Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Calendar fiscal
  •   « Aprilie 2024 »  
    D L M M J V S
    15
    1011 12 13 
    14 1516 17 18 19 20 
    21 2223 24 2526 27 
    2829 30
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

342 intrebari si raspunsuri despre stornari oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Se afiseaza 1 - 30 din 342 intrebari si raspunsuri
25Iul2017

Predare bunuri. Stornari. Regim fiscal

de Gabi Popescu valabil la 25 Iul 2017
TVA
Intrebare: Societatea A are un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate incheiat cu B. Conform contractului de vanzare-cumparare transferul dreptului de proprietate se face in momentul achitarii integrale a bunului achizitionat. Neachitarea ratelor duce la returnarea bunului si pierderea sumelor platite drept rate. Contractul are o valoare de 100.000 lei si are 3 rate cu urmatoarea scadenta:1. ...
29Apr2018

Split TVA. Restituiri de sume ca urmare a stornarii facturii de livrare

de Ionut Jinga valabil la 29 Apr 2018
Intrebare: Societatea A, aflata in faliment, aplica split TVA incepand cu 01.03.2018. In luna aprilie 2017, societatea A a primit o factura pentru un serviciu prestat de firma B (inregistrata in scopuri de TVA) si a achitat integral contravaloarea acestei facturi. In luna aprilie 2018, societatea B storneaza partial factura emisa in aprilie 2017 (nu a mai prestat serviciul integral) si urmeaza sa restituie ...
27Iul2017

Retur produse finite vandute prin curier. Inregistrarea stornarii

de Constanta Popa valabil la 27 Iul 2017
Intrebare: Societatea primeste comenzi pe fax, email si site. Pe baza acestor comenzi produce articole de imbracaminte pe care le trimite prin curier in toata tara. Unregistrarile contabile sunt: - obtinere produse 345 = 711 - descarcare gestiune 711 = 345- vanzare 4111 = % 701 4428L - incasare 5121 = 4111.Ce trebuie facut in situatia in care un colet este refuzat la livrare ...
12Apr2017

Utilizare curs valutar in cazul stornarii partiale

de Elena Olteanu valabil la 12 Apr 2017
Intrebare: In luna martie 2017 am achizitionat marfa din UE. La receptia marfii s-au constatat diferenta cantitative si calitative. Din acest motiv s-a solicitat furnizorului emiterea unei facturi de storno pentru cantitatea nelivrata. Factura a sosit in luna aprilie 2017 cu data de luna aprilie 2017. La ce curs calutar inregistrez factura de storno si la ce curs o declar in D300 si D390 in luna aprilie ...
14Sep2010

Stornari facturi din UE. Inregistrari contabile. Curs valutar

de Silviu Stoica valabil la 14 Sep 2010
Intrebare: Stornarile la facturile din UE care se emit la o data ulterioara fata de facturile initiale, la ce curs trebuie inregistrate in contabilitate?de ex. Factura 04.08.10 curs 4.2527factura storno 31.08.10 curs?Cum se declara in Declaratia 300; Declaratia 390 diferentele de curs? (in cazul prezentat mai sus)
22Mai2022

SAF-T. Codificare facturi in rosu

de Irina Dumitrescu valabil la 22 Mai 2022
Intrebare: In nomenclatorul pentru tipurile de facturi emise si primite, in ceea ce priveste declaratia SAF-T, facturilor de storno li se atribuie codul 381 - pentru facturile cu semnul minus, indiferent de motivul stornarii. Ne intereseaza cum sunt tratate facturile de regularizare avans (in cazul in care stornarea avansului se face pe factura separata), precum si facturile de discount? Acestea fiind cu ...
27Oct2021

Deducere TVA pentru garantie achitata. Stornarea ulterioara pe baza de pro-rata

de Constanta Popa valabil la 27 Oct 2021
Intrebare: In anul 2017 am achitat firmei X (conform contractului) o garantie. La primirea facturii de garantie a efectuat inregistrarea in jurnalul de cumparari si am dedus TVA. In anul 2019, firma X mi-a restituit garantia, am stornat factura initiala, iar in jurnalul de cumparari TVA a aparut cu semnul "-". Incepand din anul 2019, pentru aceasta activitate se aplica regimul mixt TVA, se calculeaza ...
16Mar2020

