Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 23 Mai 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



AIC cu factura in martie. Bunuri sosite in aprilie. Luna declararii

valabil la 14 Apr 2025Conform legislatiei in vigoare!
Constanta Popa Raspuns oferit de
Constanta Popa

Expert contabil, auditor financiar

Intrebare: Avem AIC de bunuri achizitionate in luna ulterioara emiterii facturii, respectiv, factura intracomunitara de bunuri de la furnizor inregistrat in UE ca platitor, in luna martie, iar bunurile se receptioneaza in luna aprilie.

Cum se declara in D300 si D390 tranzactia in luna martie si in luna aprilie, avand in vedere decalajul? Dar din punct de vedere Intrastat?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2332

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 apr 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

23Mai2025

Clarificari privind raportarea fiscala a achizitiilor neimpozabile in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mai 2025
Intrebare: Societatea are urmatoarele tipuri de achizitii de la firme din UE:1. Asigurari2. Bilete de avion3. Cazare4. Combustibil5. Alte cheltuieli efectuate cu ocazia deplasarilor (cu sau fara TVA).Pentru o parte din sume (de ex. combustibil, cazare) se recupereaza TVA prin formularul 318.Care sume se declara doar la randul 30 si care se reiau si la randul 30.1? Care este explicatia si ...
20Mai2025

Completare D300 cu achizitii supuse masurilor de simplificare

de Elena Garofil valabil la 20 Mai 2025
Intrebare: Achizitie de cherestea in luna aprilie: 4.874 lei.D300:rd. 9 10.000 1.900rd. 12 4.874 926rd. 12.1 4.874 926La rd. 19, total suma colectata, desi scrie cu exceptia 12.1, programul Saga preia integral:14.874 2.826La rd. 24 1.000 190La rd. 27 4.874 926La rd. 27.1 4.874 926La rd. 31, total taxa deductibila, desi scrie cu exceptia 27.1, Saga preia:5.874 1.116La rd. 32, sub-total taxa ...
14Mai2025

Prestari servicii catre un client fara cod valid de TVA

de Elena Garofil valabil la 14 Mai 2025
Intrebare: Daca un platitor de TVA din Romania presteaza servicii catre o persoana juridica din UE, dar beneficiarul nu comunica un cod valid de TVA in VIES, este corect ca pe factura emisa din Romania sa apara mentiunea reverse charge? Cum ar trebui emisa factura in mod corect? Conform art. 278 din Codul fiscal, beneficiarul se considera o persoana neimpozabila in acest caz? Va rugam sa ne ajutati cu ...
15Mai2025

Achizitie bunuri in Romania. Facturi emise pe suport hartie, netransmise prin SPV

de Amelia Dumitras valabil la 15 Mai 2025
Intrebare: Cum ar trebui sa procedam corect in cazul facturilor de achizitii primite in format fizic de la furnizorii nostri, dar care nu sunt transmise si in format electronic prin SPV? Din punct de vedere fiscal, este evident ca aceste documente nu sunt deductibile, avand in vedere lipsa raportarii lor in SPV. Totusi, din punct de vedere declarativ, trebuie acestea incluse in decontul de TVA si in ...
13Mai2025

Corectarea declaratiei de TVA

de Mihaela Corneanu valabil la 13 Mai 2025
Intrebare: La o societate nou infiintata in ianuarie 2025, platitoare de TVA, cu raportare trimestriala, s-a introdus pe intrari factura de la Registrul Comertului cu cheltuielile de inmatriculare (emisa pe numele asociatului) si implicit s-a declarat in D394. Din greseala, la factura de la D.R.G.F.P. cu registrul unic de control, s-a dedus si TVA-ul, desi societatea D.R.G.F.P. nu este platitoare de TVA ...
13Mai2025

Achizitie bunuri in regim OSS de la un furnizor din Polonia

de Anca Bilas valabil la 13 Mai 2025
Intrebare: Societate platitoare de TVA lunar primeste o factura de la un furnizor din Polonia pe care este mentionat CUI: 11836547, TIN CZ11836547.Factura cuprinde bunuri pentru care s-a calculat TVA de 19% si mentioneaza ca furnizorul FISTAR SRO este inregistrat in OSS. Avand in vedere ca acestia colecteaza TVA de 19% si il platesc statului roman, nu consider ca este o AIC cu taxare inversa. Daca ...
x