PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Cele mai importante modificari aduse de OUG 125 din 2011 - comentate de specialisti" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

531 ARTICOLE relevante pentru tag-ul servicii intracomunitare:

     » Prestari servicii team building. Cheltuieli deductibile. Regim TVA 
     de Irina Dumitrescu, 2012-02-02
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Prestari servicii

     Intrebare: Se incheie un contract de prestari servicii de tip team building intre SRL din Romania ( inregistrata in scopuri de TVA) si societatea din Belgia (inregistrata in scopuri de TVA). Serviciile prestate au loc in Maroc. As dori sa stiu daca sunt deductibile aceste cheltuieli si daca reprezinta achizitii intracomunitare de servicii,[mai mult]

 
     » Inchiriere stand expozitional. Regim de taxare 
     de Adriana Simion, 2012-02-01
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Locul operatiunilor impozabile

     Intrebare: O prestare de serviciu - inchiriere stand expozitional (standul este mobil si deplasabil, nu se incadreaza la bunuri imobile) in tari UE catre beneficiar extracomunitar se incadreaza la regula generala te taxare conform art. 133 alin. 2 Cod fiscal? Respectiv este neimpozabila in Romania si se face taxare inversa la beneficiar indiferent daca acesta este persoana impozabila sau nu in tara de ... [mai mult]

 
     » Termen depunere declaratie 390 
     de Irina Coma, 2012-01-26
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: Care este termenul de depunere al declaratiei 390?[mai mult]

 
     » TVA vanzare soft 
     de Irina Coma, 2012-01-22
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: Societatea A, platitoare de TVA, vinde soft unei societati B din Polonia. Societatea B comunica un cod de operator intracomunitar corect . Societatea A intocmeste factura fara TVA. Intrebari: 1)Este corect intocmirea facturii fara TVA? 2)Se aplica taxarea inversa? 3)Cum se raporteaza aceasta operatiune in Decontul de TVA? (la ce rinduri)[mai mult]

 
     » Impozit pe nerezidenti si TVA pentru achzititionarea de licente soft de la furnizori din UE 
     de Dana Hristu, 2012-01-21
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Nerezidenti

     Intrebare: Achizitionarea de licente soft (de exemplu, de la Microsoft) pentru uz intern este subiect al impozitului pe nerezidenti? Cum se trateaza din punct de vedere contabil si din punct de vedere al TVA achizitionarea de licente, softuri de la furnizori UE cu scopul de a fi revandute? La ce rand din decontul de TVA cod 300 se reflecta aceste achizitii? Cum se reflecta in declaratia 390? Aceste ... [mai mult]

 
     » Cum se declara in 390 o factura de tranport de la un furnizor din Spania, cod invalid de TVA 
     de Dana Hristu, 2012-01-19
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: O societate comerciala din Romani, platitoare de TVA, primeste de la o societate cu sediul in Spania (cod TVA invalid in Spania) o factura de prestarii de servicii ( transport- au efectuat transport de marfuri din Romania in Spania). Cum privesc din pct de vederea al TVA-ului tinand cont ca societatea din Spania nu are cod valid de TVA. Acest serviciu trebuie declarat in Declaratia 390?[mai mult]

 
     » Cum se poate corecta decontul de TVA cod 300? 
     de Amelia Dumitras, 2012-01-16
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Prestari servicii

     Intrebare: Cum se poate corecta decontul de TVA cod 300? Mentionez ca pe parcursul anului 2011 la rd 7.1 si 19.1 nu s-au trecut corect sumele, in loc sa se treaca doar serviciile intracomunitare s-au trecut toate serviciile prestate de furnizori UE si non UE (adica aceleasi sume de la rd 7 si 19). In declaratia cod 390 sumele au fost trecute corect.[mai mult]

 
     » Monografie contabila prestarii servicii intracomunitare  
     de Mihaela Benta, 2012-01-13
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Prestari servicii

     Intrebare: Va rog o monografie contabila pentru urmatoarea speta: Firma romaneasca platitor de TVA, executa prestari servicii pentru o firma din Olanda cu materalul clientului in baza contractului incheiat intre parti, (vechiul lohn, primeste numai materialul din UE executa serviciul (ex. perdeaua, draperia) si il restituie clientului olandez pentru care factureaza numai serviciul prestat. Trebuie ... [mai mult]

 
     » Obligatii fiscale si declarative PFA 
     de Irina Coma, 2012-01-13
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe venit

     Intrebare: Dispun de o licenta de economist - facultatea de contabilitate si informatica de gestiune As vrea sa fac un PFA pe coduri caen: 1.4791 2.4799 3. 6920 4. si pentru agentii imobiliare As vrea sa fac comert in UE, este obligatoriu sa fie platitator de TVA pentru a putea fii inscris in ROI? Care sunt obligatiile fiscale si declarative ale unui PFA? Ce asigurari sociale trebuie sa ... [mai mult]

 
     » Redepunere declaratie 390 
     de Daniel Manole, 2012-01-12
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca in cazul in care primim o factura de achizitii intracomunitare din alta luna decat luna curenta pentru care se face raportarea (raportarea se face pentru luna decembrie, factura este din noiembrie) cum se inregistreaza in decontul de TVA (la regularizari privind achizitiile intracomunitare?) si cum se inregistreaza in declaratia 390 (se face o declaratie ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »