Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 16 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Anulare cod de TVA PFA

valabil la 28 Iul 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O PFA care presteaza servicii de consultanta doar catre UE a fost platitor de TVA trimestrial (regim normal) pentru perioada 01.03.2024 31.07.2024, iar la data de 31.07.2024 calitatea a fost anulata de ANAF astfel: Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Administratorul a continuat sa factureze in acelasi sistem de scutire de TVA pana la aceasta data, cand, conform declaratiei acestuia, a constatat ca vechea contabila nu i-a depus Declaratia unica.

Ce trebuie facut in aceasta situatie? Care sunt obligatiile declarative si de plata pentru intreaga perioada? Se declara in D311 si, daca da, cum se declara: lunar sau trimestrial? La ce moment trebuie depusa D700 pentru reinregistrarea in scopuri de TVA, astfel incat sa intre in legalitate? La completarea D311, ce suma se trece la baza impozabila? Exemplu: factura are valoarea de 10.000 EUR, suma incasata. Precizez ca nu exista declaratii depuse din anul 2024 (12 luni), nici pe CUI si nici pe CNP (Declaratia unica).

Tip societate: P.F.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 7022

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 iul 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

12Aug2026

Export in Turcia prin intermediar din UE

de Anca Bilas valabil la 12 Aug 2026
Intrebare: Partenerul A din Romania factureaza catre Partenerul B din Olanda. Partenerul B din Olanda preia marfa de la poarta fabricii, cu livrare EXW, si se ocupa de declaratia vamala (transportul este organizat de Partenerul B). Partenerul B vinde, la randul sau, marfa in Turcia, iar transportul cu marfa pleaca din Romania direct in Turcia. Pe declaratia vamala, la Exportator apare numele partenerului ...
04Aug2026

Efectele anularii codului de TVA

de Anca Ivanov valabil la 04 Aug 2026
Intrebare: O societate a primit decizie privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA cu data de 01.08.2026, intrucat in deconturile de TVA din primele doua trimestre ale acestui an nu au fost evidentiate operatiuni. Mentionez ca societatea este in curs de dizolvare voluntara, nu are bunuri pe firma si nici datorii.Ce obligatii declarative are societatea, ultimul decont transmis fiind ...
29Iul2026

Depunere d311 pentru facturi de achizitie servicii pe perioada anularii codului de tva

de Anca Bilas valabil la 29 Iul 2026
Intrebare: O societate comerciala a avut codul de TVA anulat in perioada 06.07.2026 28.07.2026. In aceasta perioada nu a emis facturi, insa a primit facturi pentru servicii.1. Trebuie sa intocmeasca Declaratia 311 pentru perioada 06.07.2026 28.07.2026, avand in vedere achizitiile de servicii efectuate in aceasta perioada?2. Va prelua la regularizari sumele reprezentand TVA aferenta acestor facturi in ...
15Iul2026

Prestare servicii beneficiari din UE

de Gabi Popescu valabil la 15 Iul 2026
Intrebare: Societatea noastra este neplatitoare de TVA, dar detine un cod special de TVA. In luna iunie primeste o factura (autofactura self billing invoice) de la Meta Platforms Irlanda, emisa cu TVA 0. Pe factura se mentioneaza art. 196 din Directiva 2006/112/CE, taxare inversa. Practic, este vorba despre o prestare de servicii catre un client UE (Meta efectueaza plata catre societatea noastra). Vom ...
12Iul2026

Tratament fiscal achizitii servicii din UE si din afara UE

de Anca Bilas valabil la 12 Iul 2026
Intrebare: Societatea are cod de TVA intracomunitar. Are achiziti atat intracomunitare cat si achizitii in afara UE (este vorba de servicii google, manychat).Ce declaratii trebuiesc depuse?
07Iul2026

Neplatitor de TVA. Achizitii servicii Meta si TikTok

de Negoita Oana-Maria valabil la 07 Iul 2026
Intrebare: O societate neplatitoare de tva, dar care detine cod special de tva, primeste facturi de la Meta Irlanda si de la Tik Tok UK.Facturile sunt emise fara tva.Ce obligatii de plata sau declarative are societatea neplatitoare de tva din Romania? Codul special de tva trebuie sa se comunice atat catre Meta cat si catre Tik Tok? Pentru serviciile de publicitate prestate de cele doua societati, srl din ...
x