234 spete pentru codul CAEN 2221
11Aug2026
Completare declaratia intrastat
de
Vera Constantin
valabil la 11 Aug 2026
Intrebare: Pentru completarea declaratiei Intrastat, fluxul de expedieri, avem urmatoarea speta: s-a emis o factura catre partenerul comercial din Germania insa bunurile au fost livrate direct din Romania in Austria (catre clientul final al partenerului din Germania).Ce informatii vom adauga in campurile: Country of destination, Partner country code si Partner VATNr?
10Aug2026
Campanie promotionala B2B cu bonuri de combustibil - tratament fiscal si contabil
de
Rodica Balanescu
valabil la 10 Aug 2026
Intrebare: Compania X, producator in industria materialelor de constructii, organizeaza o campanie promotionala destinata stimularii vanzarilor si fidelizarii partenerilor comerciali (distribuitori, persoane juridice). Conditiile de desfasurare, conform regulamentului, sunt urmatoarele: promotia se desfasoara pe durata a doua saptamani, iar in urma comenzilor plasate si livrate in aceasta perioada, care ...
20Iul2026
Refacturare servicii de depozitare la un partener din Elvetia
de
Anca Bilas
valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Societatea X (inregistrata in scopuri de TVA in Romania) cumpara de la societatea Y (Elvetia) bunuri care sunt primite in portul Constanta. Din motive independente de societatea X, au fost ocazionate cheltuieli cu depozitarea containerului. Transportatorul international (societate non-UE) a facturat in USD, fara TVA, acest cost comisionarului vamal (societate din Romania). Comisionarul vamal ...
20Iul2026
Import realizat in Croatia
de
Anca Bilas
valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Firma A, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, achizitioneaza bunuri de la furnizorul B din Turcia (inregistrat in scopuri de TVA), care sunt livrate direct catre clientul final C din Croatia (inregistrat in scopuri de TVA). Conditia de livrare este DAP Croatia, bunurile fiind transferate direct din Turcia in Croatia, furnizorul turc organizand transportul bunurilor.Persoana juridica din ...
17Iul2026
Cesiune de creanta si compensare datorii intre 3 societati comerciale
de
Gina Popescu
valabil la 17 Iul 2026
Intrebare: Societatea X (persoana juridica romana, platitoare de TVA si impozit pe profit) detine o creanta comerciala asupra societatii Y, rezultata din livrarea de componente din material plastic. Societatea Y (persoana juridica romana, platitoare de TVA si impozit pe profit) presteaza servicii de galvanizare si alte servicii industriale catre societatea Z, emitand facturi comerciale pentru serviciile ...
20Iul2026
Avans client non-UE
de
Stan Cosmina
valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Societatea noastra din Romania produce piese pentru un client din SUA. Inainte de lansarea comenzilor, clientul ne vireaza o suma de bani destinata achizitiei materiei prime necesare productiei. Pentru suma incasata, societatea emite o factura de avans.Ulterior, clientul transmite comenzile de productie si doreste ca factura finala sa cuprinda doar contravaloarea manoperei, considerand ca ...
16Iul2026
Drepturi salariale acordate prin hotarare judecatoreasca. Declaratii rectificative, plata contributiilor si tratamentul fiscal al tichetelor de masa
de
Nicolae Liviu
valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: In luna iunie 2026, societatea noastra a fost obligata, prin hotarare judecatoreasca, sa plateasca unui fost angajat o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate la care acesta era indreptatit, precum si sa achite integral contributiile prevazute de lege aferente drepturilor salariale restante acordate prin aceasta sentinta civila, pentru perioada 17.05.2024 si pana la ...
30Iun2026
Impozitarea veniturilor din comisioane realizate de nerezidenti
de
Justinian Cucu
valabil la 30 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra a inchiat un contract de intermediere vanzari urmand sa plateasca un comision cu un rezident din Turcia, societate comericala cu impozit pe profit.Este necesara retinere la sursa la momentul platii si care este procentul aplicat pe conventia de evitare a dublei impunerii sau cod fiscal? Mentionez ca detinem certificat de rezidenta fiscala.
26Iun2026
Dividende interimare la firma aflata in lichidare
de
Anca Ivanov
valabil la 26 Iun 2026
Intrebare: Suntem o societate in lichidare voluntara. Din 2022 am oprit productia, iar actionarii au hotarat vanzarea terenului aferent societatii. S-a procedat la demolarea cladirilor si urmeaza semnarea contractului de vanzare-cumparare a terenului la data de 26.06.2026 si, implicit, realizarea de venit din vanzarea terenului prin emiterea facturii.In aceasta perioada, 20222025, au existat mai multe ...
19Iun2026
Deductibilitate cheltuieli cu dobanda
de
Mihaela Corneanu
valabil la 19 Iun 2026
Intrebare: Activul net al societatii la 31.12.2025 este < 1/2 din capitalul social. In aceste conditii se pot platii dobanzile aferente imprumuturilor datorate asociatilor? Sunt aceste cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit?
16Iun2026
Cerinte emitere si transmitere factura pentru livrare bunuri in Romania catre client extern reprezentat fiscal in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 16 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra, platitoare de TVA in Romania, livreaza bunuri catre o societate din Elvetia. Societatea din Elvetia este beneficiarul contractual al bunurilor si detine in Romania un cod de TVA obtinut prin reprezentant fiscal. Conform instructiunilor primite de la societatea din Elvetia, bunurile nu sunt expediate in afara Romaniei, ci sunt livrate direct catre un alt client din Romania.Va ...
11Iun2026
Operatiune intre 3 societati
de
Gabi Popescu
valabil la 11 Iun 2026
Intrebare: Societatea A (inregistrata in scopuri de TVA in Romania) vinde catre Societatea B (inregistrata in scopuri de TVA in Germania) bunuri produse in Romania, pe care le livreaza catre clientul final al Societatii B, respectiv Societatea C din Elvetia (CH). Practic, Societatea A trebuie sa efectueze exporturi catre Elvetia din Romania, in numele Societatii B din Germania. Transportul bunurilor din ...
09Iun2026
Declarare operatiuni tranzactie triunghiulara Romania stat membru 2
de
Anca Bilas
valabil la 09 Iun 2026
Intrebare: Suntem cumparator revanzator (B) intr-o tranzactie triunghiulara, cu alte 2 state membre detinatoare de cod valid de TVA. (A) furnizorul din Ungaria livreaza direct clientului (C) din Germania. Va rugam sa ne transmiteti opinia dumneavoastra in legatura cu declararea tranzactiei in D300 si D390 (pozitie decont, simbol) precum si codul SAF-T ce trebuie utilizat.
04Iun2026
Declararea in D300 a serviciilor de constructii prestate in Germania
de
Rodica Balanescu
valabil la 04 Iun 2026
Intrebare: Am o firma platitoare de TVA si impozit pe profit, in domeniul constructiilor. Clientii sunt din tari ale UE, momentan din Germania, iar locul prestarii serviciilor este in Germania. Serviciile sunt prestate de salariati romani plecati in detasare transnationala pe perioade de 6 luni/an.Va rog sa ma lamuriti cum este corecta inregistrarea facturilor catre clienti in decontul de TVA: la randul 3 ...

Un produs marca 