Completarea D390
valabil la 23 Mai 2023
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu analiza si corelatiile pentru transmiterea corecta a D390.
Doresc sa stiu ce anume trebuie sa verific pentru transmiterea corecta a declaratiei.
Doresc sa stiu ce anume trebuie sa verific pentru transmiterea corecta a declaratiei.
Raspuns: Modalitatea de completare a D390 este prevazuta in OpANAF nr. 705/2020 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".
Potrivit prevederilor de la pct. 1 din acest ordin:
1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
c) prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana;
Baza de date "Declaratii recapitulative" cuprinde 5 sectiuni:
- livrari - in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T), toate livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in cadrul regimului special pentru agricultori (R);
- achizitii - in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri (cod A);
- prestari servicii - in care se inscriu prestarile intracomunitare de servicii (cod P);
- achizitii servicii - in care se inscriu achizitiile intracomunitare de servicii (cod S);
- transferul de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului, prevazut la art. 2701 din Codul fiscal.
Pentru completarea D390 trebuie sa aveti in vedere ca datele inregistrate in D390 sa corespunda cu datele inregistrate in D300.
De asemenea, pentru livrarile intracomunitare de bunuri/prestarile de servicii intracomunitare sa verificati daca codul de TVA al clientului este valid.
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Declaratia 390
15Mar2024
Rectificativa d406
de
Raluca Liliana Anghelache
valabil la 15 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra este nevoita sa depuna o declaratie rectificativa pentru declaratia lunara SAF-T.Se bifeaza undeva in declaratie ca este una rectificativa sau a doua declaratie depusa pentru aceeasi perioada este automat considerata declaratie rectificativ?
06Mar2024
Nedepunere in termen D390
de
Anca Bilas
valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: Am depus D390 in data de 27.02.2024. La ce sa ma astept?
21Feb2024
Livrare intracomunitara in regim de consignatie
de
Anca Bilas
valabil la 21 Feb 2024
Intrebare: O societate face livrari intracomunitare de bunuri in regim de consignatie. Cand se declara in declaratia 390? In momentul livrarii pe baza de aviz sau in momentul facturarii cand se consuma din depozitul clientului? La ce sectiune se declara in D390?
25Ian2024
Declaratia 390
de
Stan Cosmina
valabil la 25 Ian 2024
Intrebare: O societate din Romania presteaza servicii intracomunitare. Are cod valid de tva. Emite facturi catre partenerii sai din UE (facturile sunt emise fara tva), toti sunt verificati in Vies si au cod valid tva. S-a depus declaratia 390 Vies in perioadele de raportare. In urma unui control fiscal, inspectorii au solicitat un raport cu privire la informatiile existente in sistemul Vies pentru firma ...
21Dec2023
Regularizare D390 privind factura lipsa
de
Mihaela Corneanu
valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: Dupa data depunerii declaratiei D390 pentru luna octombrie, am primit din partea furnizorului extern o factura.Factura emisa in luna octombrie trebuie declarata in D390 la luna octombrie, prin urmare trebuie depusa o rectificativa sau se poate inregistra si declara in D390 la luna noiembrie? In situatia in care trebuie depusa rectificativa la luna octombrie, atunci in D300 la luna noiembrie ...
20Dec2023
D390. Data facturii diferita de data receptiei
de
Vera Constantin
valabil la 20 Dec 2023
Intrebare: Firma noastra a achizitionat un uitlaj in luna noiembrie de la o firma din Cehia. Firma din Cehia a facut factura cu data de 30.10, dar noi am facut receptia in data de 06.11, pentru ca atunci am primit marfa. Declaratiile pe luna octombrie le-am depus, inlcusiv decontul de tva. Achizitia nu a fost declarata in D390 in luna octombrie.Ar trebui sa facem rectificativa la d390?