Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Livrare intracomunitara fara inregistrare in ROI. Implicatii fiscale

valabil la 29 Aug 2014
Constanta Popa Raspuns oferit de
Constanta Popa

Economist

Intrebare: In luna iunie 2014 am facturat marfa catre un stat membru in UE, clientul furnizandu-mi un cod valid de TVA, dar firma mea a fost scoasa din Registrul operatorilor intracomunitari in luna februarie 2014, deci la data livrarii marfii nu eram inregistrati in ROI.

In concluzie, am depus decontul 300 si D390 pt luna iunie 2014 completate ca si cum firma furnizoare ar fi fost inregistrata in ROI, iar la verificarea recipisei D390 am fost atentionata ca nu figuram in ROI.

La data de 04.08.2014 ne-am inregistrat in ROI si as dori sa stiu care este procedura de corectare a declaratiilor aferente lunii iunie si daca trebuie sa declar undeva TVA-ul la facturile intracomunitare emise in perioada cand nu figuram in ROI?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4675

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 aug 2014.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 122853 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

26Ian2024

Declaratie scutire de TVA

de Anca Bilas valabil la 26 Ian 2024
Intrebare: Facem export catre nave maritime. Aceasta nava este una din transport maritim international utilizata in largul marii. Aceasta livrare este scutita de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 din Codul fiscal. Procedura justificarii scutirii de TVA pentru livrarea de bunuri destinate navelor de navigatie in largul marii este reglementata la modul generic de alin. (4), (5) si (6) din OMFP nr. ...
11Sep2023

Achizitii intracomunitare servicii

de Gabi Popescu valabil la 11 Sep 2023
Intrebare: Un operator de transport intern are achizitii intracomunitare de servicii. Din aceasta cauza s-a inregistrat in scopuri de TVA pentru operatiuni intracomunitare. Numarul de TVA este diferit de CUI/CIF societate comerciala. 1. Decontul de TVA se va face pe codul numarului de TVA. Pentru asta va trebui acces separat la SPV pe numarul de TVA. Decontul 300 va contine numai date legate de ...
09Aug2023

Obligatii TVA la importul si achizitia intracomunitara de bunuri pentru neplatitor de TVA

de Anca Ivanov valabil la 09 Aug 2023
Intrebare: O S.R.L. neplatitoare de TVA doreste sa achizitioneze produse cosmetice si parfumuri, din magazine/platforme de vanzari online pentru vanzare cu amanuntul in Romania.Ce obligatii are din punctul de vedere al TVA in conditiile in care facturile finale de achizitie ar putea fi emise de persoane impozabile din UE sau din afara UE, inregistrate sau nu in scop de TVA in tara din care se emite ...
07Apr2023

Obligatia de plata a TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii cu locul in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 07 Apr 2023
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA, fara cod special de TVA pentru operatiuni intracomunitare, desfasoara comert online pe platforma Emag. A avut vanzari incepand cu ianuarie 2023 in Ungaria si Bulgaria, primind de la Emag HU si BG facturi de comision si servicii. Stiu ca pentru aceste servicii primite trebuia sa aiba cod special de TVA inainte de primirea lor si ca trebuiesc declarate in d390 si ...
09Dec2022

Obligatii declarative pentru o microintreprindere

de Diana Popescu valabil la 09 Dec 2022
Intrebare: O microintreprindere in anul 2022 care indeplineste conditiile pentru a ramane microintreprindere si in anul 2023, are obligatia de a depune declaratia 700 cu optiunea impozit pe microintreprindere in situatia in care nu se schimba nimic la forma de impozitare? Am aceasta neclaritate deoarece microintreprinderea este optionala din 2023.
24Nov2022

Obligatii declarative ale persoanei platitoare de tva trimestrial

de Diana Popescu valabil la 24 Nov 2022
Intrebare: O societate este inregistrata in scopuri de TVA trimestrial. Are in cursul lunii noiembrie o achizitie intracomunitara (memorie RAM) de la un furnizor din Polonia platitor (cod valid VIES). Societatea isi va modifica perioada fiscala si anume - luna cand va face modificarea si care este demersul? Ce obligatii declarative are si care este termenul?
x