Scoatere din evidenta clienti si furnizori

de Olguta Crevelescu valabil la 16 Mar 2020
Intrebare: Avem in contabilitate urmatoarele situatii referitoare la soldurile conturilor 401 Furnizori si 4111 Clienti:1. Sume de achitat catre furnizori datand din perioada 2004 - 2012, pentru care nu s-au intocmit extrase de cont, punctaje, nu s-au primit notificari de plata, iar furnizorii sunt societati active in prezent, dar nu au facut demersuri pentru recuperarea ...
29Aug2018

Avans achitat. TVA facturat de furnizor

de Amelia Dumitras valabil la 29 Aug 2018
Intrebare: In luna aprilie o societate achita un avans de marfa catre in furnizor intern. La acel moment societatea nu era platitoare de TVA iar contravaloarea TVA aferenta avansului s-a inregistrat in valoare avansului (cont 4091). In luna mai societatea a devenit platitoare de TVA iar in luna iulie s-a reziliat contractul pentru avansul de marfa si furnizorul a stornat factura de avans si a restituit ...
18Ian2018

Inregistrare debit-note. Produse in garantie

de Gabi Popescu valabil la 18 Ian 2018
Intrebare: Un client din Germania emite un Debit Note cu produse aflate in garantie. Clientul ne returneaza produsele (avem document de transport Germania-Romania). Pe Debit Note clientul inscrie si mentiunea "pentru a evita dubla inregistrare, nu emiteti factura storno (credit note)". Cum se inregistreaza corect acest document - ca o intrare de bunuri sau ca o iesire de bunuri? Cum se declara acest ...
06Oct2017

Stornare achizitii de prestari servicii intracomunitare

de Elena Garofil valabil la 06 Oct 2017
Intrebare: Avem in contabilitate facturi de servicii IT din 2015 si 2016, de la un furnizor inregistrat in scop de TVA in Franta si care face parte din grup. Facturile nu au fost achitate. La 30.09.2017, au decis anularea acestor creante pe care le aveau asupra firmei din Romania si au emis credit note pe tot soldul. La ce curs trebuie inregistrat credit note si stornarea taxarii inverse? Care este ...
02Aug2017

Export produse neconforme neacceptate. Implicatii fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 02 Aug 2017
Intrebare: Suntem o tipografie care produce etichete unele din ele fiind exportate in Elvetia. In unele cazuri clientul extern dupa ce primeste marfa constata ca unele produse nu sunt conforme si stornarea facturii de export dar etichetele nu sunt trimise inapoi deoarece transportul si formalitatile vamale presupun costuri mari. Daca stocurile degradate ar veni inapoi in firma si le-am distruge prin ...
30Iun2017

Corectarea erorilor contabile din exercitiile financiare precedente

de Gabriel Apostolescu valabil la 30 Iun 2017
Intrebare: Am inregistrat in anul 2016 o factura de servicii care in fapt era stornata si am emis inregistrarea stornarii. Avand in vedere ca valoarea este semnificativa cum se poate face corectia si ce declaratii trebuie rectificate avand in vedere ca am depus deja bilantul pentru anul 2016?
30Nov2016

Facturi de stornare emise catre clienti din UE in D394

de Olguta Crevelescu valabil la 30 Nov 2016
Intrebare: In declaratia 394 aferenta lunii octombrie 2016 se declara numerele si plajele facturilor stornate emise catre clientii externi aferente stornarii unei livrari intracomunitare?
27Nov2016

Factura regularizare avans in cazul agentiei de turism

de Daniel Crevelescu valabil la 27 Nov 2016
TVA
Intrebare: Suntem o agentie de turism care aplica regimul special pentru agentiile de turism si facturam clientilor serviciul prestat in avans necunoscand valoarea exacta a comisionului agentiei la data emiterii facturii (factura de la furnizor se primeste in luna urmatoare ), inregistrand pe avansuri client aceste sume. Luna urmatoare cand se emite factura de la furnizor, se storneaza avansul de la client ...
14Sep2013

