PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


379 ARTICOLE relevante pentru tag-ul tva din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Creanta scoasa din evidenta cu TVA ajustata. Incasare partiala ulterioara de la fostul administrator. Tratament fiscal 
     de Constanta Popa , la 28-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Provizioane

     Intrebare: S-au constituit provizioane 100% creante clienti incerti la deschiderea procedurii falimentului, iar la inchiderea falimentului s-a facut ajustare tva si scoaterea din evidente. Cum se trateaza sumele incasate (partial in valoare mica) in contul creantei (ulterior inchiderii procedurii falimentului si scoaterii din evidente), acestea fiind incasate de la fostul administrator prin executor? Ce se ... [mai mult]

 
     » Vanzare teren intravilan catre o societate inregistrata in scop de TVA. Taxare inversa 
     de Dana Hristu, la 28-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: O societate comerciala platitoare de tva vinde un teren intravilan catre o alta societate platitoare de tva. Este obligatorie emiterea facturii cu taxare inversa sau este suficient contractul de vanzare-cumparare? [mai mult]

 
     » Inchiriere si vanzare bunuri imobile. Tratament fiscal TVA  
     de Amelia Dumitras, la 27-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Operatiuni scutite de TVA

     Intrebare: O societatea comerciala achizitioneaza un imobil nou iar factura este emisa cu tva simplificat (taxare inversa). Imobilul achizitionat urmeaza sa fie inchiriat. Cum se va emite factura de chirie din punct de vedere al tva: taxare inversa, scutit sau se va colecta tva prin cota unica de 19%. Deasemenea, cum se va emite factura in cazul vanzarii imobilului catre un cumparator platitor de tva si in ... [mai mult]

 
     » Emiterea de facturi si exercitarea dreptului de deducere dupa reinregistrarea in scopuri de TVA  
     de Amelia Dumitras, la 27-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: In luna octombrie 2016 societatii i-a fost anulat codul de tva din cauza expirarii sediului. Societatea a facut demersurile necesare si s-a reinregistrat in scopuri de tva in luna martie 2017. Cum se inregistreaza acum achizitiile si vanzarile din perioada in care societatea a avut anulat codul de tva? In perioada octombrie - februarie 2017 societatea a intocmit, a depus si platit tva din D311. [mai mult]

 
     » Inregistrare in scopuri de TVA la depasirea plafonului. Depasire termen 
     de Olguta Crevelescu, la 27-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: Am o societate care la 31.12.2016 a depasit plafonul pentru tva. Societatea nu a depus nici pana acum documentele pentru trecerea la tva. Conform Administratiei Financiare vom obtine codul de tva incepand cu 1 ale lunii urmatoare depunerii documentelor. Acest lucru presupune ca noi depunem in luna martie vom deveni platitori de tva incepand cu data de 1 aprilie 2017. Societatea detine cod de tva ... [mai mult]

 
     » Livrari de bunuri si prestari de servicii intracomunitare. Decont TVA 
     de Dana Hristu, la 27-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Operatiuni scutite de TVA

     Intrebare: O societate livreaza bunuri si presteaza servicii catre o firma din Ungaria. Aceste operatiuni se trec la randul 14 respectiv randul 15 din decontul de tva?[mai mult]

 
     » Tratament fiscal TVA pentru achizitii si livrari de bunuri care nu au locul in Romania 
     de Amelia Dumitras, la 27-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: O firma din Romania inregistrata in scopuri de tva primeste factura de marfa de la o firma din Anglia inregistrata in scopuri de tva. Firma din Anglia face livrarea marfii din Elvetia direct clientului din Ungaria. Emitem factura catre clientul din Ungaria. Clientul din Ungaria face vama cu Elvetia si plateste tva in vama. Care este regimul tva si cum se inregistreaza operatiunile in Declaratia ... [mai mult]

 
     » Plafon achizitii intracomunitare. Inregistrare in scopuri TVA 
     de Marilena Radulescu, la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: Referitor la intrebarea: O societate nou infiintata neplatitoare de tva doreste sa faca comert cu autoturisme uzate pe care le achizitioneaza din diferite tari UE de la persoane fizice/juridice. Plafonul de 10000 de euro pentru achizitii scutite se refera la toate achizitiile indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice? Completare: Plafonul de 10000 de euro pentru achizitii scutite se ... [mai mult]

 
     » Livrare marfuri catre o societate din Slovenia. Justificarea scutirii de TVA 
     de Irina Dumitrescu, la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Intrastat

     Intrebare: Societatea X din Romania factureaza marfa catre Societatea Y din Slovenia. Pentru livrarea marfii, societatea Y apeleaza la societatea de transport Z din Romania. Societatea Z ridica marfa de la depozitul societatii X din Romania cu CMR. Pe CMR la expeditor apare societatea X si la destinatar societatea Z marfa fiind colectata din mai multe locatii in depozitul central al transportatorului (in ... [mai mult]

 
     » Achizitie marfa din SUA si livrare in Franta. Evidentierea in decontul de TVA. Nedeclararea in declaratia 390 
     de Constanta Popa , la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Locul operatiunilor impozabile

     Intrebare: O societate din Romania achizitioneaza bunuri de la o societate din Amercia si le revinde unei societati din Franta. Firma din Romania emite factura catre societatea din Franta Bunurile nu ajung in Romania si se duc direct in Franta. De transport se ocupa firma din Franta. Cum evidentiaza firma din Romania in decont si in declaratia 390 atat achizitia din NON-UE cat si livrarea catre Franta?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »