PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


106 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratia din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Achizitie marfa din SUA si livrare in Franta. Evidentierea in decontul de TVA. Nedeclararea in declaratia 390 
     de Constanta Popa , la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Locul operatiunilor impozabile

     Intrebare: O societate din Romania achizitioneaza bunuri de la o societate din Amercia si le revinde unei societati din Franta. Firma din Romania emite factura catre societatea din Franta Bunurile nu ajung in Romania si se duc direct in Franta. De transport se ocupa firma din Franta. Cum evidentiaza firma din Romania in decont si in declaratia 390 atat achizitia din NON-UE cat si livrarea catre Franta?[mai mult]

 
     » Tratament facturare. Declaratia 394 
     de Elena Olteanu , la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: In urma punctajului cu un furnizor de servicii am constatat ca nu a fost inregistrata in contabilitatea unitatii o factura emisa in luna februarie 2016. Se mai poate inregistra acum? Cheltuiala este aferenta unui alt an fiscal. Ce se intampla cu D394?[mai mult]

 
     » Profit in trimestrul II si pierdere cumulata pe an. Completare declaratia 101 
     de Ionut Jinga, la 21-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Profit

     Intrebare: In trimestrul II 2016 s-a depasit cifra de afaceri si societatea a devenit platitoare de impozit pe profit. In trimestrul II avem profit si Impozit de plata in suma de 3710 lei. Am platit acest impozit. In urmatoarele trimestre avem pierdere. In Registrul de evidenta fiscala la sfarsitul fiecarui trimestru completez veniturile si cheltuielile cumulate de la 01.04.2016 sau doar cele din trimestru? ... [mai mult]

 
     » Declaratia privind veniturile platite administratorilor rezidenti al altor state membre ale Uniunii Europene 
     de Justinian Cucu, la 20-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Impozite nerezidenti

     Intrebare: Referitor la intrebarea: Societatea plateste catre administrator (persoana fizica nerezidenta in Austria) indemnizatie de conducere si prima anuala. In decizia AGA de acordare a acestor venituri se precizeaza acordarea unei sume nete in valoare de 1000 euro/luna indemnizatie conducere si prima neta pentru rezultatele realizate 10.000 euro. Ce impozite datoram avand in vedere ca prezinta ... [mai mult]

 
     » Vanzare produse alimentare. Declaratia 101 
     de Irina Coma, la 19-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: In 2016 am avut venituri din vanzari produse alimentare 60% din cifra de afaceri si 40% venituri fast-food. In anii 2012-2015 am avut pierdere de recuperat 90.000 lei. In anul 2016 am recuperat suma de 50.000 lei. In luna ianuarie am depus declaratie 101 (cifra de afaceri 2016 = 480.000 euro). Trebuia sa depun D101 pentru cele 60% din venituri? Avem voie sa recuperam pierderea din anii precedent ... [mai mult]

 
     » Amortizarea fiscala si contabila. Declaratia 101 
     de Dana Hristu, la 17-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Cheltuieli

     Intrebare: In declaratia 101 programul de contabilitate preia cheltuielile cu amortizarea la randul11 "Amortizare fiscala" dupa care suma este preluata la randul 16 "Total deduceri". Respectiva cheltuiala cu amortizarea este preluata tot de program la randul 28 "Cheltuieli cu amortizarea contabila" si adunata alaturi de impozitul pe profit la randul 34 "Total cheltuieli nedeductibile". Cheltuielile cu ... [mai mult]

 
     » Cheltuieli cu sponsorizarile reportate. Declaratia 101 
     de Dana Hristu, la 17-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Cheltuieli

     Intrebare: In declaratia 101 unde se evidentiaza cheltuielile cu sponsorizarile din anii precedenti? Daca exista cheltuieli cu sponsorizarile din anii precendenti dar si cheltuieli cu sponsorizarile din anul curent la randul 44 din D101 ce se trece mai intai - sume care se incadreza in limite din perioada precedenta sau sumele din anul curent daca sumele nu acopera in totalitate valorile respective?[mai mult]

 
     » Drepturi de autor. Declaratia 394 
     de Olguta Crevelescu, la 17-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Institutii publice » Altele

     Intrebare: Firma a incheie cu o persoana fizica un contract de drepturi de autor (impozit 16%) pentru perioada aprilie 2016 - aprilie 2018. Acest colaborator este platit in baza unui stat de drepturi de autor astfel: Cheltuieli drepturi de autor: 621 = 401.11 Retineri drepturi de autor: 401.11 = % 4312 444 4314 Plata drepturi de autor: 401.11 = 5311 iar taxele ... [mai mult]

 
     » Servicii primite de la prestator din Elvetia. Declaratia informativa cod 394  
     de Georgeta Serban Matei, la 17-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: Sumele datorate de clientul Real sunt achitate prin prestatorul extern Miag - Elvetia care retine contravaloarea prestatiei din centralizatorul facturilor platite cu mentiunea ca TVA ramane in responsabilitatea noastra conform art. 196 din Directiva 2006112EC. De la MIAG primim un desfasurator numit aviz de plata/factura de servicii in care sunt trecute detaliat facturile emise de noi catre Real ... [mai mult]

 
     » Servicii de la prestator din Elvetia. Declaratia informativa cod 394  
     de Georgeta Serban Matei, la 15-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Prestari servicii

     Intrebare: In luna ianuarie am primit o factura de la un furnizor din Elvetia pentru prestari de servicii din Elvetia. Se declara aceasta factura in declaratia 394? La care cartus?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »