PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Declaratia 394. Cele mai cautate 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


28 ARTICOLE relevante pentru tag-ul erori din 2016 conform legislatiei in vigoare:


     » Corectare erori contabile. Implicatii fiscale 
     de Elena Garofil, la 05-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Profit

     Intrebare: Firma X a facturat in luna decembrie 2015 catre Primaria Y lucrari de inlocuit becuri la instalatii de iluminat public si a inregistrat suma pe contul de venit in luna decembrie 2015 (4111 = 704). In luna februarie 2016, a achizitionat materialele (becurile) pe care le-a dat in consum pentru lucrarea facturata in luna decembrie 2015. In luna februarie 2016 am inregistrat cheltuiala cu ... [mai mult]

 
     » Erori depunere declaratia 390 
     de Dana Hristu, la 22-Nov-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In declaratia 390 avand prestari intracomunitare apare urmatorul mesaj de eroare: *Au fost identificate urmatoarele erori: F: operatie (2) eroare: Eroare fatala de parsare: org.xml.sax.SAXParseException: Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence" Ce fel de eroare este?[mai mult]

 
     » Corectarea erorilor contabile din perioade predecente 
     de Gabriel Apostolescu, la 17-Nov-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Mijloace fixe

     Intrebare: Dintr-o eroare umana in luna octombrie 2014 s-au inregistrat urmatoarele: 303 = 401 16.808 lei (fara TVA) 603 = 303 16.808 lei Cum pot corecta eroarea la momentul prezent? Trebuia amortizat in 36 luni (perioada de amortizare este incepand cu 11.2014-11.2017). [mai mult]

 
     » Declaratia 394: completare sectiuni fara erori si noile modificari de la 1 ianuarie 2017 
     de PortalContabilitate.ro, la 16-Nov-2016
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

      Formularul 394, prin care se declara operatiunile efectuate in Romania de platitorii de taxa pe valoarea adaugata (TVA), trebuie completat integral de la 1 octombrie, astfel ca acesta trebuie sa cuprinda acum livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei catre /de la orice persoana, fie ea fizica sau ... [mai mult]

 
     » Transfer cladiri intre imobile. Corectare erori contabile. Monografie contabila 
     de Gabi Popescu, la 12-Aug-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Fuziunea societatilor comerciale

     Intrebare: Doua fundatii ( mama si filiala) situate in judete diferite doresc sa fuzioneze prin absorbtie. Fundatia mama nu a avut activitate de la infiintare (nu s-a depus niciodata la ANAF bilant anual sau declaratie inactivitate) insa filiala a a avut activitate. Dintr-o eroare ce s-a produs acum 17 ani s-a inregistrat pe filiala achizitia de imobile cu toate ca achizitia era pe fundatia-mama, s-au ... [mai mult]

 
     » Corectarea erorilor contabile. Vanzare cu o cota TVA eronata 
     de Gabriela Ilicea, la 08-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: Un restaurant a vandut bere la draft cu cota de TVA 20% in loc de 9% cum este prevazut dinluna iunie 2015 in Codul fiscal. A emis atat bonuri fiscale dar si facturi la solicitarea clientilor (persoana juridice). Se pot face ajustari sau corectii din momentul constatarii erorii aplicand corect cota de TVA 9% la vanzarile de bere la draft pentru perioada de la intrarea in vigoare a prevederilor ... [mai mult]

 
     » Corectare erori contabile. Declaratia 101. Monografie contabile  
     de Anca Ivanov, la 07-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Cheltuieli

     Intrebare: Societate comerciala care are ca obiect de activitate servicii restaurant, prezinta in contabilitate, in soldul contului 303 "Obiecte de inventar" o suma foarte mare reprezentand valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate in ultimii 5 ani. De-a lungul acestor ani, societatea nu a inclus pe cheltuieli valoarea acestor obiecte de inventar desi ele au fost data in ... [mai mult]

 
     » Inregistrare erori materiale din decontul de TVA 
     de Amelia Dumitras, la 26-Iun-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: O societate comerciala are urmatoare situatie in anul 2014: - luna octombrie: TVA colectat in balanta si jurnalul de vanzari = 123.000; TVA colectat declarat prin decontul de TVA = 2.300 lei; - luna noiembrie: TVA colectat in balanta si jurnalul de vanzari = 168.000; TVA colectat declarat prin decontul de TVA = 12.300 lei; - luna decembrie: TVA colectat in balanta si jurnalul de vanzari = ... [mai mult]

 
     » Activitate de productie. Corectare erori situatii financiare. Monografie contabila 
     de Elena Garofil, la 05-Iun-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Situatii financiare

     Intrebare: 1) O societate aprovizioneaza materii prime pe care le foloseste in lucrarile de instalatii electrice si care pe baza devizelor de lucrari sunt descarcate. Inregistrare 601 = 301 in paralel cu aceasta echipeaza cutii electrice pe care le vinde ulterior. Materialele folosite pentru produsele vandute sunt transferate din gestiunea de materii prime inregistrate pe contul 301. Cum trebuie sa fac ... [mai mult]

 
     » Corectarea erorilor contabile. Declaratii. Implicatii fiscale 
     de Dana Hristu, la 21-Mai-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: I. In luna decembrie 2015 s-a inregistrat eronat o factura emisa catre un client de doua ori a fost declarata in 394 si in 300 cu numar de factura diferita. Greseala a fost descoperita in luna mai 2016 care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez in vederea reglarii (bilantul pentru anul 2015 nu a fost inca depus)? 1. Stornarea facturii in ce luna si an o voi efectua? Voi afecta contul de venit ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 »