Intrastat - pagina 9
24Feb2011
Achizitie marfuri. Documentul de receptie
de
Irina Dumitrescu
valabil la 24 Feb 2011
Intrebare: Achizitionam materie prima secundara din Italia, de la o persoana juridica IT, insa bunurile ajung direct in zona libera -porturi Slovenia (port Koper-UE) pentru a fi livrate pe cale navala catre partenerul de export din Turcia. Conditia de livrare este FAS zona libera, cu mentiunea ca marfa este destinata exportului. Primitorul marfii este casa de expeditie din Slovenia cu care firma noastra are ...
19Dec2010
Valorile declarate in intrastat este obligatoriu sa corespunda cu cele declarate in declaratia 390?
de
Silviu Stoica
valabil la 19 Dec 2010
Intrebare: Valorile declarate in intrastat este obligatoriu sa corespunda cu cele declarate in declaratia 390?
12Dec2010
Achizitii intracomunitare. Pret transport inclus in preturul marfurilor
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 12 Dec 2010
Intrebare: 1.In cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA :- cum tratam d.p.d. vedere al TVA transportul cand este cuprins in pretul marfurilor si se achita direct furnizorului intracomunitar, pe parcurs extern si pe parcurs intern, daca firma transportatoare este firma inregistrata in Romania?- Cum declaram in Intrastat?Daca transportatorul este ...
27Nov2010
Avans servicii intracomunitare
de
Irina Coma
valabil la 27 Nov 2010
Intrebare: O societate din Romania plateste un avans catre un prestator din Italia in luna septembrie 2010 pentru servicii de consultanta. Prestatorul din Italia nu emite factura si va presta serviciile in luna noiembrie 2010. Ce obligatii are societatea din Romania? Dar daca serviciile erau prestate in septembrie sau octombrie si prestatorul nu emite factura?
27Nov2010
Obligatii declarative plata avans achizitie intracomunitara
de
Irina Coma
valabil la 27 Nov 2010
Intrebare: O societate din Romania plateste un avans catre o societate din Grecia pentru achizitionarea de marfuri in 05.09.2010, societatea din Grecia nu emite factura pentru avans si anunta ca va trimite marfurile in 05.12.2010. Ce obligatii are societate din Romania in luna octombrie 2010?
16Nov2010
Achizitii intracomunitare Polonia. Marfa pierduta de transportator. Declaratia 390. Inregistrari contabile
de
Adrian Benta
valabil la 16 Nov 2010
Intrebare: Am efectuat in luna octombrie o achizitie intracomunitara de la o societate din Polonia care ne-a furnizat un cod valid de TVA. Pe factura este cantitatea de 3600 lt, dar la noi a ajuns doar cantitatea de 3220 lt, pentru restul cantitatii de 380 lt, s-a incheiat un protocol in limba poloneza intre soferul firmei transportatoare (firma din Romania platitoare de TVA) si reprezentantul firmei ...
09Nov2010
Inregistrare contabila declarare bonus
de
Irina Coma
valabil la 09 Nov 2010
Intrebare: In urma renegocierii unui contract, o societate din Germania ofera drept bonus piese de rezerva in valoare de 100.000 euro. Factura este emisa cu discount 100% - valoare finala de plata zero. Sunt corecte urmatoarele note contabile:3024 = 404404 = 767 Din punct de vedere al TVA, trebuie inregistrata taxare inversa (4426=4427)? Aceasta valoare trebuie inscrisa in Declaratia 390?
05Nov2010
Decont special de TVA
de
Irina Coma
valabil la 05 Nov 2010
Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca o societate inregistrata in scop de TVA potrivit art 153 indice 1 (pentru operatiuni intracomunitare) si care are numai prestari de servicii catre persoane impozabile inregistrate in scop de TVA intr-un alt stat membru UE decat Romania, trebuie intocmit si decontul de TVA? Intreb acest lucru deoarece ANAF emite imediat notificari in situatia in care datele din ...
08Nov2010
Modalitate facturare echipamente aduse din Ungaria si revandute in Romania
de
Adrian Benta
valabil la 08 Nov 2010
Intrebare: Societatea A din Romania cumpara echipamente din Ungaria (societate inregistrata in scopuri de TVA) care se vor transporta in Macedonia. Eu voi vinde aceste echipamente catre o socitate X din Romania; aceasta societate X din Romania va vinde echipamentele pentru Macedonia.Intrebarile sunt:- cum declara firma A, din Romania, aceasta achizitie? - se face taxare inversa? (cum declar in 390, daca ...
26Oct2010
Recuperare TVA din UE
de
Irina Coma
valabil la 26 Oct 2010
Intrebare: Firma la care lucrez detine un camion cu care face livrari intracomunitare, iar cheltuielile ocazionate de aceste deplasari ne sunt facturate de Shell Ungaria, in baza unui contract. Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru situatia in care Shell imi recupereaza si vireaza TVA intracomunitar, precum si modul de completare a decontului de TVA.
20Oct2010
Achizitie aparat foto din Spania. Trebuie sa ma inregistrez in Registrul operatorilor intracomunitari?
de
Adrian Benta
valabil la 20 Oct 2010
Intrebare: Procedura deducerii TVA pentru un bun (aparat foto) achizitionat din Spania, implica inscrierea in registrul operatorilor intracomunitari? Mentionez ca achizitia este exceptionala, pentru extinerea serviciilor oferite de firma, nu ca si operatiune de comert cu aparatura foto-video.
18Oct2010
Livrare intracomunitara. Declaratia 300 si 390
de
Adrian Benta
valabil la 18 Oct 2010
Intrebare: Societatea nostra, platitoare de TVA in Romania factureaza catre o societate din Austria (care ne comunica cod valabil de TVA), in luna septembrie, o cantitate de X tone de marfa. Marfa se livreaza la un depozit din Romania al societatii din Austria in septembrie 2010, urmand ca acestia sa o exporte in urmatoarele 60 zile catre Austria. Cand exportul se va efectua, acestia ne vor inmana toate ...
05Oct2010
Inregistrare factura redeventa Austria
de
Irina Coma
valabil la 05 Oct 2010
Intrebare: Cum se declara si cum se inregistreaza o factura de redeventa pentru anul 2009-2010, pentru seminte de grau, emisa de o societate din Austria care ne-a furnizat cod de TVA? Mentionam ca firma noastra este platitoare de TVA.Se declara in Declaratia 390VS? Dar in declaratia Intrastat? In decontul 300 la ce rand se declara factura?
26Sep2010
Livrare marfa pe teritoriul Romaniei. Factura Cehia
de
Irina Coma
valabil la 26 Sep 2010
Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA si am un contract livrare marfa catre o firma platitore de TVA din Cehia (LIVRARE INTRACOMUNITARA). Factura o intocmesc catre firma din Cehia dar marfa la cererea clintului din Cehia o transport la un sediul din Romania. In aceasta situatie cand marfa nu paraseste teritoriul Romanie factura o intocmesc cu TVA? Livrarea o declar in declaratia 390?