Aspecte fiscale inregistrare cu intarziere in scopuri de TVA

1. Este corect acest procedeu?
2. Cum fac inregistrarile contabile aferente sumelor de TVA care trebuie platite, atat pentru declaratia 311, cat si pentru regularizarea din primul decont (in cazul in care sugestia inspectorului este corecta)?
3. Daca cifra mea de afaceri a fost 109.000 lei si din aceasta am dedus TVA si o platesc, atunci profitul meu se diminueaza, cel putin teoretic, si ar trebui corectata intreaga contabilitate si diminuat impozitul pe profit?
4. Daca decontul este trimestrial si trec la TVA in septembrie, primul decont va fi pentru septembrie, cu depunere pana la 25.10. Pentru facturile emise din 01.07.2025 pana la acest moment, fara TVA (deoarece tocmai am primit notificarea), trebuie sa intocmesc decont 311 sau 300?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 11 sep 2025.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Un produs marca 