Declarare export in decont

de Irina Coma valabil la 14 Sep 2013
Intrebare: La ce linie din decontul de TVA se trec avansurile de marfa si stornarile de avansuri de marfa facturate catre Rep. Moldova (tara non ue) si exporturile facturate? La ce linie se trec avansurile de servicii si serviciile facturate catre Rep. Moldova?
24Iun2013

Sistemul TVA la incasare, operatiuni cu persoane afiliate

de Georgeta Serban Matei valabil la 24 Iun 2013
Intrebare: 2 SRL-uri afiliate, platitoare de TVA la incasare, au incheiat in anul 2012 un Antecontract de vanzare-cumparare pentru un apartament construit in anul 2011 in regie proprie, de catre una din societati. Factura s-a emis cu TVA, s-a inregistrat in contul 419 (avans) si 4427 si s-a compensat soldul de incasat cu alte datorii pe care societatea care factureaza le are fata de cealalta societate.In ...
27Iul2011

Factura pentru servicii executate

de Monica Julean valabil la 27 Iul 2011
Intrebare: Buna ziua, am o situatie care ma depaseste. In dec.2010 s-a emis o factura pentru servicii executate (cf. situatie de lucrari acceptate)411 = % 704 3.500.000 4427 840.000din cauza ca ulterior s-au constatat neconcordante intre situatia de lucrari si verificarile din teren societatea in mai 2011 procedeaza la stornarea facturii integrale, eu facand inregistrarea.4111 = ...
20Ian2013

Posibilitatea stornarii ulterioare a unui serviciu

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 20 Ian 2013
Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca societatea noastra se incadreaza la puctul 62. din Ordinul 3055/2009 in speta urmatoare:1.In decembrie 2012 emitem o factura de prestari servicii in valoare de 2850 lei cu inregistrare contabila 411=704 2850 lei, iar in luna Ianuarie 2013 facturam in storno suma de 850 lei cu inregistrare contabila 411= 704 850 (in storno).In opinia noastra, in cazul ...
20Dec2022

Achizitie intracomunitara autoturism cu TVA si corectie dupa inmatricularea in Romania. Monografie contabila

de Dana Hristu valabil la 20 Dec 2022
Intrebare: O societate platitoare de TVA a achizitionat un autoturism second-hand din alt stat UE (Germania) in valoare de 20.000 euro. La data platii, furnizorul strain a solicitat si plata TVA si astfel firma a platit 23.800 euro.Care este monografia contabila pentru a inregistra acest autoturism si cum putem recupera TVA platita in statul strain?
09Dec2022

Corectare erori contabile

de Ionut Jinga valabil la 09 Dec 2022
Intrebare: In noiembrie s-a incasat de la un client persoana fizica contravaloarea produselor achizitionate prin POS. La momentul respectiv programul de marketline conectat la casa de marcat nu functiona, astfel ca vanzarea s-a notat intr-un registru si nu s-a mai inregistrat ulterior. Acum la verificari exista diferenta intre vanzarile cu card si incasarile din banca. De asemenea, in data incasarii exista ...
18Nov2022

Regularizare factura de avans

de Elena Garofil valabil la 18 Nov 2022
Intrebare: SRL 1 (cumparator revanzator) a facturat un avans in lei cu TVA 24% (incasat in 2013) pentru o suma incasata de la SRL 2.Suma a fost platita mai departe in USD de SRL1 catre un funizor extern pentru echipamentele comandate de SRL 2. Echipamentele sunt vamuite definitiv de SRL 1 la comanda SRL 2, in mai multe randuri, in mod fragmentat, cu multi ani mai tarziu (au fost in depozitate in zona ...
18Nov2022

