Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 23 Iunie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Achizitie bunuri in regim OSS de la un furnizor din Polonia

valabil la 13 Mai 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Societate platitoare de TVA lunar primeste o factura de la un furnizor din Polonia pe care este mentionat CUI: 11836547, TIN CZ11836547.Factura cuprinde bunuri pentru care s-a calculat TVA de 19% si mentioneaza ca furnizorul FISTAR

SRO este inregistrat in OSS. Avand in vedere ca acestia colecteaza TVA de 19% si il platesc statului roman, nu consider ca este o AIC cu taxare inversa. Daca inregistrez factura ca fiind a unui furnizor romanesc, codul 11836547 nu este inregistrat in Romania si nu pot sa o cuprind in D300/D394.

Va rog sa imi spuneti cum procedez pentru a inregistra aceasta factura.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Constructii drumuri

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 mai 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

23Iun2025

Achizitie duba din Olanda taxata cu TVA de 21%

de Anca Bilas valabil la 23 Iun 2025
Intrebare: Am achizitionat o autoutilitara second hand din Olanda. Desi i-am comunicat vanzatorului codul de TVA, factura a fost emisa cu TVA 21%, aplicata la valoarea de vanzare. Valoarea fara TVA: 12.396,69 euro + TVA 2.603,30 euro, total factura 14.999,99 lei. Intentionez sa solicit rambursarea TVA achitata in Olanda, in valoare de 2.603 euro, prin declaratia 318. Din informatiile mele, achizitia nu se ...
20Iun2025

Inregistare in D300 corectie TVA document vamal

de Anca Bilas valabil la 20 Iun 2025
Intrebare: Am facut un import de marfa din China, pentru care Vama a calculat o cota de TVA de 19%, pe care am si platit-o prin banca. S-au facut urmatoarele inregistrari contabile: 4426 = 446.1 si 446.1 = 5121. TVA platita si dedus s-a declarat in decontul D300 al lunii in care s-a efectuat importul. Totusi, pentru marfa achizitionata, TVA-ul conform Codului Fiscal este de 9%.In urma sesizarii noastre ...
23Iun2025

Documente necesare aplicarii regimului marjei si modul de declarare a acestuia in D300 si D394

de Ela Dumitra valabil la 23 Iun 2025
Intrebare: O societate care aplica regimul marjei emite factura cu produsele, dar nu apare pe aceasta TVA aferenta marjei, acesta fiind inclus in pret si colectat in baza unei anexe. Factura se transmite in e-factura fara TVA, asa cum este intocmita. 1. Ce documente ar trebui sa intocmim pentru a fi in regula cu e-factura? 2. Cum se declara corect in D300 si in D394? Mentionez ca se vand produse ...
22Iun2025

Ambalaje care circula prin facturare. Regim TVA

de Monica Cernea valabil la 22 Iun 2025
Intrebare: Societate platitoare de TVA lunar, importatoare de bere germana, achizitioneaza din Germania bere si sucuri in sticla. Pe factura este trecuta si suma pentru ambalaj. In declaratia 390 VIES se trece toata suma facturii, adica marfa si ambalajul, sau doar marfa, fiind taxare inversa? Ulterior, societatea vinde produsele in magazinul propriu, unde se percepe o garantie pentru ambalaj, care este ...
20Iun2025

Taxare inversa achizitie intracomunitara

de Radu Otilia valabil la 20 Iun 2025
Intrebare: Societatea A din Romania primeste o factura de marfa de la un furnizor din Italia, cu taxare inversa (achizitie intracomunitara). Pe aceasta factura este inclusa si o garantie aferenta produselor achizitionate. Aceasta garantie este refacturata de catre societatea A catre clientul B din Romania, fara TVA.Cum trebuie inregistrata garantia din punct de vedere al TVA, la factura de achizitie din ...
16Iun2025

Declaratii TVA

de Ramona Balasu valabil la 16 Iun 2025
Intrebare: Facturile, avand data din martie 2025, le-am introdus in contabilitate (SAGA) cu data de 01 aprilie 2025, iar ca data a documentului am trecut data emiterii facturilor (21 martie 2025). Am redepus declaratia 390 pentru martie 2025 (care consideram ca este corecta), iar in decontul de TVA pentru luna aprilie 2025, achizitia a fost evidentiata la randul 6 (Regularizari pentru achizitiile ...
x