Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Martie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Ajustare TVA colectata

valabil la 28 Feb 2025Conform legislatiei in vigoare!
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: In urma inventarierii conturilor de clienti si furnizori, se pot constata diverse situatii in urma verificarilor: facturi lipsa, facturi anulate dar inregistrate, clienti radiati. Aceste corecturi, pe baza procesului-verbal de inventariere, se inregistreaza la 31.12, dar au si implicatii in sfera TVA.

Deoarece aceste diferente s-au constatat dupa depunerea decontului de TVA al lunii decembrie, de exemplu, cum procedam in privinta TVA? Concret, constatam in urma verificarilor ca o factura emisa, anulata in decembrie 2023, a fost inregistrata, iar un client a fost radiat in octombrie 2024, iar aceste informatii le avem in februarie.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6820

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 feb 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Completeaza formularul si TESTEAZA GRATUIT - Beneficiaza de oferta noastra speciala
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Corectarea erorilor

17Mar2025

Corectie erori din anii precedenti

de Stan Cosmina valabil la 17 Mar 2025
Intrebare: La inventarierea din acest an am observat ca nu corespunde soldul unui furnizor al societatii cu soldul pe care acesta il are in evidentele sale. Am descoperit ca in anul 2023 am inregistrat o factura de doua ori (valoare destul de mare, cu TVA). Cheltuiala a fost inchisa la vremea respectiva cu contul 331, avand un santier in lucru.Va rog sa-mi spuneti cum pot corecta aceasta greseala (TVA, ...
10Mar2025

Corectarea erorilor contabile nesemnificative

de Liviu Sapunaru valabil la 10 Mar 2025
Intrebare: Avem un client SRL platitor de impozit pe profit care a facut inventarul soldurilor la furnizori la decembrie 2024, dupa o perioada lunga in care nu au fost verificati. Au fost gasite cateva neconcordante cu valori mici (rata erorii in cifra de afaceri 0,001% - aprox. 4000 lei) si am rugamintea sa imi spuneti cum ar trebui sa le inregistrez (adaugare factura sau nota contabila? Afectez clasa 6 ...
02Mar2025

Rectificarea declaratiei 406 si monografia contabila pentru facturile Electrica cu perioada de facturare diferita

de Georgiana Mierloiu valabil la 02 Mar 2025
Intrebare: Astazi am primit 10 facturi de la Electrica, toate avand data de 25.02.2025, dar cu perioade de facturare diferite: intervalul 01.04.2024-31.01.2025. Suma totala este foarte mare. Declaratia 406 pentru decembrie 2024 am depus-o; o rectificativa ar avea termenul 28.02.2025. Normal, anterior am facut inchiderea anului 2024, insemnand si calculul bonificatiei la impozitul pe profit.Va rog sa ma ...
20Feb2025

Inregistrare cheltuiala ulterioara si depunere rectificativa la D406

de Mihaela Corneanu valabil la 20 Feb 2025
Intrebare: Am primit o factura emisa in 2024 pentru cotizatia profesionala catre o asociatie din care facem parte. Cotizatia nu este purtatoare de TVA. Avand in vedere ca declaratia 406 SAF-T pentru luna decembrie a fost deja depusa, iar anul financiar inchis, care ar fi cea mai buna abordare? - Sa redeschidem anul si sa depunem o rectificativa pentru D406? - Sa inregistram factura in 2025 ca o ...
19Feb2025

Refuz factura de prestari servicii

de Vera Constantin valabil la 19 Feb 2025
Intrebare: Suntem o societate de prestari servicii specializata in preluarea responsabilitatii producatorilor si importatorilor care pun pe piata ambalaje si deseuri de ambalaj. In 06.2024 am primit la contabilitate si am inregistrat o factura de la un furnizor - colector in suma de 660.000 lei pret unitar + TVA, factura emisa in baza unui contract de prestari servicii pentru raportarea deseurilor de ...
19Feb2025

Factura inregistrata de doua ori. D300, D394

de Vera Constantin valabil la 19 Feb 2025
Intrebare: Avem in anul 2023:Noiembrie 2023:In data de 29.11.2023, factura nr. 232269 (trimisa la ANAF in dec. 300 si dec. 394): - 4091.00015 = 401.00428, 13,686.34 - 4426 = 401.00428, 2,600.41In data de 01.12.2023, aceeasi factura nr. 232269 a fost inregistrata dublu in contabilitate, trimisa in dec. 394 si in dec. 300: - 4091.00015 = 401.00428, 13,686.34 - 4426 = 401.00428, 2,600.41In ...
x