Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 Mai 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Aspecte contabile si fiscale subventii nerambursabile pentru soft informatic

valabil la 20 Apr 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate comerciala, platitoare de impozit pe profit si cu TVA la incasare, a primit finantare din fonduri nerambursabile. Societatea a primit finantare in suma de 100.000 lei si trebuie sa efectueze anumite cheltuieli conform bugetului aprobat, astfel: cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu servicii si cheltuieli cu achizitii de mijloace fixe si obiecte de inventar.

La semnarea contractului am inregistrat:

4452 = 4752.

In prima luna am avut cheltuieli de 5.000 lei, astfel:

* 621 / 6461 = 421 / 436 2.000 lei

* factura X: 628 / 4428 = 401 3.000 lei (2.479,34 lei baza + 520,66 lei TVA)

In paralel am inregistrat:

208 = 721 5.000 lei (este corect?)

In luna urmatoare platesc factura X. Prin proiect, din total cheltuiala de 3.000 lei, este eligibila suma de 2.000 lei (1.652,89 + 347,11 lei TVA) aceasta suma o achit din contul de proiect, diferenta trebuie achitata din contul curent al firmei. Din totalul TVA aferent facturii, 520,66 lei, suma de 347,11 lei nu este deductibila prin decontul de TVA. Practic, TVA deductibil ar trebui sa fie doar 173,55 lei.

Va rog sa imi spuneti cum este mai corect sa inregistrez aceasta factura astfel incat sumele sa fie reflectate corect in decont (este necesara ajustare?). In luna martie 2026 am primit notificare ca nu s-au realizat toate demersurile corect si, drept urmare, prima luna (noiembrie 2025) de cheltuieli cu salariile nu este considerata eligibila. Cum procedez cu aceste cheltuieli? Le trec cheltuieli deductibile acum, la momentul notificarii, sau raman pe rezultatul corectiei erorilor? Eu nu consider ca au fost inregistrate eronat, asa au fost la data respectiva. A treia problema: s-au achizitionat mijloace fixe (servere AI de valoare mare). Se poate aplica amortizare accelerata de 65% in primul an si apoi amortizare liniara?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7219

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 apr 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA e-TVA

30Mar2026

Tratament fiscal TVA tranzactii de cumparare-vanzare in Italia. Funizor olandez

de Anca Bilas valabil la 30 Mar 2026
Intrebare: O persoana juridica romana, platitor de TVA (cod de TVA RO), efectueaza urmatoarele operatiuni comerciale, pentru care va rog sa ma ajutati cu notele contabile, obligatiile de declarare fiscala din punct de vedere TVA (D300, D390 s.a.) sau daca exista si alte obligatii de declarare:1. Achizitioneaza alcool in sticle de la un furnizor - persoana juridica italiana.Livrarea se face dintr-un ...
16Mar2026

Obligatii TVA factura primita de la un neplatitor de TVA

de Anca Bilas valabil la 16 Mar 2026
Intrebare: Societatea noastra este un centru de meditatii/cursuri pentru elevi. Primeste de la un profesor din Spania o factura fara cod de TVA UE (probabil si el este neplatitor de TVA in Spania). Nici societatea noastra nu are cod special de TVA. In situatia asta, ce obligatii fiscale avem in sfera TVA?
09Mar2026

Costul de achizitie al marfurilor importate

de Olguta Crevelescu valabil la 09 Mar 2026
Intrebare: Firma, inregistrata in scopuri de TVA si platitoare de impozit pe profit, comercializeaza panouri fotovoltaice si invertoare. Factura de achizitie de la furnizorul chinez are valoarea de 50.000 USD, insa in vama autoritatea vamala stabileste o baza impozabila de doua ori mai mare pentru plata TVA aferenta acestui import.As dori sa imi spuneti care sunt inregistrarile contabile aferente ...
04Mar2026

Inchiriere bunuri mobile din Italia, puse la dispozitie in Romania

de Rodica Balanescu valabil la 04 Mar 2026
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA si impozit pe profit, inchiriaza bunuri mobile de la o societate din Italia, platitoare de TVA. Bunurile mobile sunt puse la dispozitie pe teritoriul Romaniei (societatea din Romania urmand sa le subinchirieze, la randul sau, unei alte societati din Romania).Cum se inregistreaza factura lunara de chirie pentru bunurile mobile, primita de societatea din ...
24Feb2026

Anulare cod de TVA

de Gabi Popescu valabil la 24 Feb 2026
Intrebare: O societate s-a inregistrat in scopuri de TVA, estimand ca va desfasura tranzactii taxabile, peste plafon. Ulterior primirii codului de TVA, societatea nu a desfasurat operatiuni taxabile, ci doar operatiuni scutite fara drept de deducere. Totusi, a depus lunar decontul D300, in care a evidentiat zero TVA colectata insa si TVA dedusa pentru achizitiile efectuate (aferente operatiunilor fara drept ...
18Feb2026

TVA. Achizitie servicii facturate de prestator din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 18 Feb 2026
Intrebare: O firma din Romania, platitoare de TVA, primeste o factura din Israel pentru servicii de management de la administratorul societatii, emisa de o firma mica neplatitoare de TVA din Israel (echivalentul in Romania al unei microintreprinderi neinregistrate in scopuri de TVA). Pe factura nu este indicat niciun echivalent al CIF-ului, ci doar TVA 0.1. Cum se reglementeaza acest aspect din punctul de ...
x