Obligatiile persoanelor impozabile - pagina 9
01Nov2021
Servicii informatice prestate catre companie din UE. Regim TVA
de
Elena Garofil
valabil la 01 Nov 2021
Intrebare: O societate comerciala din Romania presteaza servicii informatice catre o societate din Franta. Societatea din Romania nu este platitoare de TVA in Romania, dar are un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare (verificabil pe VIES). 1. Cum se intocmeste factura catre partenerul din Franta? Cu sau fara TVA? Conteaza daca partenerul francez este sau nu platitor de TVA?2. Ce ...
20Oct2021
Sistemul TVA la incasare. Operatiuni taxabile in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Oct 2021
Intrebare: Societatea este cu TVA la incasare si are vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru. Nu depaseste 10.000 euro (46.337 lei) valoarea livrarilor nici in 2020, nici in 2021, deci nu are obligatia de a se inregistra in OSS sau in statul membru de consum. Factureaza cu TVA ramanesc si le declara in D394.Societatea are obligatia sa declare ...
13Oct2021
Depasire plafon de scutire pentru TVA. Cifra de afaceri recalculata. Perioada fiscala
de
Dana Hristu
valabil la 13 Oct 2021
Intrebare: O PFA infiintata in luna februarie 2021, depaseste in luna octombrie plafonul de scutire de TVA, obtinand la aceasta data o cifra de afaceri de 328.000 lei.Pentru stabilirea perioadei fiscale aferente anului 2021 este corecta recalcularea cifrei de afaceri astfel: 328.000/10*12=393.600 lei, devenind in anul 2021 platitor trimestrial de tva sau raportarea se va face de la data infiintarii, ...
01Oct2021
Vanzarea de bunuri la distanta. D398
de
Dana Hristu
valabil la 01 Oct 2021
Intrebare: O societate producatoare de tamplarie de aluminiu livreaza produsele in UE la PJ si PF neinregistrate in scop de TVA. Pentru depasire plafon 10.000 euro trebuie sa se inregistreze in OSS? Transportul nu este asigurat de firma producatoare.
25Sep2021
Tranzactii parti afiliate. D394
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 25 Sep 2021
Intrebare: Referitor la declaratia 394 - declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate, in cazul entitatilor afiliate sunt prevederi specifice legislative de raportare?
24Sep2021
Declaratia privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
valabil la 24 Sep 2021
Intrebare: Un SRL care are 10 asociati si care detin fiecare cate 10% din capitalul social depun declaratia privind beneficiarul real? Administrator este unul din asociati.
18Sep2021
Import mobilier din Ucraina. Obligatii declarative
de
Vera Constantin
valabil la 18 Sep 2021
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA, care efectueaza comert online in Romania, urmeaza sa importe mobila de la o societate producatoare din Ucraina. Societatea din Ucraina poate oferi certificat de origine pentru materiile prime utilizate.Care sunt obligatiile legale declarative si fiscale ale societatii importatoare (din Romania)? Care sunt documentele legale necesare pentru ...
08Sep2021
Operatiuni derulate cu nerezidenti inregistrati in Romania in scopuri de TVA
de
Anca Ivanov
valabil la 08 Sep 2021
Intrebare: O persoana juridica impozabila nerezidenta (A) incheie un contract cu o alta persoana juridica impozabila nerezidenta (B), prin care se obliga sa livreze bunuri realizate de societatea (A). Ambele companii au sediul in acelasi stat membru UE si sunt platitoare de TVA. Persoana juridica (A), inregistrata in scopuri de TVA in Romania trimite materiile prime spre prelucrare la o persoana juridica ...
03Sep2021
Schimbare perioada fiscala pentru TVA de la luna la trimestu calendaristic
de
Dana Hristu
valabil la 03 Sep 2021
Intrebare: Firma este microintreprindere, platitoare de TVA. Nu aplica TVA la incasare. Firma in acest moment depune decontul lunar de TVA (in anii precedenti a avut importuri intracomunitare anual). In anul 2021 pana in prezent si pana la sfarsitul anului 2021 nu credem ca se va mai realiza importuri intracomunitare (in urma unei analize preliminare, dar este posibil sa avem importuri intracomunitare in ...
23Aug2021
Corectarea erorilor din deconturile de TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 23 Aug 2021
Intrebare: O societate care aplica TVA la incasare cu depunerea declaratiei 300 lunar a omis operararea unor incasari de facturi si a constatat acest lucru ulterior. Care sunt pasii ce trebuie urmati in ceea ce priveste declaratia 300 si plata TVA? Cum se poate remedia acest lucru?
20Aug2021
Livrare bunuri imobile detinute de o familie. Depasire plafon de scutire. Obligatia inregistrarii TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Aug 2021
Intrebare: La o vanzare de proprietati noi, cei doi soti au depasit plafonul de TVA. Vanzarea totala a fost 300.000 euro. Cine este obligat sa devina platitor de TVA, ambii sau doar unul dintre acestia?
20Aug2021
Servicii lohn catre beneficiar din Malta
de
Anca Ivanov
valabil la 20 Aug 2021
Intrebare: Urmeaza sa incheiem un contract cu o societate din Malta pentru asamblare de componente (lohn), pentru depozitare industriala de componente si produse finite rezultate dupa asamblare precum pentru transportul produselor finite la Beneficiarul final. Componentele vor fi livrate la societatea noastra de catre societatea din Malta (pe cheltuiala acestora), transportul pornind direct de la furnizorii ...
16Aug2021
Contabilitate de gestiune pentru o societatea comerciala. Casa de marcat obligatorie sau nu pentru incasari fara numerar. Obligatii declarative pentru venituri majoritare din cultura cerealelor
de
Diana Popescu
valabil la 16 Aug 2021
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA care desfasoara activitatea de cultura cerealelor doreste sa isi extinda activitatea si sa comercializeze seminte, fitosanitare, ingrasaminte etc. catre persoane fizice si juridice (activitati desfasurate la beneficiari).Mentionez ca firma nu are depozit/magazin de desfacere si preconizeaza ca tot ce se cumpara intr-o luna va si vinde, vanzarea ...
06Aug2021
Achizitie bunuri second hand
de
Elena Garofil
valabil la 06 Aug 2021
Intrebare: Firma din RO platitoare tva la trimestru cumpara auto second in vederea revanzarii (firma aplica marja bunurilor second avand si in acest sens este depusa notificare la ANAF) si pot apare 3 situatii:1. Ambele societati sunt platitoare de tva si se aplica taxarea inversa, urmand ca la vanzare sa se aplice cota de tva (depun 300 rd 7.1,7.22, precum si 390 si nu se poate aplica marja);2. Se ...