PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Declaratia 394. Cele mai cautate 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


81 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratii din 2016 conform legislatiei in vigoare:


     » Venituri din chirii obtinute de o persoana juridica. Declaratii 
     de Dana Hristu, la 02-Nov-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA obtine venituri din chirii. Care sunt impozitele si taxele care trebuie platite, declaratiile care trebuie intocmite si termenele de plata?[mai mult]

 
     » Operatiuni derulate de societate neinregistrata in scop normal de TVA. Declaratii 
     de Dana Hristu, la 27-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: O societate neplatitoare de TVA are cod TVA special pentru activitatea intracomunitara de prestari servicii traduceri legalizate pentru a putea factura fara TVA catre partenerii nerezidenti. In afara de declaratia 390 care se depune mai are ceva obligatie declarativa societatea aferent codului special de TVA?[mai mult]

 
     » Declaratiile 311, 307. Depunerea cu intarziere. Sanctiuni  
     de Georgeta Serban Matei, la 24-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: In data de 24.10.2016 s-a constatat faptul ca societatea este inactiva si are si codul de TVA anulat din data de 06.05.2016. declaratiile salariile s-au depus lunar, decontul aferent trimestrului II la fel. Acum ar trebui depusa dclaratia 311 dar nu numai pentru luna septembrie dar si pentru lunile trecute. In aceste conditii se depune declaratia pentru lunile trecute iunie, iulie, august, ... [mai mult]

 
     » Corectarea declaratiilor 394. Implicatii fiscale 
     de Elena Olteanu , la 20-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: In urma verificari codului fiscal al furnizorilor am gasit la unul din furnizori codul fiscal aferent altui furnizor. Daca transmit din nou declaratia 394 incepand cu anul 2013 pentru fiecare luna risc o amenda?[mai mult]

 
     » Fuziune prin absortie. Declaratii 
     de Olguta Crevelescu, la 06-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Fuziunea societatilor comerciale

     Intrebare: Societatea are un actionar 100% si acesta a hotarat sa fuzioneze prin absortie. Depune proiect de fuziune, stabileste data pentru situatiile financiare de fuziune (31.12.2016), stabileste data contabila a fuziunii (01.01.2017), data la care are loc protocolul de predare primire a patrimoniului. In situatia in care data efectiva a fuziunii va fi data la care aceasta va fi ingistrata la Registrul ... [mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara de servicii si prestari intracomunitare de servicii. Procedura si declaratii 
     de Ionut Jinga, la 05-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Operatiuni impozabile

     Intrebare: In situatia in care o microintreprindere neinregistrata in scop TVA in Romania dar inregistrata in Registrul operatorilor intracomunitari conform art. 317 primeste o factura de la un partener din UE (cotizatie profesionala de membru) face taxare inversa sau colecteaza si plateste TVA? Care este procedura in ceea ce priveste facturile de servicii emise de entitate pentru parteneri din UE? Ce ... [mai mult]

 
     » PFA. Declaratii fiscale si registre obligatorii 
     de Gabi Popescu, la 29-Sep-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Impozit pe venit

     Intrebare: O PFA este inregistrata in anul 2016 la ORC Maramures si are drept obiect unic de activitate codul CAEN 9319 "Alte activitati sportive - impozitare la Norma de venit". Ce evidenta contabila trebuie sa tina? Ce registre sunt obligatorii? Ce declaratii fiscale trebuie sa depuna? Ce impozite, contributii, taxe trebuie sa achite?[mai mult]

 
     » Nedepunere declaratii la termen. Implicatii fiscale 
     de Elena Olteanu , la 28-Sep-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Proceduri fiscale

     Intrebare: O societate comerciala si-a suspendat activitatea la Registrul Comertului din data de 01.01.2012. Pe perioada 01.01.2012-30.09.2016 contabilul firmei nu a depus urmatoarele declaratii: 010 (pentru plecare salariati si pentru trecere la micro de la 01.01.2016), 100 (pentru lunile iunie 2011, septembrie 2012, septembrie 2013, martie 2014), 100 pentru impozit profit pentru 2013, 2014, 2015, ... [mai mult]

 
     » Livrare intracomunitara de bunuri. Declaratii 
     de Dana Hristu, la 24-Sep-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Operatiuni scutite de TVA

     Intrebare: Societatea face livrare de bunuri (produse ortopedice si aparatura medicala) intracomunitare incepand cu luna septembrie 2016. Pe ce rand din decontul de TVA(D300) se inscriu aceste operatiuni (scutite cu drept de deducere)? Exista o alta declaratie care se depune la ANAF (in afara de D390) pentru livrarile de bunuri intracomunitare)? Trebuie depusa si declaratia Intrastat pentru aceasta livrare ... [mai mult]

 
     » Venituri din arenda. Retineri. Declaratii 
     de Rodica Mantescu, la 08-Sep-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Impozit pe venit

     Intrebare: Unde se declara impozitul pe venit din arenda si contributia pentru sanatatea in cazul unui contract de arenda (teren agricol) incheiat intre societate si o persoana fizica? Spre exemplu exista un venit brut de 369 lei. [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »