Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Regularizare facturi de avans emise de parteneri intracomunitari

valabil la 18 Aug 2014
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: In luna iunie 2014 am achitat un avans partial de 1.000 euro, curs BNR 4.4, pentru o marfa care va sosi din Italia, furnizor avand cod valid TVA. Furnizorul a emis factura in luna iunie. S-a declarat in Vies 390, avansul cu codul A si in decontul de TVA la randul 5 & 18.

In luna iulie furnizorul trimite marfa si emite factura astfel: un rand cu stornarea avansului partial 1.000 euro si un rand cu valoarea marfii de 1.800 euro, cursul BNR 4.41.

Stornarea avansulului se va inregistra la cursul BNR de 4.4, conform facturii emise in iunie.

Cum voi declara in Vies si in decontul de TVA, aceasta factura emisa in iulie atat pentru stornare avans cat si pentru valoare marfa?

In intrastat se declara in luna iulie cf CMR, dovada ca marfa a ajuns pe teritoriul Romaniei.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4671

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 aug 2014.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 122846 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

30Ian2024

Achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania. Regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 30 Ian 2024
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA achizitioneaza din Franta (furnizor platitor de TVA cu cod valid in VIES) aparatura stomatologica. Pe factura de achizitie se mentioneaza: TVA 0, VAT exempt intra community supply (article 138 (1) ) VAT Directive. Noi am inregistrat factura fara TVA si NU am declarat-o in D390, aceasta fiind declarata doar in D300 la scutite.Este corect declarata?
12Dec2023

Refacturare cheltuieli catre partener din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 12 Dec 2023
Intrebare: O societate achita o taxa specifica in domeniul farmaceutic catre bugetul de stat in valoare de 100 lei. Aceasta taxa este inregistrata 635 = 446 cu 100 lei. Parte din aceasta taxa ii revine unui partener din UE. Societatea din RO emite un debit memo catre partenerul din UE, nota contabila 401 = 7588 in valoare de 80 lei.Este corecta monografia contabila? Se inregistreaza acest debit memo in ...
17Nov2023

Exigibilitatea TVA la livrari intracomunitare

de Anca Ivanov valabil la 17 Nov 2023
Intrebare: Avem un client din Romania care a platit un avans catre alt partener din Grecia in luna octombrie 2023, 50% pentru o marfa ce urmeaza sa fie livrata in februarie 2024. Partenerul din Grecia refuza sa emita factura fiscala de avans.Cum putem combate in discutia cu Grecia in conditiile in care clientul insista sa primeasca factura de avans, fiind si o valoare considerabila ~250k euro, sa ...
24Oct2023

Refacturare comisioane bancare

de Mihaela Corneanu valabil la 24 Oct 2023
Intrebare: Societatea-mama din Germania a obtinut o scrisoare de garantie bancara in Germania. Pentru societatea din Romania si a emis o factura societatii din Romania pentru comisionul bancar aferent obtinerii scrisorii de garantie bancara.Care este tratamentul fiscal al acestei operatiuni din punctul de vedere al TVA? Se aplica taxare inversa si se declara in D390 sau este o operatiune scutita?
25Sep2023

Retur sau achizitie intracomunitara

de Anca Ivanov valabil la 25 Sep 2023
Intrebare: In luna iulie 2023 am avut o livrare de produse finite (conserva) catre un client din Bulgaria. In luna august 2023, clientul returneaza o parte din produsele finite livrate pentru care intocmeste o factura de plus (care are trecut la furnizor denumirea sa - firma din Bulgaria, iar la cumparator denumirea noastra-firma din Romania). Practic el imi intocmeste factura pentru produsele finite ...
25Sep2023

Achizitie intracomunitara de bunuri de catre o societate cu cod special de TVA. Obligatii fiscale

de Dana Hristu valabil la 25 Sep 2023
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA, face o achizitie de marfuri dintr-o tara membra UE cu o valoare de peste 10.000 euro. Societatea din Romania si-a facut cod special de taxa pentru achizitia intracomunitara respectiva.Obligatiile declarative pentru firma din RO sunt:- decontul 301 cu TVA aferenta achizitiei intracomunitare- declaratia 390 - nu sunt sigura daca se depune sau nu pentru ...
x