Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Martie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Intrarea in sistemul TVA la incasare

valabil la 22 Ian 2016
Anca Ivanov Raspuns oferit de
Anca Ivanov

Expert contabil

Intrebare: Firma inregistreaza la data de 31.10.2015 o cifra de afaceri de 3.607.817 lei. Depune pe 19 noiembrie 2015 declaratie 097 pentru iesirea din sistemul TVA la incasare incepand cu 01.12.2015.

In luna noiembrie firma storneaza o parte din veniturile facturate deoarece clientul refuza sa plateasca serviciile facturate la valoarea initiala (exista si un act aditional la contractul dintre cele doua parti care reglementeaza acest aspect) iar cifra de afaceri coboara la 1.927.673 lei. Se depune o alta declaratie 097 pe data de 10 decembrie 2015 pentru reintrarea in sistem incepand cu 01 ianuarie 2016.

ANAF refuza sa prelucreze cea de-a doua declaratie sustinand ca societatea nu mai are dreptul sa reintre in sistemul TVA la incasare chiar daca indeplineste conditiile legate de cifra de afaceri (sub plafonul 2,25 milioane lei).

Este corect acest lucru? Cu data mai poate firma opta pentru intrarea din nou in sistemul TVA la incasare?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Cod CAEN: 4222

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 ian 2016.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 121493 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

29Mar2024

Reglementari TVA in tranzactiile cu Bulgaria. Responsabilitati si implicatii

de Liviu Sapunaru valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: O firma romaneasca vinde in Bulgaria marfa prin Emag Bulgaria. Avem o situatie cand un client persoana fizica a dat datele unei firme mari, a luat pachetul de la easybox, noi am facturat fara tva doar ca firma din Bulgaria nu a declarat, dat fiind faptul ca nu ea primise/comandase marfa. Cum am putea evita astfel de situatii si cine ar fi responsabil?
26Mar2024

Termen depunere declaratia 406 - noi contribuabili mijlocii

de Costin Istrate valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: Pentru o societate care a trecut la de la contribuabili mici la contribuabili mijlocii incepand cu data de 01.01.2023 de cand are obligatia intocmirii si depunerii declaratiei SAF-T - D406? Pentru o societate care a trecut la de la contribuabili mici la contribuabili mijlocii incepand cu data de 01.01.2024 de cand are obligatia intocmirii si depunerii declaratiei SAF-T - D406?
26Mar2024

Revanzare opere de arta. Regim special de TVA

de Gina Popescu valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: O firma second hand achizitioneaza opere de harta, le reconditioneaza si le revinde. Achizitiile pot sa fie din Romania si din uniune, la fel si vanzarile pot sa fie in Romania sau in UE. Calculam tva la marja, dar mai sunt si alte cheltuieli, contabilitate, ambalaje, consumabile pentru birou etc. La acestea avem dreptul sa ne deducem tva?
26Mar2024

Actualizarea codului de tva pentru prestarea de servicii in ue: proceduri si conditii

de Liviu Sapunaru valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: O societate neplatitoare TVA are cod special de TVA pentru inregistrare pentru primirea de prestari de servicii UE conform art. 307 alin. 2 din Codul fiscal. Codul a fost solicitat pentru servicii online de la Microsoft Ireland Operations Ltd in valoare de cca 1.500 lei/luna pentru care depunem 390 si 301.Putem face actualizare prin d700 pentru inregistrare pentru prestari de servicii in UE ...
06Mar2024

Declaratia 394. Sanctiuni

de Carmen Adomnoaei valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra a primit facturi de regularizare energie de la Enel cu valoare totala zero, respectiv baza este zero si TVA este zero.La momentul respectiv fiind cu valoare zero nu le-am inregistrat in contabilitate si implicit nu le-am declarat in declaratia 394.In cazul unui control, ce sanctiuni ni se pot aplica, avand in vedere neinregistrarea acestor facturi si nedeclararea lor in ...
20Feb2024

Schimbare perioada fiscala TVA

de Anca Bilas valabil la 20 Feb 2024
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA, in anul 2023 a avut pentru TVA perioada fiscala trimestrul, veniturile realizate fiind de 300.000 lei. In anul 2024 realizeaza venituri din vanzare cereale (cu taxare inversa) in valoare de 1.000.000lei si nu a efectuat achizitii intracomunitare.In ianuarie 2024 trebuie modificata perioada fiscala pentru TVA de la ...
x