Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 9 Noiembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Cod special de TVA. SAF-T

valabil la 22 Oct 2025Conform legislatiei in vigoare!
Negoita Oana-Maria Raspuns oferit de
Negoita Oana-Maria

Expert contabil

Intrebare: Este vorba despre un SRL, microintreprindere neplatitoare de TVA, care detine acum si un CUI special de TVA, utilizat pentru achizitia de servicii intracomunitare (ex.: reclama Facebook), pentru care va depune lunar declaratia D301 si va plati TVA la buget (pe codul de TVA special). Inteleg ca, pentru acest CUI special, exista obligatia de raportare a declaratiei D406 intr-o forma simplificata, pentru fiecare luna in care se inregistreaza tranzactii intracomunitare.

Intrebarea mea este: ce inregistrari contabile trebuie efectuate pe acest CUI special, astfel incat sa rezulte o declaratie D406 corecta si completa, fara a dubla informatiile transmise prin SRL-ul cu CIF de neplatitor de TVA?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 4321

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 oct 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria SAF-T

30Oct2025

Cont contabil. Configurare. SAF-T. Raportare cod NC

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 30 Oct 2025
Intrebare: Cum se procedeaza atunci cand se preia o firma la care contabilitatea a fost tinuta intr-un alt program, iar baza de date nu poate fi importata, in ceea ce priveste analiticele pentru furnizori si clienti? Este obligatoriu sa se pastreze aceleasi analitice la furnizori si clienti ca in balanta preluata? Adica, daca in balanta de pornire furnizorul X are analiticul 401.00005, trebuie configurat la ...
30Oct2025

Coduri de TVA deductibile/nedeductibila 50% combustibil

de Elena Garofil valabil la 30 Oct 2025
Intrebare: Care sunt codurile de TVA aplicabile incepand 01.08.2025 pentru D406 in urmatoarea situatii/inregistrari contabile:1. TVA deductibilitate de 50% in cazul combustibilului;2. TVA nedeductibil 50% in cazul combustibilului.
21Oct2025

Trecerea de la neplatitor la platitor de TVA. Raportare SAF-T

de Negoita Oana-Maria valabil la 21 Oct 2025
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA in Romania, fara salariati si platitoare de impozit pe profit, devine platitoare de TVA lunar prin optiune la data de 29.09.2025 (data depunerii D700 pentru inregistrarea in scopuri de TVA).Cum se depune D406 (SAF-T) pentru trimestrul III 2025? Se depune o declaratie trimestriala pentru trimestrul III, cu date doar pentru lunile iulie august 2025, si una lunara ...
18Oct2025

Coduri SAF-T pentru impozite si contributii. Rectificare declaratii

de Ionut Jinga valabil la 18 Oct 2025
Intrebare: Nu am completat nimic la tip taxa prestabilit pentru conturile 4315, 4316, 436, 4411 atunci cand am generat fisierul SAF-T. Nu am primit eroare si abia acum mi-am pus aceasta problema.Trebuia sa completez tip taxa prestabilit pentru aceste conturi? Considerati ca trebuie sa depun rectificativa?
10Oct2025

Bunuri cu livrare directa - raportare in SAF-T D406 si Intrastat la AIC

de Rodica Balanescu valabil la 10 Oct 2025
Intrebare: O firma are ca activitate vanzarea de echipamente industriale achizitionate din state UE. Aceste echipamente sunt achizitionate numai pe baza de comenzi ferme de la clienti romani, avand greutate mare si valori ridicate. Echipamentele sunt livrate de transportatori direct catre beneficiari; firma noastra nu detine depozit sau gestiune de marfuri. Societatea completeaza E-Transport pentru ...
09Oct2025

Perioada TVA. Raportare SAF-T

de Vera Constantin valabil la 09 Oct 2025
Intrebare: Cum se depune declaratia SAF-T pentru trimestrul III daca, incepand cu luna septembrie 2025, devin platitor de TVA lunar? Se depune o declaratie trimestriala pentru lunile iulie, august si septembrie si o alta declaratie lunara pentru luna septembrie?
x