Username:
Parola:
Tine-ma minte

De ce sa imi fac cont?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 54967 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.

Inregistrare cont


 

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Inregistrare in programul Saga a unor reglari privind TVA deductibila. Implicatii fiscale
ACCES INSTANT la intrebare si raspuns platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea care prezinta interes pentru dvs. platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.



Newsletter PortalContabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Declaratia 394. Cele mai cautate 11 intrebari si raspunsuri"!
 

  Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare



Articole similare


     » Inregistrare factura intracomunitara la o asociatie 
     de Gabriela Ilicea, 08-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     » Plata in avans. Factura de garantii 
     de Elena Olteanu , 08-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     » Factura de transport primita de la furnizor din afara UE. Declaratia 394 
     de Olguta Crevelescu, 08-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     » Factura de transport primita de la furnizor din afara UE. Declaratia 394 
     de Olguta Crevelescu, 08-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     » Factura Facebook. Declaratii de depus 
     de Daniel Crevelescu, 08-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA