Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 10 Decembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Autofactura emisa de client

valabil la 24 Nov 2025Conform legislatiei in vigoare!
Vera Constantin Raspuns oferit de
Vera Constantin

Expert contabil

Intrebare: Va rog sa ne sprijiniti cu o opinie privind situatia de mai jos, intrucat dorim sa procedam corect din punct de vedere fiscal si sa evitam eventuale notificari ulterioare din partea ANAF (e-TVA). In data de 03.11.2025, un client al nostru a emis in SPV o autofactura in numele nostru, fara a exista un acord prealabil intre parti pentru emiterea de autofacturi. Ca urmare, am solicitat corectarea acesteia prin emiterea unei autofacturi cu sens invers, pentru regularizarea situatiei.

Astazi, clientul ne-a transmis o factura normala, emisa de catre el catre compania noastra, mentionand ca se storneaza una pe cealalta (cu total de plata 0 si campul suma platita completat cu valoarea facturii, caz intalnit doar in situatia facturilor platite cu cardul la POS). Totusi, factura transmisa nu este o autofactura si nici nu apare in categoria facturi trimise ca autofactura in SPV, ceea ce nu credem ca reprezinta procedura corecta.

Din perspectiva noastra:

clientul ar trebui sa emita o autofactura cu sens invers pentru a anula autofactura initiala;

avand in vedere situatia actuala, consideram ca ar trebui emise doua storno:

storno pentru autofactura initiala;

storno pentru factura normala transmisa eronat.

1. Care este procedura corecta de corectare in SPV in acest caz?

2. Ar trebui sa sesizam ANAF pentru a semnala situatia, inainte de a primi o eventuala notificare in e-TVA?

3. Exista riscuri fiscale daca nu se corecteaza prin autofactura cu sens invers?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4643

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 24 nov 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria RO e-Factura

05Dec2025

Ajustare TVA aferenta materiilor prime deteriorate pentru care nu exista dovada distrugerii

de Monica Cernea valabil la 05 Dec 2025
Intrebare: Va rog frumos un sfat legat de intocmirea unei autofacturi pentru materii prime (preforme) expirate. Ce coduri si unde trebuie inscrise pe factura?
04Dec2025

Formularul 800. e-Factura

de Olguta Crevelescu valabil la 04 Dec 2025
Intrebare: Am cautat pe site-ul ANAF modelul formularului 800 si nu l-am gasit.Doresc un formular 800 editabil, in format PDF, pentru a notifica ANAF ca un furnizor nu a transmis factura.
26Nov2025

Corectare factura transmisa gresit

de Georgiana Secan valabil la 26 Nov 2025
Intrebare: Cum se poate corecta o factura care din greseala a fost transmisa pe SPV cu alta valoare? Este suficienta retransmiterea facturii cu acelasi numar cu valoarea corecta cu codul 384?
26Nov2025

Raspuns notificare e-TVA

de Georgiana Secan valabil la 26 Nov 2025
Intrebare: In luna iunie, dintr-o eroare, am facturat unui client fara TVA de 19%. Am descoperit in septembrie, am facut storno la factura din iunie fara TVA si am facturat in septembrie serviciile din iunie cu cota de 19%. Serviciile fiind prestate inainte de 01.08.2025. Acum am primit pentru decontul din septembrie o notificare de conformare pentru TVA de 19%.Este corect ce am facut? As dori sa ma ...
23Nov2025

Facturi primite de la nerezidenti inregistrati in scopuri de TVA

de Elena Garofil valabil la 23 Nov 2025
Intrebare: O firma platitoare de TVA cumpara bunuri din Spania si Olanda. Ambii furnizori sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania; pe factura emisa apare codul de TVA din Romania si adresa din tara respectiva, iar bunurile sunt facturate cu TVA 21%. Livrarea se face prin curier. Cei doi furnizori, fiind inregistrati in scopuri de TVA in Romania, au obligatia de a transmite facturile prin sistemul ...
25Nov2025

Facturi emise pentru vouchere cadou. Tratament fiscal TVA

de Ionut Jinga valabil la 25 Nov 2025
Intrebare: Am achizitionat carduri cadou pentru clientii nostri de la SIBS ROMANIA. Acestia au eliberat factura de decontare pe numele firmei noastre; mai jos, in colt, scrie ca factura circula fara semnatura si stampila, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal. Cu toate acestea, am sunat la ei si mi-au spus ca nu au obligatia de a incarca aceasta factura de decontare in SPV. Cum ar trebui sa procedez ...
x