X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 23 Mai 2018
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

Stornare facturi primite pentru avansuri. Tratatament fiscal TVA

Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras
Consultant fiscal
Intrebare: Suntem firma din Romania inregistrata in scopuri de TVA si am incheiat un contract in aprilie 2017 cu o firma din Olanda pentru a ne livra un remorcher. Contractul a fost incheiat pe o perioada de un an cu obligativitatea de a efectua plati partiale la finalizarea si receptionarea etapelor prevazute in contract. Receptia finala se va efectua la primirea navei in Romania. Firma din Olanda construieste remorcherul intr-un santier din Romania, lucru care nu este stipulat in contract insa receptile partiale s-au efectuat in Romania. Firma din Olanda este inregistrata in scopuri de TVA in Olanda si prin urmare toate facturile emise pana la data prezentei au fost fara TVA. In luna ianuarie 2018 firma din Olanda ne anunta ca incapand cu anul 2015 este inregistrata in scopuri de TVA in Romania si prin urmare intentoneaza sa ne storneze facturile emise pana la data prezentei si sa le emita cu cota de TVA din Romania pe codul fiscal atribuit in Romania cu toate ca in contract sunt stipulate datele de identificare din Olanda. Momentan contractul nu este finalizat. Este corect sa-ne storneze facturile emise fara TVA pe codul de TVA din Olanda si sa emita altele cu TVA pe codul fiscal din Romania? Ce operatiuni din punct de vedere contractual si fiscal trebuie sa intreprinda firma romana?

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 65124 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Stornare facturi primite pentru avansuri. Tratatament fiscal TVA

SMS
ACCES INSTANT la intrebare si raspuns platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea care prezinta interes pentru dvs. platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri"!

Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Articole similare

21Mai2018

Ajustare TVA la obtinerea codului. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 21 Mai 2018
18Mai2018

Asigurare creanta clienti. Tratament TVA

de Gabi Popescu valabil la 18 Mai 2018
14Mai2018

Achizitie intracomunitara de flori. Regim TVA

de Georgeta Serban Matei valabil la 14 Mai 2018
x