Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Martie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Achizitii servicii electronice. Corectarea facturii primite initial

valabil la 21 Aug 2019
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Societatea X platitoare de TVA primeste de la un furnizor intracomunitar din Germania factura pentru o licenta pe o perioada de 365 zile. Metoda de furnizare a licentei este prin descarcare electronica de pe un site. Furnizorul este platitor de TVA cu cod valid in VIES.

Dintr-o eroare, la comunicarea datelor de facturare, a fost omisa comunicarea codului nostru de TVA si ca urmare, furnizorul a emis factura fara mentionarea acestuia si cu TVA de 19%. Am considerat la acel moment operatiunea ca fiind scutita si am declarant-o in D 300 la rd 28 si 28.1, fara a o declara in D 390.

Dupa corespondenta cu furnizorul si transmiterea datelor corecte de facturare acesta a emis in luna urmatoare a emiterii facturii un €žRefund confirmation€ cu valoarea TVA-ului din factura initiala cu semnul: €ž-€ si ne-a restituit diferenta in cont. Acest document are inscris pe el si codul nostru de TVA si are toate elementele unei facturi. In ciuda insistentelor noastre factura initiala nu a fost corectata prin stornare si reemitere corecta, raspunsul primit fiind ca cele doua documente, asa cum au fost ele emise, sunt suficiente din punct de vedere fiscal. De mentionat ca cele doua documente sunt emise in luni diferite.

1. Este corect sa consideram operatiunea de mai sus o achizitie de servicii?

2. Cum sa tratam din punct de vedere al TVA €žRefund confirmation€? Trebuie acesta declarant in D300 si D390?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2572

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 aug 2019.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 121441 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

21Feb2024

Livrare intracomunitara in regim de consignatie

de Anca Bilas valabil la 21 Feb 2024
Intrebare: O societate face livrari intracomunitare de bunuri in regim de consignatie. Cand se declara in declaratia 390? In momentul livrarii pe baza de aviz sau in momentul facturarii cand se consuma din depozitul clientului? La ce sectiune se declara in D390?
30Ian2024

Achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania. Regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 30 Ian 2024
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA achizitioneaza din Franta (furnizor platitor de TVA cu cod valid in VIES) aparatura stomatologica. Pe factura de achizitie se mentioneaza: TVA 0, VAT exempt intra community supply (article 138 (1) ) VAT Directive. Noi am inregistrat factura fara TVA si NU am declarat-o in D390, aceasta fiind declarata doar in D300 la scutite.Este corect declarata?
21Dec2023

Regularizare D390 privind factura lipsa

de Mihaela Corneanu valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: Dupa data depunerii declaratiei D390 pentru luna octombrie, am primit din partea furnizorului extern o factura.Factura emisa in luna octombrie trebuie declarata in D390 la luna octombrie, prin urmare trebuie depusa o rectificativa sau se poate inregistra si declara in D390 la luna noiembrie? In situatia in care trebuie depusa rectificativa la luna octombrie, atunci in D300 la luna noiembrie ...
16Dec2023

Achizitie licenta. Regim TVA. Declarare

de Elena Garofil valabil la 16 Dec 2023
Intrebare: Vindem produse licenta Disney Marea Britanie. Lunar primim o factura pentru licenta detinuta in suma de aproximativ 90.000 euro. Inregistram cu taxare inversa. Este corect? Declaram in decontul 300 si declaratia 394 sau trebuie in declaratia 390? Vad ca inca se poate selecta in ea codul de Marea Britanie.
13Dec2023

Servicii intracomunitare de la un furnizor fara cod valid de TVA. Declaratia 390

de Carmen Adomnoaei valabil la 13 Dec 2023
Intrebare: Am primit o factura fara tva de la un furnizor persoana fizica arhitect din Italia. Furnizorul are cod de TVA, insa nu este valid in VIES. Este vorba de servicii furnizate pe cale electronica, iar locul prestarii se considera a fi Romania in cazul acesta. In mod normal am aplica taxare inversa si am declara in 390.Cum procedam in cazul in care furnizorul nu are cod valid VIES? Putem aplicat ...
12Dec2023

Refacturare cheltuieli catre partener din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 12 Dec 2023
Intrebare: O societate achita o taxa specifica in domeniul farmaceutic catre bugetul de stat in valoare de 100 lei. Aceasta taxa este inregistrata 635 = 446 cu 100 lei. Parte din aceasta taxa ii revine unui partener din UE. Societatea din RO emite un debit memo catre partenerul din UE, nota contabila 401 = 7588 in valoare de 80 lei.Este corecta monografia contabila? Se inregistreaza acest debit memo in ...
x