Intrastat - pagina 4
09Nov2017
Avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri
de
Dana Hristu
valabil la 09 Nov 2017
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA, cu TVA normal, achizitioneaza din Spania un utilaj in valoare de 24.000 euro. Furnizorul detine si transmite cod valabil de TVA. Conform contractului, plata utilajului se face astfel: 7.200 euro la semnarea contractului, iar restul de 16.800 euro, cu o saptamana inainte de livrarea echipamentului, pe baza notificarii furnizorului. Se achita in data de ...
03Nov2017
Declaratia Intrastat. Inregistrarea cantitatii de bunuri
de
Irina Coma
valabil la 03 Nov 2017
Intrebare: In declaratia Intrastat se inregistreaza cantitatea teoretica conform invoice sau cantitatea cantarita?
24Oct2017
Achizitie intracomunitara scutita de TVA. Monografie contabila
de
Dana Hristu
valabil la 24 Oct 2017
Intrebare: O clinica neplatitoare de TVA face achizitii intracomunitare de cornee. Acestea sunt incadrate drept tesut uman in Romania. Care este tratamentul TVA in cazul in care achizitia este mai mare de 10.000 euro, daca corneea este achizitionata din Olanda sau alta tara UE? Care este monografia contabila?
04Oct2017
Achizitie autoturism de catre o societate din Romania neinregistrata in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 04 Oct 2017
Intrebare: O societate romaneasca neplatitoare de TVA achizitioneaza o masina din UE cu suma de 5.000 euro:1) plateste TVA la achizitie, daca achizitioneaza de la o firma neplatitoare de TVA2) plateste TVA la achizitie, daca achizitioneaza de la o firma platitoare de TVA3) daca este autoturism nou, in ce conditii plateste sau nu TVA?
31Iul2017
Agent de munca temporara. Valabilitatea autorizatiei
de
Rodica Mantescu
valabil la 31 Iul 2017
Intrebare: Referitor la intrebarea:Suntem o companie cu domeniu principal de activitate 7820 si secundar 3011 - constructia de nave si structuri plutitoare. Intentionam sa incheiem un contract pe teritoriul Italiei si pe teritoriul Germaniei, contract de lucrari de sudura, lacatuserie si vopsitorie pentru un beneficiar.1. Pentru Italia: facem parte dintr-un consortiu si primim lucrari subcontractate de ...
03Iun2017
Inregistrare factura cu valoare zero in D390 si Intrastat
de
Anca Ivanov
valabil la 03 Iun 2017
Intrebare: O firma inregistrata in scopuri de TVA in Germania livreaza marfa catre o firma inregistrata in scopuri de TVA in Romania la valoare zero. Soft-ul contabil nu preia aceste achizitii in Declaratia Intrastat sau in Declaratia 390 deoarece valoarea totala a facturii este zero. Este corect?
24Apr2017
Facturare transport. Regim TVA
de
Anca Ivanov
valabil la 24 Apr 2017
Intrebare: Firma A (neplatiroare de TVA) desfasoara activitati specifice caselor de expeditie. Contracteaza servicii prin intermediul burselor de transport avand ca beneficiari clienti din Romania si din spatiul intracomunitar. Transportul propriuzis il efectueaza prin intermediul firmelor partenere B (neplatitoare de TVA) si C (platitoare de TVA). In urma prestarii serviciilor (prin intermediul tertilor ...
26Mar2017
Livrare marfuri catre o societate din Slovenia. Justificarea scutirii de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 26 Mar 2017
Intrebare: Societatea X din Romania factureaza marfa catre Societatea Y din Slovenia. Pentru livrarea marfii, societatea Y apeleaza la societatea de transport Z din Romania. Societatea Z ridica marfa de la depozitul societatii X din Romania cu CMR. Pe CMR la expeditor apare societatea X si la destinatar societatea Z marfa fiind colectata din mai multe locatii in depozitul central al transportatorului (in ...
02Feb2017
Reducere comerciala primita de la un furnizor intracomunitar. Tratament fiscal si contabil
de
Dana Hristu
valabil la 02 Feb 2017
Intrebare: In luna ianuarie s-a primit de la un client din Germania, cod valid de TVA, un debit note cu suma in negru ce reprezinta o reducere pentru volumul tranzatiilor efectuate cu acesta in decursul anului 2016. Cum inregistrez acest debit note - din intrari intracomunitare sau iesiri? De asemenea, care sunt inregistrarile aferente lunii decembrie 2016 intrucat reducerea se refera la totalitatea ...
11Ian2017
Inregistrare bonusuri, discounturi si corectii ulterioare in declaratia intrastat
de
Daniel Crevelescu
valabil la 11 Ian 2017
Intrebare: Societatea realizeaza achizitii de bunuri si mai ales marfuri din Uniunea Europeana (intracomunitare). Aceste fluxuri de intrari sunt evidentiate si in declaratia INTRASTAT periodic sau la finele anului. Conform clauzelor contractuale furnizorii din UE acorda bonusuri pentru realizarea conditiilor de rulaj. Aceste bonusuri, discounturi sau corectii ulterioare de preturi se evidentiaza in aceasta ...
25Aug2016
Achizitii de servicii intracomunitare. Regim TVA
de
Dana Hristu
valabil la 25 Aug 2016
Intrebare: O societate neinregistrata in ROI dar platitoare de TVA efectueaza achizitii de servicii electronice intracomunitare lunar (factura de Linkedin- IR) valori mici sub nivelul pragului de 10.000 euro/anual. Exista obligatia de a se inregistra in ROI? Depune D390?
19Iul2016
Declaratia 394. Inregistrare achizitii intracomunitare, exporturi
de
Dana Apostolescu
valabil la 19 Iul 2016
Intrebare: Achizitiile intracomunitare se daclara in 394 incepand cu iulie 2016? Livrarile intracomunitare se declara in 394 incepand cu iulie 2016? Exporturile se declara in 394 incepand cu iulie 2016?
09Iun2016
Achizitie produse accizabile. Declaratia 390. Implicatii fiscale
de
Gabi Popescu
valabil la 09 Iun 2016
Intrebare: 1. Societatea cumpara un produs acizabil de la ABC Holding care este propietarul brandului. In packing list sunt trecute Seller XYZ AS Lituania producatorul marfii, Buyer ABC Ltd UK, Consignee Procer Company Romania, marfa nu paraseste spatiul UE. Invoice catre Procer Company este facut de ABC Holding Dubai caruia i se face plata. Care este tratamentul fiscal si ce documente justificative trebui ...
10Apr2016
Livrare marfa in portul Constanta catre un client din Bulgaria cu destinatia SUA. Tratament fiscal
de
Constanta Popa
valabil la 10 Apr 2016
Intrebare: Societatea livreaza catre o firma din Bulgaria produse agricole. Locul de livrare al produselor este portul Constanta, conditia de livrare este FOB. Destinatia marfurilor este SUA. Avand in vedere faptul ca locul si conditia de livrare (FOB) al produselor este in Romania iar partenerul este membru UE se considera a fi o livrare intracomunitara si trebuie declarat in Intrastat?