PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Impozitul specific explicat prin 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


166 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratia din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Depasirea plafonului de 500.000 euro. Calcul impozit pe profit. Declaratia de mentiune 
     de Constanta Popa , la 22-Iun-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit

     Intrebare: In luna iunie 2017 o microintreprindere a depasit plafonul de 500.000 euro. Incepand cu trimestrul II trebuie sa calculeze impozit pe profit. Impozitul pe profit se calculeaza la veniturile totale de la inceputul anului sau numai la cele din trimestrul II? Trebuie sa depuna declaratia 100 cu impozitul pe profit pana la 25.07.2017? Pana cand trebuie sa depuna declaratia 010 de modificare a ... [mai mult]

 
     » Agentie de turism. Declaratia cod 394 si decontul de TVA cod 300 
     de Georgeta Serban Matei, la 12-Iun-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     Intrebare: 1. Ce informatii trebuie sa completeze o agentie de turism in declaratia 394 la cartusul C "Achizitii de bunuri si servicii (AS)" efectuate de persoane impozabile care aplica regim special pentru agentii de turism si care aplica sistemul normal de taxare? O factura primita de la un partener care aplica regimul special avand "TVA inclus" (regim special) se declara la aceasta linie sau acestea nu ... [mai mult]

 
     » Prima in perioada concediului pentru cresterea copilului. Declaratia 112 
     de Rodica Mantescu, la 12-Iun-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozitul pe salarii » Concediu crestere copil

     Intrebare: O salariata are in prezent contractul suspendat pentru concediul crestere si ingrijire copil pana la doi ani. Societatea doreste sa-i plateasca o prima aferenta perioadei in care lucra si nu avea contractul suspendat. Poate face acest lucru fara a afecta plata indemnizatiei CCI? Cum poate fi declarat acest venit in D112?[mai mult]

 
     » Import bunuri. Declaratia informativa cod 394  
     de Amelia Dumitras, la 06-Iun-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Locul operatiunilor impozabile

     Intrebare: Societatea este platitoare de impozit pe profit si platitoare de TVA. Am facut un import marfa din afara UE. Pentru aceste marfuri platesc TVA calculat in vama cu chitanta si antet ANAF in suma de 1435 lei. Operatiunea de import din afara UE trebuie declarata in declaratia 394 si in declaratia 300? Marfa este vanduta apoi in Romania cat si in Italia.[mai mult]

 
     » Impozit pe dividende scutit. Declaratia 100 
     de Olguta Crevelescu, la 31-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: O persoana juridica romana distribuie dividende actionarilor cu procente de participare egale (50%): un actionar persoana juridica romana si un actionar persoana juridica olandeza. Dividendele sunt scutite de impozitul pe dividende conform Codului fiscal, Convetiei de evitare a dublei impuneri (am primit si Certificat de rezidenta de la actionarul persoana juridica din Olanda). Se declara sau nu ... [mai mult]

 
     » Declaratia cod 394. Raportare facturi emise pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA 
     de Amelia Dumitras, la 29-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: In cazul ajustarii de TVA la trecerea pe costuri a facturilor clientilor in faliment sau reorganizare conform legii facturile cu minus la ajustare se inregistreaza in D394 avand in vedere ca la falimente inchise persoanele juridice sunt radiate si nu exista obligativitatea transmiterii facturilor? Se trec in D394? Dar facturile de ajustare de la reorganizare?[mai mult]

 
     » Livrari de bunuri in spatiul intracomunitar. Declaratia 394 
     de Marilena Radulescu, la 25-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Baza de impozitare

     Intrebare: La ce cartus din D394 se inregistreaza livrarile de bunuri cu factura catre persoane fizice din afara Romaniei (UE si non UE)? In ce cartus din D394 vom declara daca emitem facturi cu TVA catre persoane juridice din UE care nu se declara in D390?[mai mult]

 
     » Dividende repartizate dar neplatite pana la sfarsitul anului. Declaratia 205 
     de Olguta Crevelescu, la 22-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: In anul 2016 a avut loc o repartizare la dividende a profitului net aferent 2015. Impozitul pe dividende aferent a fost retinut si achitat integral la bugetul de stat in cursul lunii august 2016. Dar dividendele nu au fost achitate pana la data de 31 decembrie 2016. Dividendele vor fi achitate abia incepand cu a doua parte a anului 2017. In declaratia 205 completata pentru anul 2016 am declarat ... [mai mult]

 
     » Declaratia 200 pentru un avocat. Deducerea contributiilor 
     de Daniel Crevelescu, la 22-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Impozit pe venit

     Intrebare: Cum se completeaza declaratia 200 pentru un avocat care si-a achitat contributiile sociale (CAS si CASS) direct catre Barou? La randul 2 din declaratie se includ sau nu aceste cheltuieli in totalul cheltuielilor deductibile? Daca organul fiscal trebuie sa faca regularizarea cum preia sumele deja achitate catre barou pentru a le deduce din totalul cheltuielilor?[mai mult]

 
     » Achizitii de servicii intracomunitare cu plata in avans. Declaratia 390 
     de Olguta Crevelescu, la 19-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Import servicii

     Intrebare: Avem un contract de prestari servicii cu firma din Italia. Am platit un avans unui furnizor din Italia pentru proiect avicol. Care este monografia contabila pentru inregistrarea avansului? Trebuie sa fac declaratia 390 si pentru avans?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »