PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


388 ARTICOLE relevante pentru tag-ul formularul 01 din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Modificare sistem impunere. Societate inactiva temporar 
     de Simona Stanculescu , la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit care si-a suspendat activitatea la registrul comertului are obligatia de a trece la plata impozitului pe venit?[mai mult]

 
     » Microintreprindere in anul 2016. Trecerea la impozitul pe profit in anul 2017 
     de Constanta Popa , la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe venit

     Intrebare: Care sunt conditiile pentru o societate ce a platit in anul 2016 impozit pe venit astfel incat sa treca la plata impozitului pe profit in anul 2017? Este necesara depunerea unor documente in cazul in care se indeplinesc conditiile de trecere la platitor de impozit pe profit? Care sunt acestea?[mai mult]

 
     » Aplicare impozit specific. Corectare declaratii de mentiuni 
     de Olguta Crevelescu, la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe profit

     Intrebare: Societatea X are codul CAEN 7311 si la data de 31.12.2016 era platitoare de impozit pe profit. Are o cifra de afaceri de 1.104.898 lei si este sub plafonul de 500.000 Euro. Societatea nu desfasoara activitati conform codul principal de activitate aceasta desfasurand activitati de restaurant, bar avand autorizatiile necesare in acest sens. S-a depus in data de 02.2017 Declaratia de mentiuni 010 ... [mai mult]

 
     » Completare D101 la Organizatie nonprofit 
     de Elena Ionescu, la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe profit

     Intrebare: Cum se intocmeste declaratia 101 pentru un ONG, care are activitate economica? Total venituri din prestari (cont 704) = 73446.9 lei Total cheltuieli care sunt pentru activitatea economica = 87254.07lei din care cheltuieli nedeductibile (12158 cont 63502 (prescriere de TVA) + 23 cont 65801 - penalitati la TVA) = 12181 lei Cheltuieli pentru activitati fara scop patrimonial = 0 Venituri din ... [mai mult]

 
     » Anulare repartizare profit. Impozit dividende 
     de Dana Hristu, la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: In anul 2015 o societate a repartizat la dividende suma de 75.000 lei din profitul anului 2014. Dividendele nu au fost ridicate si nu s-a declarat si platit impozitul pana la 25 ianuarie 2016. In anul 2016 societatea repartizeaza din nou la dividende suma de 130.000 lei din profitul anului 2015 suma neridicata in anul 2016 si din nou nu s-a declarat impozitul pe dividende pana la ... [mai mult]

 
     » Inregistrare documente de achizitii din luna precedenta. Bon fiscal 
     de Olguta Crevelescu, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Regimul deducerilor

     Intrebare: Cum contabilizeaza o societate cu TVA la incasare si unde apar in Decont 300 si in Declaratie 394 urmatoarele achizitii: a) un bon fiscal de benzina cu CIF beneficiar a carui deducere trebuie limitata cu data februarie in luna martie si care e inclus intr-un decont b) o factura continand service si pise auto a carei deducere deasemenea trebuie limitata si pentru cheltuiala si pentru TVA la 50% ... [mai mult]

 
     » Achizitii servicii electronice de la prestatori situati in afara teritoriului Romaniei. Raportare prin decontul special de TVA 
     de Georgeta Serban Matei, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: O persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA dar inregistrata special pentru operatiuni intracomunitare achizitioneaza servicii pe cale electronica de la persoane juridice din UE si din afara UE (Dubai si Israel). Societatea a intocmit declaratia 301 pentru achizitiile intracomunitare folosind codul special de TVA. Pentru achizitiile de servicii extracomunitare intocmeste o alta ... [mai mult]

 
     » Prestari servicii intracomunitare. Tratament declarativ 
     de Daniel Crevelescu, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: O persoana juridica presteaza servicii de copiere chei pentru o firma din Ungaria. Aceasta comunica codul de TVA, primeste factura cu taxare inversa si plateste cash prin bon fiscal. Se depune declaratia VIES? Unde se trece operatiunea corect in decontul de TVA?[mai mult]

 
     » Regularizare facturi de avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri  
     de Amelia Dumitras, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: Suntem o firma platitoare de TVA si cu cod valid de TVA in Vies. In luna noiembrie 2016 am primit un invoice pentru un avans de 30% pentru o marfa pe care urma sa o achizitionam din Germania. S-a aplicat taxare inversa cu cota de TVA 20%. In luna februarie am mai primit un Invoice de avans pentru 70% din valoarea marfii. Cota de TVA 19% la taxare inversa sau poate trebuia cota veche de 20%? In ... [mai mult]

 
     » Contract de agent. Nerezidenti. Tratament fiscal 
     de Elena Garofil, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Nerezidenti

     Intrebare: Avem un contract de agent cu o firma din Marea Britanie cu cod valid de TVA pentru gasirea de noi clienti pe piata din Ucraina. Pentru acest serviciu firma din Marea Britanie factureaza un procent din suma incasata de la clienti. Avem obligatia declararii contractului de agent in Romania? Se declara factura in declaratia 390? Cat este impozitul pentru nerezidenti pentru facture de comision?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »