Servicii hotel
valabil la 25 Iun 2013
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti opinia dvs legata de modul de inregistrare a unei facturi de cazare la hotel a unui salariat care a mers in delegatie in Italia, factura eliberata pe firma:
-se inregistreaza taxare inversa?
-se inregistreaza in declaratia 390?
-la ce rand se trece in declaratia 300?
-se inregistreaza taxare inversa?
-se inregistreaza in declaratia 390?
-la ce rand se trece in declaratia 300?
Raspuns: Serviciile de cazare au locul, conform art 133 alin 4 lit a din Codul fiscal, acolo unde bunul imobil este situat, astfel ca aceste servicii sunt impozabile in statul in care se afla bunul imobil, respectiv in Italia. Asadar, serviciile nu sunt impozabile in Romania, ci in Italia. Nu se face taxare inversa, nu se declara in Declaratia 390, iar in decontul de TVA se declara la rd 26 – Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile.
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Import servicii
27Mar2024
Tratament fiscal TVA facturare servicii de constructii
de
Anca Bilas
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: O societate A inregistrata in Belgia presteaza cu angajatii proprii inregistrati in Belgia servicii de extindere constructie legat de un imobil din Romania aflat in proprietatea unei persoane fizice. In acel imobil se afla sediul social al unei firme B din Romania - in baza unui contract de comodat intre o persoana fizica romana si firma B. Ambele societati A si B sunt platitoare de tva. ...
22Feb2024
Import mobila pe persoana fizica
de
Vera Constantin
valabil la 22 Feb 2024
Intrebare: O firma din Romania doreste sa achizitioneze mobilier din Replublica Moldova. Firma din Republica Moldova nu vrea sa incheie tranzactia decat cu o persoana fizica, urmand ca bunurile sa fie importate de catre acesasta cu numar eori pe persoana fizica. Ce taxe vamale se platesc? TVA in vama se mai plateste? Se poate ca persoana fizica sa vanda ulterior marfurile firmei din Romania? Daca ...
15Dec2023
Regim fiscal TVA pentru achizitie servicii IT
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Dec 2023
Intrebare: O societate platitoare de TVA si impozit pe profit primeste din Marea Britanie factura de servicii IT, achizite de servicii din spatiul non-UE;Cum se declara in decontul 300? Este corect rd. 30 sau se foloseste taxarea inversa: rd. 7 sau rd. 30? Pentru ce achizitii de servicii non-UE trebuie declarat prin acest mecanism?
16Dec2023
Achizitii de servicii electronice din afara UE de catre o societate neplatitoare de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 16 Dec 2023
Intrebare: Un neplatitor de tva achizitioneaza un serviciu electronic (firma din Canada). Factura primita din Canada nu are cod de tva sau cota de tva de 19%. Am achizitionat serviciul, am platit din contul firmei si dupa 2 zile apare in contul societatii acest invoice cu suma fixa, de exemplu 50 usd.Societatea neplatitoare de tva ce obligatii are din pin punctul de evdere al depunerii decontului ...
14Dec2023
Tratament fiscal TVA serviciu electronic achizitionat din Canada
de
Anca Bilas
valabil la 14 Dec 2023
Intrebare: Un neplatitor de tva achizitioneaza serviciu electronic (firma din Canada). Factura primita din Canada nu are cod de tva sau cota de tva de 19%. Am achizitionat serviciul, am platit din contul firmei si dupa 2 zile apare in contul societatii acest invoice cu suma fixa, de exemplu 50 usd. Societatea neplatitoare de tva ce obligatii are din punctul de vedere al depunerii decontului special de tva ...
29Nov2023
Achiziti servicii de la o companie din MB, pentru servicii instalare echipamente in Africa, regim TVA.
de
Elena Garofil
valabil la 29 Nov 2023
Intrebare: O societate comerciala, platitoare de TVA primeste o factura de prestari servicii de la o societate din Marea Britanie, iar serviciile factureaza, vizeaza servicii care au loc in Africa de Sud. Deci, o firma din Marea Britanie efectueaza servicii de instalare echipament in Africa de sud pentru o societate platitoare de TVA din Romania.Cum se declara aceasta operatiune? Ce implicatii fiscale ...