Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Martie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Comision de intermediere si refacturare costuri. Monografie contabila

valabil la 27 Feb 2026Conform legislatiei in vigoare!
Stan Cosmina Raspuns oferit de
Stan Cosmina

Economist

Intrebare: O societate ungara (firma B) va organiza un eveniment de tip gastro-festival in UE (Ungaria). Asociatul si administratorul societatii ungare este o persoana fizica romana, care detine si o societate romana (firma A). La acest eveniment vor participa atat societati romanesti (firma C), cat si societati ungare, in calitate de vanzatori. Societatile din Romania vor livra bunurile prin intermediul firmei A din Romania. Firma A va primi bunurile si le va transporta in Ungaria catre firma B, care se va ocupa de vanzarea catre clientii finali in cadrul festivalului.

Firma A va factura catre firma B bunurile la aceeasi valoare la care le primeste de la firmele C. In plus, firma A va factura un comision de x%, calculat la valoarea neta a bunurilor vandute de firma B catre clientii finali, aferente firmelor C. Firma A va evidentia in contabilitate, cu ajutorul contului 461, miscarile bunurilor care nu ii apartin, intrucat are doar rol de intermediar.

La momentul livrarii bunurilor nu se cunosc nici cantitatea, nici valoarea bunurilor care vor fi vandute de catre firmele C. Din acest motiv, s-a avut in vedere declararea transportului in e-Transport ca stocuri la dispozitia clientului, intrucat o parte dintre aceste bunuri vor fi returnate de la firma B catre firmele C, respectiv prin firma A.

La finalul festivalului, in functie de valoarea bunurilor vandute catre clientii finali de catre firma B, aceasta va achita contravaloarea bunurilor catre firma A, iar firma A va achita catre firmele C contravaloarea bunurilor, diminuata cu comisionul retinut.

Care este tratamentul contabil si fiscal din perspectiva firmei A si care sunt documentele necesare pentru toate tranzactiile derulate?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 8230

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 feb 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Intracomunitare

05Mar2026

Tratament fiscal si contabil achizitie intracomunitara de servicii IT. Beneficiar inreprindere mica

de Amelia Dumitras valabil la 05 Mar 2026
Intrebare: O societate din Romania (SRL), neplatitoare de TVA, cu obiect de activitate in domeniul IT, urmeaza sa achizitioneze servicii de la o persoana impozabila stabilita in Spania (firma/PFA), care detine cod valid de TVA intracomunitar.Societatea din Romania intentioneaza sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal (cod special TVA pentru operatiuni intracomunitare).1. ...
19Feb2026

Inregistrare in scopuri de TVA prin optiune

de Negoita Oana-Maria valabil la 19 Feb 2026
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA, doreste sa cumpere doua utilaje din Polonia in valoare de 31786 euro fiecare.Va rog sa ma indrumati in legatura cu completarea declaratiei d700 in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, inclusiv cu documentele care trebuie sa fie atasate declaratiei. Mentinez ca societatea va vinde ulterior utilajele respective si deci automat va depasi si cifra de afaceri ...
15Feb2026

Achizitie intracomunitara produse accizabile

de Negoita Oana-Maria valabil la 15 Feb 2026
Intrebare: Societate care comercializeaza tigari electronice (lichid cu sau fara nicotina), achizitioneaza din UE si vinde pe teritoriul Romaniei. La aceste achizitii se platesc si acize, pe care le inregistram in costul produsului (371=446). Este corect, ca in declaratia D390 si in D300 la R5 si R5.1 sa se declare valoarea facturii plus accizele?
13Feb2026

Inchiriere imobil in Spania pentru muncitori detasati

de Negoita Oana-Maria valabil la 13 Feb 2026
Intrebare: Societatea noastra a inchiriat un apartament in Spania pentru a caza mucitorii detasati acolo. Pentru acest apartament s-au cumparat o serie de obiecte (consumabile, obiecte de inventar, mobilier) pentru care avem bonuri fiscale. Cum inregistram si declaram toate aceste cheltuieli? In situatia in care vom aduce o parte dintre aceste bunuri in Romania, ce obligatii declarative avem?
11Feb2026

Tratament fiscal TVA tranzactii vanzare-cumparare in Italia

de Anca Bilas valabil la 11 Feb 2026
Intrebare: Firma inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Achizitioneaza marfa din Polonia, Olanda si Italia. Vinde marfa in Italia catre persoane fizice si juridice din Italia. Marfa nu ajunge in Romania.Ce obligatii are societatea din Romania? Cum trebuie tratata fiecare situatie in parte si ce declaratii trebuie depuse?1. Achizitie de marfa din Italia si vanzare directa in Italia catre persoane ...
10Feb2026

Achizitie intracomunitara cu locul de plecare in alt stat UE

de Anca Bilas valabil la 10 Feb 2026
Intrebare: Avem o achizitie intracomunitara de bunuri de la o societate din Danemarca, cu cod valid de TVA in VIES, insa pe documentul de transport am observat ca marfa a plecat din Bremen, Germania, cu livrare in Romania.Este aceasta o achizitie intracomunitara cu taxare inversa? Se declara in D300 doar la rd. 5, fara preluare la rd. 5.1? Codul SAF-T aferent acestei operatiuni este 300104?
x