Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Aspecte fiscale achizitie intracomunitara din Italia in conditiile prelucrarii bunurilor in Franta

valabil la 30 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Va supunem atentiei urmatoarea speta, in vederea stabilirii tratamentului TVA si a obligatiilor declarative pentru societatea noastra (inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 316 din Codul fiscal). O societate din Romania achizitioneaza bunuri de la un furnizor (partener) stabilit in Italia. Furnizorul italian emite o factura pentru o livrare intracomunitara cu TVA 0 (zero), utilizand un cod de TVA valid in VIES din Italia (IT), iar beneficiarul din Romania comunica un cod de TVA valid in VIES din Romania (RO).

In conformitate cu prevederile contractuale, bunurile sunt expediate din Italia in Franta, pentru testare, iar CMR-ul anexat la factura emisa de partenerul italian este semnat si confirmat de societatea din Franta la momentul primirii bunurilor. Precizam ca si societatea din Franta este inregistrata in scopuri de TVA pentru operatiuni intracomunitare (cod valid in VIES). Mentionam ca bunurile trimise pentru testare vor fi integrate intr-un echipament, raman proprietatea societatii din Romania si vor fi returnate, respectiv vor reveni in patrimoniul societatii din Romania.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si prevederile legale in vigoare, va rugam sa ne precizati:

* care este modalitatea de declarare in Romania (D390 si D300), respectiv care este incadrarea corecta a operatiunii/tranzactiei din perspectiva locului achizitiei intracomunitare si a locului unde se incheie expedierea bunurilor;

* cum se trateaza, se incadreaza, se declara si se justifica operatiunea de returnare a bunurilor din Franta in Romania, precum si care sunt documentele aferente.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3032

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Intracomunitare

12Aug2026

Neplatitor de TVA. Achizitie de servicii UE fara cod special

de Negoita Oana-Maria valabil la 12 Aug 2026
Intrebare: O microintreprindere neplatitoare de TVA si fara cod special de TVA primeste o factura externa de la Meta Platforms Ireland Limited in regim de taxare inversa. Pe factura este mentionat eronat codul de TVA al societatii din Romania cu RO. Ce obligatii declarative si de plata are firma din Romania in conditiile in care nu s-a obtinut cod special de TVA pana in prezent?
13Aug2026

Mod de raportare fiscala si informativa achizitie intracomunitara de bunuri. Furnizor inregistrat in alt stat membru (statul membru de livrare)

de Amelia Dumitras valabil la 13 Aug 2026
Intrebare: Societatea noastra achizitioneaza un camion din UE. Sediul firmei producatoare (firma-mama) este in Suedia, iar platile pentru avansul de dare in productie si plata finala se fac catre Suedia, dar, cand masina este gata si o ridicam, aceasta este ridicata din Belgia.Factura este emisa cu un cod de TVA din Belgia, unde apare mentiunea Supplier VAT agent si codul fiscal din Belgia, dar inaintea ...
12Aug2026

Declarare facturi de avans achizitii intracomunitare utilaje

de Anca Bilas valabil la 12 Aug 2026
Intrebare: La o SRL cu domeniul agricultura am urmatoarea speta:Cumpara un utilaj din Olanda, in valoare totala de 14.000 euro.In data de 28.05.2026 are o factura de avans pentru utilaj, in valoare de 4.000 euro.In data de 23.06.2026 are factura pentru diferenta din valoarea utilajului, in suma de 10.000 euro.In august a sosit utilajul in Romania.Cum declar in D390 aceste facturi, avand in vedere ca ...
12Aug2026

Tratament contabil si fiscal achizitie de la Anthropic

de Anca Bilas valabil la 12 Aug 2026
Intrebare: Societatea noastra a achizitionat online un abonament cu plata lunara pentru serviciul extern de AI (Claude), de la societatea Anthropic, cu sediul in Irlanda. Factura descarcata de pe site este emisa cu TVA 0%, cu aplicarea mecanismului de taxare inversa. Factura este emisa in euro, insa a fost achitata in lei, cu cardul societatii.Va rog sa ma ajutati cu aceasta situatie, deoarece este o ...
12Aug2026

Achizitie autoturism SH din UE

de Anca Bilas valabil la 12 Aug 2026
Intrebare: Firma neplatitoare de TVA doreste sa achizitioneze o masina din UE.Este obligata la plata TVA in Romania daca:* cumpara masina de la un platitor de TVA, dar care aplica regimul TVA la marja?* cumpara masina de la un platitor de TVA care ii factureaza cu TVA?Sau, pentru aceasta tranzactie, este obligata sa furnizeze codul special de TVA (daca il are), daca tranzactia depaseste 10.000 euro? ...
11Aug2026

Regim TVA pentru servicii de consultanta beneficiar mica intreprindere din alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 11 Aug 2026
Intrebare: Societatea din Romania, platitoare de TVA incheie un contract de consultanta cu o persoana juridica neplatitoare de TVA din Germania. Aceasta NU are VAT number si emite o factura fara TVA.Cum declara firma din Romania, in D300/D390?
x