PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Codul fiscal 2016. 17 intrebari si raspunsuri." si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

26 ARTICOLE relevante pentru tag-ul OMFP 1950/2012:

     » ANAF comunica noutatile privind regimul de declarare derogatoriu 
     de PortalContabilitate.ro, la 28-Mar-2016
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Va aducem la cunostinta ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.203 din 18.03.2016, Partea I, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.889/2016 - OpANAF 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu. Beneficiari de regim derogatoriu Societatile comerciale care isi inregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul ... [mai mult]

 
     » Declarare taxa de autorizatie si control activitate nucleara 
     de Irina Coma, la 24-Aug-2015
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Taxe si Impozite

     Intrebare: Unde in Declaratia 100 se inregistreaza taxa pentru autorizatie si control activitate nucleara?[mai mult]

 
     » Dizolvare fara lichidare. Operatiuni contabile 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 07-Apr-2015
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Intrebare: O societate comerciala care are asociat unic o persoana juridica nerezidenta se afla in procedura de lichidare voluntara. Inaintea intocmirii bilantului de lichidare societatea prezinta urmatoarele solduri in balanta contabila: Capital social = 100.000 Rezerva legala 20.000 Pierdere contabila cumulate = 118.000 Banca = 2.000 -Cum se impoziteaza rezerva legala si cum se declara acest ... [mai mult]

 
     » Declarare trimestriala impozit pe profit ONG 
     de Elena Ionescu, la 13-Nov-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Un ONG semneaza un contract cu primaria pentru realizarea unor ateliere pentru copiii din localitate. Contractul in forma sa scrisa are ca obiect prestarea de servicii, fiind singura forma acceptata de primarie. Noi ca si ONG avem obligatia depunerii declaratiei 100 pentru impozit pe profit trimestrial?[mai mult]

 
     » Deductibilitate cheltuieli pierderea neta din diferente de curs valutar 
     de Elena Ionescu, la 18-Aug-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: O societate inregistrata in Romania, denumita Holding, detine actiuni la alta societate din Romania, denumita Subsidiara. Actiunile detinute de Holding au fost cumparate folosind finantare de la compania mama din Norvegia sub forma de imprumuturi in valuta. Va rugam sa ne spuneti cum trebuie tratate din punct de vedere fiscal rulajele din conturile 665 si 765 din contabilitatea societatii ... [mai mult]

 
     » An fiscal modificat. Termen depunere formular 100 si 101 
     de Elena Garofil, la 14-Iul-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: societatea a schimbat anul fiscal incepand cu data 01.04.2014, am depus situatiile financiare astfel: 1.pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013 am depus situatii financiare, am depus declaratia 101 pentru aceeasi perioada la data de 25 martie 2014. 2.pentru perioada 01.04.2013-31.03.2014 am depus situatii financiare. Trebuie sa depun o declaratie 101 pentru perioada 01.04-2013-31.03.2014? Ce ... [mai mult]

 
     » Depunerea Declaratiei 101 de catre o fundatie 
     de Elena Ionescu, la 14-Apr-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Profit

     Intrebare: O fundatie desfasoara activitati economice incapand cu data de 01.01.2013. La sfirsitul anului 2013 nu a fost depasita limita de scutire ( max.15000 euro sau 10% din valoarea veniturlor neimpozabile). As vrea sa stiu care este procedura in aceasta situatie in legatura cu impozitul pe profit. Se modifica vectorul fiscal pentru inregistrarea ca platitor de impozit pe profit ? Daca da, cu ce data si ... [mai mult]

 
     » Impozit pe dividente retinut pentru persoane fizice. Solutii declarative 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 21-Ian-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: Procedez corect privind anul depunerii declaratiei informative D205 ¯Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurilepierderile realizate, pe beneficiari de venit privind impozitul pe dividende: 1.In cazul repartizarii profitului aferent anului 2012 pe dividende, conform A.G.A. din 30.04.2013, neplatite asociatilor pana pe 31.12.2013 obligativitatea platii impozitului pe ... [mai mult]

 
     » Constituire provizioane clienti incersi, tratament fiscal si declarare 
     de Elena Ionescu, la 17-Ian-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: in anul 2012 pentru un client incert s-a constituit un provizion la valoarea inclusiv tva , nedeductibil fiscal (la data constituirii nu se indeplineau conditiile de deductibilitate). In 2013 pentru acest client s-a deschis procedura falimentului - provizionul putand fi deductibil integral (se indeplinesc toate conditiile mentionate la art.22 alin (1) lit.j din Codul Fiscal). Cum se procedeaza in ... [mai mult]

 
     » Corectare erori nesemnificative aferente anilor precedenti. Modalitati de completare a declaratiei 101 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 10-Ian-2014
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: A.La o societate platitoare de impozit pe profit in 2012 cat si in 2013. 1.O societatea constata, in Decembrie 2013, erori contabile nesemnificative (cf.politicilor contabile) aferente anului 2012, si doreste corectarea acestora pe seama contului 121 al exercitiului curent, mai trebuie societatea sa depuna declaratia 710 rectificativa pentru anul 2012 si 101 rectificativa pentru anul 2012? ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 »