Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Plata avans. Declaratie 390

valabil la 06 Nov 2014
Irina Coma Raspuns oferit de
Irina Coma

Consultant fiscal, expert contabil si auditor

Intrebare: O societate plateste avansuri pentru achizitie de bunuri pe baza de proforma invoice in tari din UE.

Factura finala se primeste ulterior, in luna urmatoare sau peste 2 luni.

Cum este correct sa se declare in D 390, in luna in care se face plata avansului sau in momentul primirii facturii (in luna urmatoare)?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5510

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 06 nov 2014.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123133 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

25Apr2024

Modificare d390 aprilie 2024

de Anca Bilas valabil la 25 Apr 2024
Intrebare: La inceputul lunii 04/2024 a aparut o noua versiune a declaratiei D390, modificarea adusa fiind legata de baza impozabila, care trebuie sa fie mai mare decat 0. Ori conditia asta nu iti mai da voie sa declari in D390 facturile de stornare primite in luna 03/2024 (cu exigibilitate TVA in luna martie), ca sa nu mai vorbesc de corelatia cu D300. Nu gasesc nicio modificare in legislatie in acest ...
22Apr2024

TVA. Operatiuni impozabile

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 22 Apr 2024
Intrebare: 2 persoane juridice sunt afiliate: A si B. A este societatea din Italia care detine 100% din societatea B din Romania. A ii ofera un imprumut pe termen lung societatii cu dobanda aferenta. Trimestrial se primeste factura de la societatea A, cu dobanda stipulata in contract.Aceasta factura de dobanda trebuie declarata in D390 sau D300?
11Apr2024

Cod special de TVA in cazul serviciilor de consultanta fiscala

de Anca Bilas valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva doreste sa efectueze un raport de consultanta fiscala in Romania pentru o societate din Cipru.Trebuie sa isi obtina cod de TVA pentru servicii intracomunitare?
06Mar2024

Nedepunere in termen D390

de Anca Bilas valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: Am depus D390 in data de 27.02.2024. La ce sa ma astept?
21Dec2023

Regularizare D390 privind factura lipsa

de Mihaela Corneanu valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: Dupa data depunerii declaratiei D390 pentru luna octombrie, am primit din partea furnizorului extern o factura.Factura emisa in luna octombrie trebuie declarata in D390 la luna octombrie, prin urmare trebuie depusa o rectificativa sau se poate inregistra si declara in D390 la luna noiembrie? In situatia in care trebuie depusa rectificativa la luna octombrie, atunci in D300 la luna noiembrie ...
20Dec2023

D390. Data facturii diferita de data receptiei

de Vera Constantin valabil la 20 Dec 2023
Intrebare: Firma noastra a achizitionat un uitlaj in luna noiembrie de la o firma din Cehia. Firma din Cehia a facut factura cu data de 30.10, dar noi am facut receptia in data de 06.11, pentru ca atunci am primit marfa. Declaratiile pe luna octombrie le-am depus, inlcusiv decontul de tva. Achizitia nu a fost declarata in D390 in luna octombrie.Ar trebui sa facem rectificativa la d390?
x