PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


11 ARTICOLE relevante pentru tag-ul retur din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Depasire prag semnificatie pentru prestari de servicii intre persoane afiliate. Intocmirea dosarului preturilor de transfer 
     de Constanta Popa , la 17-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Proceduri fiscale

     Intrebare: Facem parte din categoria marilor contribuabili. Daca depasim in cursul anului pragul de semnificatie pentru categoria de prestari servicii primite trebuie sa intocmim dosarul preturilor de transfer si pentru celelalte categorii de tranzactii respectiv: dobanzi incasate/platite si achizitii/vanzari de bunuri corporale si necorporale? [mai mult]

 
     » Conditii privind intocmirea dosarului preturilor de transfer 
     de Justinian Cucu, la 14-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Societatea are actionar majoritar persoana juridica cu sediul in UE. In perioada 2010 - 2016 societatea a avut tranzactii cu societatea-mama in procent de 0.05% din cifra de afaceri si facturi de dobanzi primite de la societatea-mama pentru garantarea unor imprumuturi pana in suma de 50.000 euro. De anul trecut societatea noastra mai are tranzactii si cu alta societatea din grup in care ... [mai mult]

 
     » Comertul cu ridicata. Preturi de lichidare 
     de Gabriel Apostolescu, la 13-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Taxe si Impozite

     Intrebare: In cazul lichidarii se pot livra marfuri sub cost in pierdere dar cu un cost deductibil fiscal. OG 99/2000 prevede ca acest lucru se poate face doar in anumite conditii si doar pentru structurile de vanzare cu amanuntul. Care este baza legala pentru lichidari in cazul structurilor de vanzare cu ridicata?[mai mult]

 
     » Retur produse finite. Stornare factura. Cota TVA 
     de Dana Hristu, la 02-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » TVA

     Intrebare: In anul 2016 luna noiembrie am livrat catre societatea X produse finite in valoare de 31.993 lei, TVA 20% - 6398,60 lei iar totalul facturat este 38.391,60 lei. In luna februarie 2017 clientul returneaza produsele finite (lipsa disponibil) urmand ca societatea sa intocmeasca o factura de stornore catre societatea X. Ce cota de TVA se aplica in luna februarie in momentul stornarii facturii?[mai mult]

 
     » Entitati afiliate. Dosarul preturilor de transfer 
     de Anca Ivanov, la 24-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Bilant

     Intrebare: Societatea a devenit operator regional si astfel un numar de UAT-uri din cadrul judetului au delegat serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, conform contractului de delegare. Conform Ordinului 1802/2014 aceste UAT-uri pot fi considerate ca fiind entitati afiliate? In cazul acesta la data de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul anterior, respectiv 25 martie, ... [mai mult]

 
     » Vanzare piese cu bon fiscal. Inregistrarea returului de marfa 
     de Constanta Popa , la 22-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Documente

     Intrebare: Firma vinde piese pentru biciclete la persoane fizice, vanzarea se face pe baza de bon fiscal. Dupa cateva zile clientul este multumit de piesa cumparata. Firma este de acord sa primeasca inapoi piesa vanduta. Ce acte se intocmesc pentru primirea inapoi in gestiune a produsului si pentru restituirea banilor catre persoana fizica?[mai mult]

 
     » Retur bunuri in garantie din UE. Masuri de simplificare pentru TVA. Inregistrari contabile 
     de Constanta Popa , la 21-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: O societate comerciala vinde produse finite in UE. Produsele au si garantie. In cazul in care produsele se defecteaza clientul extern le returneaza si furnizorul le inlocuite. Ele cand se intorc au o nota de retur dar clientul extern plateste factura care furnizorul din Romania mai putin cu valoarea produselor returnate. Care sunt inregistrarile contabile la furnizorul din Romania si care este ... [mai mult]

 
     » Inregistare in contabilitate ambalaje returnabile. Valoarea justa 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 16-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Taxe speciale

     Intrebare: Societatea A din Romania achizitioneaza materii prime de la o societate B din Italia. Materiile prime sunt ambalate in cutii de carton iar pentru transport sunt utilizati paleti din lemn ca ambalaje tertiare. Paletii circula in regim de returnare, produsele rezultate din prelucrarea materiei prime fiind destinate aceleiasi societatii B din Italia, care devine astfel si client. Astfel societatea A ... [mai mult]

 
     » Retur marfa 2017. Intocmire factura 
     de Dana Apostolescu, la 17-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Livrari de bunuri

     Intrebare: In cursul anului 2016 societatea a livrat marfa cu factura si TVA 20% catre un client. In luna ianuarie 2017 clientul a solicitat stornarea facturii pentru marfa nevanduta si returnarea acesteia in depozit. Marfa a fost ridicata de agentul de vanzari si predata gestionarului.Cum se face factura de storno? Cu ce cota de TVA? Marfa a fost livrata in anul 2016 si stornarea se face in anul 2017.[mai mult]

 
     » Raportare in declaratia 394 a diverselor operatiuni privind returul de bunuri 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 13-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: 1. Am un furnizor care a fost neplatitor de TVA pana in luna iunie 2016 si devine platitor de TVA de la data de 01.07.2016. In luna decembrie 2016 ii fac retur de marfa si primesc de la el factura de retur fara TVA. Cum se inregistreaza aceasta factura fara TVA in D394 ( in ce cartus) avand in vedere ca partenerul acum este platitor de TVA? 2. Am un furnizor care a fost platitor de TVA pana in ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 »