Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



  • Calendar fiscal
  •   « August 2026 »  
    D L M M J V S
    7
    1011 12 13 14 15 
    16 1718 19 2021 22 
    23 24 2526 27 28 29 
    30 31


234 spete pentru codul CAEN 2221

11Aug2026

Completare declaratia intrastat

de Vera Constantin valabil la 11 Aug 2026
Intrebare: Pentru completarea declaratiei Intrastat, fluxul de expedieri, avem urmatoarea speta: s-a emis o factura catre partenerul comercial din Germania insa bunurile au fost livrate direct din Romania in Austria (catre clientul final al partenerului din Germania).Ce informatii vom adauga in campurile: Country of destination, Partner country code si Partner VATNr?
10Aug2026

Campanie promotionala B2B cu bonuri de combustibil - tratament fiscal si contabil

de Rodica Balanescu valabil la 10 Aug 2026
Intrebare: Compania X, producator in industria materialelor de constructii, organizeaza o campanie promotionala destinata stimularii vanzarilor si fidelizarii partenerilor comerciali (distribuitori, persoane juridice). Conditiile de desfasurare, conform regulamentului, sunt urmatoarele: promotia se desfasoara pe durata a doua saptamani, iar in urma comenzilor plasate si livrate in aceasta perioada, care ...
20Iul2026

Refacturare servicii de depozitare la un partener din Elvetia

de Anca Bilas valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Societatea X (inregistrata in scopuri de TVA in Romania) cumpara de la societatea Y (Elvetia) bunuri care sunt primite in portul Constanta. Din motive independente de societatea X, au fost ocazionate cheltuieli cu depozitarea containerului. Transportatorul international (societate non-UE) a facturat in USD, fara TVA, acest cost comisionarului vamal (societate din Romania). Comisionarul vamal ...
20Iul2026

Import realizat in Croatia

de Anca Bilas valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Firma A, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, achizitioneaza bunuri de la furnizorul B din Turcia (inregistrat in scopuri de TVA), care sunt livrate direct catre clientul final C din Croatia (inregistrat in scopuri de TVA). Conditia de livrare este DAP Croatia, bunurile fiind transferate direct din Turcia in Croatia, furnizorul turc organizand transportul bunurilor.Persoana juridica din ...
17Iul2026

Cesiune de creanta si compensare datorii intre 3 societati comerciale

de Gina Popescu valabil la 17 Iul 2026
Intrebare: Societatea X (persoana juridica romana, platitoare de TVA si impozit pe profit) detine o creanta comerciala asupra societatii Y, rezultata din livrarea de componente din material plastic. Societatea Y (persoana juridica romana, platitoare de TVA si impozit pe profit) presteaza servicii de galvanizare si alte servicii industriale catre societatea Z, emitand facturi comerciale pentru serviciile ...
20Iul2026

Avans client non-UE

de Stan Cosmina valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Societatea noastra din Romania produce piese pentru un client din SUA. Inainte de lansarea comenzilor, clientul ne vireaza o suma de bani destinata achizitiei materiei prime necesare productiei. Pentru suma incasata, societatea emite o factura de avans.Ulterior, clientul transmite comenzile de productie si doreste ca factura finala sa cuprinda doar contravaloarea manoperei, considerand ca ...
16Iul2026

Drepturi salariale acordate prin hotarare judecatoreasca. Declaratii rectificative, plata contributiilor si tratamentul fiscal al tichetelor de masa

de Nicolae Liviu valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: In luna iunie 2026, societatea noastra a fost obligata, prin hotarare judecatoreasca, sa plateasca unui fost angajat o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate la care acesta era indreptatit, precum si sa achite integral contributiile prevazute de lege aferente drepturilor salariale restante acordate prin aceasta sentinta civila, pentru perioada 17.05.2024 si pana la ...
30Iun2026

Impozitarea veniturilor din comisioane realizate de nerezidenti

de Justinian Cucu valabil la 30 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra a inchiat un contract de intermediere vanzari urmand sa plateasca un comision cu un rezident din Turcia, societate comericala cu impozit pe profit.Este necesara retinere la sursa la momentul platii si care este procentul aplicat pe conventia de evitare a dublei impunerii sau cod fiscal? Mentionez ca detinem certificat de rezidenta fiscala.
26Iun2026

Dividende interimare la firma aflata in lichidare

de Anca Ivanov valabil la 26 Iun 2026
Intrebare: Suntem o societate in lichidare voluntara. Din 2022 am oprit productia, iar actionarii au hotarat vanzarea terenului aferent societatii. S-a procedat la demolarea cladirilor si urmeaza semnarea contractului de vanzare-cumparare a terenului la data de 26.06.2026 si, implicit, realizarea de venit din vanzarea terenului prin emiterea facturii.In aceasta perioada, 20222025, au existat mai multe ...
19Iun2026

Deductibilitate cheltuieli cu dobanda

de Mihaela Corneanu valabil la 19 Iun 2026
Intrebare: Activul net al societatii la 31.12.2025 este < 1/2 din capitalul social. In aceste conditii se pot platii dobanzile aferente imprumuturilor datorate asociatilor? Sunt aceste cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit?
16Iun2026

Cerinte emitere si transmitere factura pentru livrare bunuri in Romania catre client extern reprezentat fiscal in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 16 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra, platitoare de TVA in Romania, livreaza bunuri catre o societate din Elvetia. Societatea din Elvetia este beneficiarul contractual al bunurilor si detine in Romania un cod de TVA obtinut prin reprezentant fiscal. Conform instructiunilor primite de la societatea din Elvetia, bunurile nu sunt expediate in afara Romaniei, ci sunt livrate direct catre un alt client din Romania.Va ...
11Iun2026

Operatiune intre 3 societati

de Gabi Popescu valabil la 11 Iun 2026
Intrebare: Societatea A (inregistrata in scopuri de TVA in Romania) vinde catre Societatea B (inregistrata in scopuri de TVA in Germania) bunuri produse in Romania, pe care le livreaza catre clientul final al Societatii B, respectiv Societatea C din Elvetia (CH). Practic, Societatea A trebuie sa efectueze exporturi catre Elvetia din Romania, in numele Societatii B din Germania. Transportul bunurilor din ...
09Iun2026

Declarare operatiuni tranzactie triunghiulara Romania stat membru 2

de Anca Bilas valabil la 09 Iun 2026
Intrebare: Suntem cumparator revanzator (B) intr-o tranzactie triunghiulara, cu alte 2 state membre detinatoare de cod valid de TVA. (A) furnizorul din Ungaria livreaza direct clientului (C) din Germania. Va rugam sa ne transmiteti opinia dumneavoastra in legatura cu declararea tranzactiei in D300 si D390 (pozitie decont, simbol) precum si codul SAF-T ce trebuie utilizat.
04Iun2026

Declararea in D300 a serviciilor de constructii prestate in Germania

de Rodica Balanescu valabil la 04 Iun 2026
Intrebare: Am o firma platitoare de TVA si impozit pe profit, in domeniul constructiilor. Clientii sunt din tari ale UE, momentan din Germania, iar locul prestarii serviciilor este in Germania. Serviciile sunt prestate de salariati romani plecati in detasare transnationala pe perioade de 6 luni/an.Va rog sa ma lamuriti cum este corecta inregistrarea facturilor catre clienti in decontul de TVA: la randul 3 ...
Pagina: 123456»
x