Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Aprilie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Completare D101

valabil la 03 Apr 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit, in anul 2023, a obtinut pierdere fiscala de 6.000.000 lei, evidentiata la randul 40 din D101/2023. In anul 2024, obtine pierdere fiscala in valoare de 16.000.000 lei.

Avand in vedere ca in 2024 are pierdere si nu poate recupera in limita a 70% din profit, continua sa treaca la randul 39 toata pierderea anului 2023 (6.000.000 lei)? Iar pierderea anului curent apare la randul 40.1? In final, aceste 2 pierderi nu se cumuleaza pe un singur rand, ci sunt prezentate separat, la 39 si 40.1? (La randul 39.1 se mai trece ceva?) Compania nu trebuie sa aplice impozit minim, ci are impozit specific declarat prin D100, deci nu trebuie sa faca comparatii pentru randurile 46 in jos.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3514

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 apr 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

26Apr2025

Recuperare pierdere fiscala

de Gina Popescu valabil la 26 Apr 2025
Intrebare: Referitor la pierderea fiscala din anii precedenti, imi pot recupera cei 70% din profitul brut chiar si in trim. 1 2025, chiar daca declaratia 101 are termen 25.06.2025?
20Apr2025

Redirectionare impozit pe profit pentru sponsorizari

de Mariana Prejbeanu valabil la 20 Apr 2025
Intrebare: In urma calculului impozitului pe profit aferent anului 2024, am realizat sponsorizari in valoare mai mica decat limita permisa de lege. Prin urmare, dorim sa redirectionam diferenta si inteleg ca acest lucru se poate face prin formularul 177. Ce note contabile trebuie facute pentru aceasta diferenta de sponsorizare? Valoarea ei trebuie trecuta in formularul 101, impreuna cu sumele deja platite ...
15Apr2025

Mentiune in D700 trecere la sistemul de impozitare pe profit trimestrial

de Anca Bilas valabil la 15 Apr 2025
Intrebare: Cum se completeaza declaratia 700, ce anume se bifeaza daca se doreste trecerea de la impozit pe profit anual la impozit pe profit trimestrial?
13Apr2025

Redirectionare impozit pe profit prin declaratia 177

de Albescu Adina-Mihaela valabil la 13 Apr 2025
Intrebare: Am calculat impozitul pe profit pentru anul 2024 si am intocmit Declaratia 101, pe care urmeaza sa o depun prin e-guvernare. Din calculul deductibilitatii cheltuielilor cu sponsorizarile a rezultat suma de 3000 lei (diferenta intre limita deductibila si cheltuielile cu sponsorizarile efectuate) pe care as vrea sa o redirectionez catre o ONG. 1. Este corect sa platesc integral impozitul pe ...
14Apr2025

Rectificare D100 trim 1 2025

de Vera Constantin valabil la 14 Apr 2025
Intrebare: In data de 25.03.2025 am depus din greseala D100 cu declararea impozitului pe profit pentru trimestrul 1 - cu zero si declararea impozitului pe venit din chirii de 500 lei, aferent lunii martie. Declaratia contine valorile corecte, insa aceasta trebuia depusa dupa 1 aprilie (maxim 25.04.2025).As dori sa stiu daca trebuie sa depun D710 (rectificativa) pentru a avea o declaratie depusa in luna ...
10Apr2025

Completare declaratie 101

de Mihaela Corneanu valabil la 10 Apr 2025
Intrebare: La o societate platitoare de impozit pe profit, care in 2023 a inregistrat o pierdere in valoare de 11.089 lei (randul 40 din D101/2023), iar in 2024 are, de asemenea, pierdere in valoare de 17.928 lei, cum se completeaza Declaratia 101 pentru anul 2024 la urmatoarele randuri: 39, 39 si 40?
x