Stornare avans. Curs de schimb valutar

de Ionut Jinga valabil la 18 Nov 2022
Intrebare: SRL 1 (cumparator revanzator) a facturat un avans in lei cu TVA 24% (2013) pentru o suma incasata de la SRL 2 (beneficiarul final). Suma a fost platita mai departe in USD de SRL 1 catre funizorul extern pentru echipamentele comandate de SRL 2. Echipamentele sunt vamuite definitiv de SRL 1 la comanda SRL 2, in mai multe randuri, in mod fragmentat, cu multi ani mai tarziu (au fost in depozitate in ...
31Oct2022

Declarare facturi avans/storno

de Costin Istrate valabil la 31 Oct 2022
Intrebare: Contribuabilii trebuie sa declare in Declaratia 406 facturile de avans, respectiv storno avans?
27Oct2022

Factura de reducere

de Elena Garofil valabil la 27 Oct 2022
Intrebare: In luna iulie am primit o factura de reducere pentru un stoc de marfa. La acea data stocul era inca in gestiune si astfel am inregistrat factura de reducere in valoarea stocului si tot in iulie s-a descarcat din gestiune stocul. In august s-a primit o factura de storno pentru reducerea din iulie.Cum se va inregistra aceasta factura de storno, tinand cont ca nu mai exista stoc?
12Aug2022

Trecere la impozitul pe profit. Sistemul RO e-Factura

de Adela Oncescu valabil la 12 Aug 2022
Intrebare: O societate este platitoare de impozit pe venit. Detine un teren pe care se construieste o cladire, cu subcontractori. Pentru 2 apartamente din cladirea care urmeaza a se finaliza au fost intocmite facturi de avans (in contul 419 cu valoare peste 1.000.000 euro), urmand ca pana la final de an sa se finalizeze apartamentul si sa se faca factura finala. 1. Societatea va trece la impozit pe ...
04Iul2022

Retur mijloace fixe

de Elena Garofil valabil la 04 Iul 2022
Intrebare: Am primit in 2021 o factura de mijloace fixe = 10 buc*14.500 = 145.000 lei + tva. In 2022 s-au restituit toate, iar factura de storno nu s-a emis pe valoarea initiala de 14.500/buc, ci de 12.500lei. Factura storno = -10 buc*12.500 = -125.000 - tva. Desi s-a discutat cu furnizorul in mai multe randuri si i-am explicat ca nu este corect, factura nu a fost corectata.Daca inregistrez factura ...
29Iun2022

Reziliere contract de vanzare imobil

de Gabi Popescu valabil la 29 Iun 2022
Intrebare: O societate comerciala este platitoare de impozit pe profit si TVA (vanzator). A vandut in luna 12.2021 un imobil catre un client persoana fizica. La momentul semnarii contractului de vanzare-cumparare la notar, valoarea imobilului era achitata in procent de 40%. In contractul de vanzare-cumparare s-a stabilit ca termen de plata pentru diferenta de 60% data de 28.02.2022.Deoarece clientul nu ...
16Iun2022

Inregistrare factura de stornare primita de la Enel

de Elena Garofil valabil la 16 Iun 2022
Intrebare: In luna mai 2022 primesc de la Enel cu minus (storno) toate facturile emise de ei inca din anul 2019 pana la zi (aprilie 2022). Ele au fost inregistrate lunar cum au fost emise si achitate. Acum voi inregistra TVA cu minus si voi avea de plata TVA care a fost achitata atunci si cheltuielile cu energia electrica cu minus. Toate acum in aprilie 2022? La solicitarea noastra raspund ca vor emite ...
02Iun2022

Tip Facturi in D406 SAF-T (S.I.9. Invoice type din 5.10 InvoiceStructure)

de Diana Ioana Tabara valabil la 02 Iun 2022
Intrebare: Referitor la Tip Facturi in D406 SAF-T, avem doua situatii:1. Stornare/anulare factura de discount: factura de discount primeste codul 381 avand suma negativa, iar cea de stornare/anulare tot 381 chiar daca are suma pozitiva?2. Corectare factura initiala intr-o singura factura: factura initiala e pozitiva cu pret gresit si are cod 380. Pentru corectarea ei se intocmeste o singura factura cu ...
Pagina: 123456»
x