Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 22 Aprilie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Achizitie intracomunitara de bunuri livrate de furnizor din stat tert

valabil la 20 Mar 2026Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Va rog frumos sa ne acordati opinia dumneavoastra privind modul de inregistrare si declarare in urmatoarea speta. Societatea noastra S din Romania cumpara marfa de la C din China. Marfa a fost cumparata de catre furnizorul C, la randul sau, de la un furnizor N din Olanda. Deoarece marfa se afla la depozitul din Olanda al lui N, livrarea se efectueaza direct din Olanda in Romania. Noi, S, primim numai un CMR pe care este trecut expeditor N si factura de la C. In acest caz, am considera ca vom aplica taxarea inversa, deoarece marfa se deplaseaza numai pe teritoriul comunitar, insa nu avem un cod de TVA din UE de la partener. V-as ruga sa ma indrumati cui ar trebui sa-i cer codul de TVA pentru declararea in formularul 390.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 mar 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Locul livrarii/prestarii

08Apr2026

Regim TVA achizitie servicii cazare si masa. Beneficiar intreprindere mica. Prestator din stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 08 Apr 2026
Intrebare: O SRL din Romania, neplatitoare de TVA, primeste o factura de cazare si servicii restaurant de la un furnizor intracomunitar, cu VAT valid. Factura este emisa cu TVA si este achitata integral.SRL din Romania trebuie sa isi obtina un certificat de TVA intracomunitar?
31Mar2026

Inregistrare fiscala punct de lucru pe raza teritoriala a aceleiasi unitati cu domiciliul fiscal

de Ramona Balasu valabil la 31 Mar 2026
Intrebare: Am o situatie privind punctul de lucru pentru o societate care desfasoara activitate printr-un bar, care este declarat punct de lucru la Registrul Comertului, iar langa are sediul intr-un garaj, la aceeasi adresa, practic. In 30 ianuarie am trimis actele pentru cod fiscal la ANAF pentru punctul de lucru, deoarece are un salariat, iar dupa aceea a aparut ordonanta conform careia nu mai este nevoie ...
26Feb2026

Loc prestare servicii de management proiect

de Anca Bilas valabil la 26 Feb 2026
Intrebare: In cadrul unui contract de livrare de bunuri intracomunitare cu un partener din Italia, furnizorul ofera si servicii de project management si supraveghere, locul prestarii serviciilor fiind in Romania, iar valoarea acestora reprezentand aproximativ 34% din valoarea totala a contractului. Factura pentru serviciile de project management este emisa, din punctul de vedere al TVA al furnizorului, ca ...
27Feb2026

Livrare bunuri catre UE, factura catre NON-UE. Operatiuni triunghiulare, intermediar societate din Romania

de Negoita Oana-Maria valabil la 27 Feb 2026
Intrebare: Va solicit sprijinul pentru clarificarea tratamentului de TVA si a bazei legale aplicabile urmatoarelor doua situatii, in care este implicata o societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania:Situatia 1Societatea din Romania achizitioneaza bunuri de la un furnizor din Romania. Ulterior, societatea din Romania factureaza bunurile catre un client din UK persoana juridica. Fluxul bunurilor ...
24Feb2026

Regim TVA servicii de biorezonanta. Clienti diversi din diferite state membre si state terte

de Amelia Dumitras valabil la 24 Feb 2026
Intrebare: O Persoana Fizica Autorizata, platitoare de TVA, avand codul CAEN 8690, desfasoara activitate de biorezonanta magnetica. Prestarea serviciilor se face fara prezenta fizica a clientului la sediul/punctul de lucru al prestatorului, doar prin interactiune telefonica, internet, online etc. Clientii pot fi din tara / UE / non-UE, persoane fizice sau persoane juridice care vor achizitiona serviciile ...
18Feb2026

Tratament fiscal factura Mailchimp SUA

de Anca Bilas valabil la 18 Feb 2026
Intrebare: Suntem o societate neplatitoare de TVA si avem cod de TVA pentru tranzactii intracomunitare. Societatea achizitioneaza de la furnizorul Mailchimp din SUA servicii de tip acces lunar pe platforma, prestate in afara Romaniei, pentru care se emite factura in fiecare luna.Pe factura emisa, societatea Mailchimp afiseaza Tax ID: MOSS No. EU372008134 si aplica TVA 21% la suma facturata astfel: ...
x