PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Codul fiscal 2016. 17 intrebari si raspunsuri." si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

6289 ARTICOLE relevante pentru tag-ul formularul 01:

     » Declarare 394. Factura storno 
     de Dana Apostolescu, la 25-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     Intrebare: Referitor la intrebarea: Am emis factura de cereale cu taxare inversa pentru un partener neplatitor de TVA. Pentru corectie am stornat cu taxare inversa si am refacut factura cu TVA colectata. In noua Declaratie 394 aceste facturi nu trec de validarea la "DUK Integrator" pentru ca il vede ca partener neplatitor dar cu factura care are cota de taxare inversa. Cum se poate face corectia astfel ... [mai mult]

 
     » Declaratia 394 se va completa integral incepand cu 1 octombrie 2016  
     de PortalContabilitate.ro, la 25-Iul-2016
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Declaratia 394 se va completa integral incepand cu 1 octombrie 2016 pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national, iar pentru perioada 1 Iulie 2016 - 30 Septembrie 2016 se vor declara doar operatiunile derulate cu persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (cartusul C), prorogandu-se termenul de declarare pentru celelalte operatiuni din declaratie, incepand cu cele aferente ... [mai mult]

 
     » Depunerea declaratie 394 rectificativa pentru anul 2015 
     de Dana Hristu, la 25-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: Verificarea de catre finante a concordantei intre facturile raportate la achizitii/livrari in Declaratia 394 se face lunar/anual sau la totalul tranzactiile desfasurate intre cele doua firme? In cazul in care o firma emite in cursul anului 2015 o factura catre un client X si acesta nu inregistreaza factura in evidenta contabila iar in cursul anului 2016 cand se constata ca factura a fost emisa ... [mai mult]

 
     » Microintreprindere. Venituri din asociere cu societate licentiata in jocuri de noroc si pariuri sportive 
     de Elena Ionescu, la 22-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Avem un contract de asocirere in participatiune (50% din venit dupa deducerea cheltuielilor) cu o firma organizatoare de pariuri sportive (care are licenta de exploatare a jocurilor de noroc si pariuri sportive). Firma noastra pune la dispozitie spatiul. In urma contractului primim banii pe baza unui decont. Firma noastra este platitoare de impozit pe venit micro 1% (cifra de afaceri este sub ... [mai mult]

 
     » Corectare declaratie D394 
     de Popescu Diana, la 22-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Inregistrari contabile

     Intrebare: In semestrul I 2011 doua facturi de achizitie de marfa (inclusiv plata acestora) au fost atribuite unui furnizor desi acestea au fost emise de un alt furnizor. Plecand de la neconcordanta celor doua Declaratii 394 acum cei de la Finante ne solicita sa corectam declaratia 394 pentru semestrul I 2011. In acest sens trebuie modificate inregistrarile de la acel moment. Este corect (avem bilanturi ... [mai mult]

 
     » Achizitii de la firme protejate. Declaratia 100 
     de S.M. Armaselu, la 21-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Contabilitate

     Intrebare: Valoarea achizitiei de la firme protejate aferente contributiei la fondul de handicap de 4% se poate reporta de pe o luna pe alta? De exemplu achizitie din luna mai 2016 este 1.800 lei si valoarea fond calculat este 4.300 lei iar in luna aprilie achizitie de 36.500 lei si valoarea fond 3.700 lei. Se poate considera valoarea achizitionata in plus in luna precedenta valabila si pentru luna in curs?[mai mult]

 
     » Corectare inregistrarii contabile a unei operatiuni nejustificate 
     de Ela Dumitra, la 21-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Inregistrari contabile

     Intrebare: Societatea X persoana juridica romana a primit o factura de bunuri de la societatea Y persoana juridica austriaca. Factura a fost emisa eronat de catre Y catre X. Societatea X nu este destinatarul marfurilor si nu receptioneaza marfa. Societatea X a inregistrat in contabilitate factura debitand contul 473 "Operatiuni in curs de clarificare" si creditand contul 401 "Furnizori" si a declarat in ... [mai mult]

 
     » Explicatii noi: Cine depune formularul 394 si cum il completam corect? 
     de PortalContabilitate.ro, la 21-Iul-2016
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Va prezentam o noua sinteza referitoare la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA". Prin OANAF 1105/2016 publicat in M.Of. nr. 242/1.04.2016 se modifica Ordinul presedintelui nr. 3769/2015 publicat in M.Of. nr. 11/07.01.2016 referitor la modelul si continutul ... [mai mult]

 
     » Anulare cod TVA. Facturare. Inregistrari contabile 
     de Gabi Popescu, la 20-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Monografii contabile » Monografii contabile

     Intrebare: Unei societati i s-a anulat codul de TVA. Cum emite societatea urmatoarele facturi: 1. factura cu baza 1.000 lei si TVA 200 lei inscris pe factura. Specifica ca are codul de TVA anulat pentru a anunta clientii iar cei 200 lei se declara in declaratia 311? 2. factura 1.000 lei se emite fara a avea TVA inscris iar suma de 200 lei se declara in declaratia 311 sau din cei 1.000 lei se extrage TVA ... [mai mult]

 
     » Achizitie licenta antivirus. Monografie contabila 
     de Anca Ivanov, la 20-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Monografii contabile » TVA

     Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA nu este inscrisa in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Achizitioneaza o licenta antivirus de la furnizorul care are sediul in Irlanda. Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei tranzactii? Aceasta tranzactie se va declara in decontul de TVA si la ce rand dar in declaratia 390?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »