Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Plata avans catre un furnizor intracomunitar. Declaratia 390

valabil la 21 Iul 2017
Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: In luna februarie 2017 societatea a facut o plata in avans prin factura proforma catre un furnizor din UE. Factura fiscala a fost emisa in luna martie 2017. Plata avansului se raporteaza in D390 in luna februarie si se storneaza in D390 din luna martie cand se inregistreaza factura finala sau tranzactia se raporteaza direct in D390 din luna martie avand in vedere ca pentru avans nu s-a emis factura fiscala?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Cod CAEN: 4669

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 iul 2017.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 122848 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

11Apr2024

Cod special de TVA in cazul serviciilor de consultanta fiscala

de Anca Bilas valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva doreste sa efectueze un raport de consultanta fiscala in Romania pentru o societate din Cipru.Trebuie sa isi obtina cod de TVA pentru servicii intracomunitare?
30Ian2024

Achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania. Regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 30 Ian 2024
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA achizitioneaza din Franta (furnizor platitor de TVA cu cod valid in VIES) aparatura stomatologica. Pe factura de achizitie se mentioneaza: TVA 0, VAT exempt intra community supply (article 138 (1) ) VAT Directive. Noi am inregistrat factura fara TVA si NU am declarat-o in D390, aceasta fiind declarata doar in D300 la scutite.Este corect declarata?
25Ian2024

Declaratia 390

de Stan Cosmina valabil la 25 Ian 2024
Intrebare: O societate din Romania presteaza servicii intracomunitare. Are cod valid de tva. Emite facturi catre partenerii sai din UE (facturile sunt emise fara tva), toti sunt verificati in Vies si au cod valid tva. S-a depus declaratia 390 Vies in perioadele de raportare. In urma unui control fiscal, inspectorii au solicitat un raport cu privire la informatiile existente in sistemul Vies pentru firma ...
24Oct2023

Refacturare comisioane bancare

de Mihaela Corneanu valabil la 24 Oct 2023
Intrebare: Societatea-mama din Germania a obtinut o scrisoare de garantie bancara in Germania. Pentru societatea din Romania si a emis o factura societatii din Romania pentru comisionul bancar aferent obtinerii scrisorii de garantie bancara.Care este tratamentul fiscal al acestei operatiuni din punctul de vedere al TVA? Se aplica taxare inversa si se declara in D390 sau este o operatiune scutita?
25Sep2023

Achizitie intracomunitara de bunuri de catre o societate cu cod special de TVA. Obligatii fiscale

de Dana Hristu valabil la 25 Sep 2023
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA, face o achizitie de marfuri dintr-o tara membra UE cu o valoare de peste 10.000 euro. Societatea din Romania si-a facut cod special de taxa pentru achizitia intracomunitara respectiva.Obligatiile declarative pentru firma din RO sunt:- decontul 301 cu TVA aferenta achizitiei intracomunitare- declaratia 390 - nu sunt sigura daca se depune sau nu pentru ...
22Iul2023

Aspecte fiscale in cazul vanzarii catre un client polonez

de Anca Bilas valabil la 22 Iul 2023
Intrebare: Avem un client din Polonia, care are cod valid Vies, dar care ridica marfa personal de la ghiseul sediului nostru din RO.Noi ii facturam in ro cu tva 19%, avand in vedere ca ridica personal bunurile de la ghiseu.Cum declaram aceste facturi? Se declara in declaratia recapitulativa D390?
x