PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


Intrastat


     » Inregistrare factura cu valoare zero in D390 si Intrastat 
     de Anca Ivanov, valabil la 03-Iun-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O firma inregistrata in scopuri de TVA in Germania livreaza marfa catre o firma inregistrata in scopuri de TVA in Romania la valoare zero. Soft-ul contabil nu preia aceste achizitii in Declaratia Intrastat sau in Declaratia 390 deoarece valoarea totala a facturii este zero. Este corect?[mai mult]

 
     » Facturare transport. Regim TVA 
     de Anca Ivanov, valabil la 24-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Firma A (neplatiroare de TVA) desfasoara activitati specifice caselor de expeditie. Contracteaza servicii prin intermediul burselor de transport avand ca beneficiari clienti din Romania si din spatiul intracomunitar. Transportul propriuzis il efectueaza prin intermediul firmelor partenere B (neplatitoare de TVA) si C (platitoare de TVA). In urma prestarii serviciilor (prin intermediul tertilor ... [mai mult]

 
     » Livrare marfuri catre o societate din Slovenia. Justificarea scutirii de TVA 
     de Irina Dumitrescu, valabil la 26-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea X din Romania factureaza marfa catre Societatea Y din Slovenia. Pentru livrarea marfii, societatea Y apeleaza la societatea de transport Z din Romania. Societatea Z ridica marfa de la depozitul societatii X din Romania cu CMR. Pe CMR la expeditor apare societatea X si la destinatar societatea Z marfa fiind colectata din mai multe locatii in depozitul central al transportatorului (in ... [mai mult]

 
     » Reducere comerciala primita de la un furnizor intracomunitar. Tratament fiscal si contabil 
     de Dana Hristu, valabil la 02-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In luna ianuarie s-a primit de la un client din Germania, cod valid de TVA, un debit note cu suma in negru ce reprezinta o reducere pentru volumul tranzatiilor efectuate cu acesta in decursul anului 2016. Cum inregistrez acest debit note - din intrari intracomunitare sau iesiri? De asemenea, care sunt inregistrarile aferente lunii decembrie 2016 intrucat reducerea se refera la totalitatea ... [mai mult]

 
     » Inregistrare bonusuri, discounturi si corectii ulterioare in declaratia intrastat 
     de Daniel Crevelescu, valabil la 11-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea realizeaza achizitii de bunuri si mai ales marfuri din Uniunea Europeana (intracomunitare). Aceste fluxuri de intrari sunt evidentiate si in declaratia INTRASTAT periodic sau la finele anului. Conform clauzelor contractuale furnizorii din UE acorda bonusuri pentru realizarea conditiilor de rulaj. Aceste bonusuri, discounturi sau corectii ulterioare de preturi se evidentiaza in aceasta ... [mai mult]

 
     » Achizitii de servicii intracomunitare. Regim TVA 
     de Dana Hristu, valabil la 25-Aug-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate neinregistrata in ROI dar platitoare de TVA efectueaza achizitii de servicii electronice intracomunitare lunar (factura de Linkedin- IR) valori mici sub nivelul pragului de 10.000 euro/anual. Exista obligatia de a se inregistra in ROI? Depune D390?[mai mult]

 
     » Declaratia 394. Inregistrare achizitii intracomunitare, exporturi 
     de Dana Apostolescu, valabil la 19-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Achizitiile intracomunitare se daclara in 394 incepand cu iulie 2016? Livrarile intracomunitare se declara in 394 incepand cu iulie 2016? Exporturile se declara in 394 incepand cu iulie 2016? [mai mult]

 
     » Achizitie produse accizabile. Declaratia 390. Implicatii fiscale 
     de Gabi Popescu, valabil la 09-Iun-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: 1. Societatea cumpara un produs acizabil de la ABC Holding care este propietarul brandului. In packing list sunt trecute Seller XYZ AS Lituania producatorul marfii, Buyer ABC Ltd UK, Consignee Procer Company Romania, marfa nu paraseste spatiul UE. Invoice catre Procer Company este facut de ABC Holding Dubai caruia i se face plata. Care este tratamentul fiscal si ce documente justificative trebui ... [mai mult]

 
     » Livrare marfa in portul Constanta catre un client din Bulgaria cu destinatia SUA. Tratament fiscal 
     de Constanta Popa, valabil la 10-Apr-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea livreaza catre o firma din Bulgaria produse agricole. Locul de livrare al produselor este portul Constanta, conditia de livrare este FOB. Destinatia marfurilor este SUA. Avand in vedere faptul ca locul si conditia de livrare (FOB) al produselor este in Romania iar partenerul este membru UE se considera a fi o livrare intracomunitara si trebuie declarat in Intrastat? [mai mult]

 
     » Transport international. Declaratia INTRASTAT 
     de Dana Hristu, valabil la 23-Feb-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate care face transport international trebuie sa declare la Intrastat facturile ce le emite?[mai mult]

 

Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 »