Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 9 Iunie 2023
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Confectii lohn. Obligativitate registru bunurilor primite din alt stat membru

valabil la 29 Apr 2023Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate romaneasca platitoare de TVA presteaza servicii lohn pentru 2 societati din Germania. De la prima societatea avem proforma cu bunurile trimise pentru prelucrare, iar facturarea o facem pe bunurile trimise in DE ca prelucrate. In baza facturilor (proforma intrare vs factura iesire) se vede bunuri intrate vs bunuri iesite cu toate ca nu este tinuta o evidenta clara. Factura de iesire este inregistrata pe 704, tip P in d390. Proforma de intrare a bunurilor nu este inregistrata in contabilitate.

Societatea nu completeaza Registrul bunurilor primite. Lipsa acestuia este motiv pentru a nu fi considerata tranzactie lohn? Societatea este obligata sa aiba o evidenta clara a bunurilor intrate si iesite sau este suficient daca societatea din Germania isi tine aceasta evidenta? Care este monografia contabilia? Daca societatea nu doreste sa urmareasca extracontabil bunurile intrate si iesite, care pot fi repercursiunile fiscale? Pentru a doua societate primim marfa de la un furnizor din Romania, o prelucram si o trimitem mai departe la clientul din Germania.

Este si in acest caz prestare intracomunitara tip lohn sau discutam de o livrare intracomunitara asimilata sau de un LIC? Furnizorul din Romania nu ne prezinta niciun document pe marfa intrata (aviz, proforma), ci avem doar CMR-urile de transport. Furnizorul din Romania este obligat sa ne prezinte un aviz pentru marfa transportata catre noi? Declararea in intrastat se face pentru marfa intrata din Romania si livrata in Germania? Livrarile in Germania le desclaram pentru ambii clienti. De asemenea se obtine si codul UIT. Ce alte obligatii cu impact fiscal sunt pentru speta prezentata?

Tip societate: P.F.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0128

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 apr 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 108560 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

PFA sau SRL in 2023?

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

14Aug2022

Sponsorizari in bani si produse. ONG. Donatii

de Vera Constantin valabil la 14 Aug 2022
Intrebare: O fundatie din Romania (fara activitate economica) este neplatitoare de TVA. In baza unui contract de sponsorizare incheiat cu o firma din SUA primeste urmatoarele:- 10.000 usd, din care 1.000 usd pentru sustinerea propriei activitati si 9.000 usd pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina, in mod direct sau prin intermediul altor ONG-uri din Romania.- medicamente in valoare de 20.000 usd ...
05Iun2022

Persoane afiliate. Dosarul preturilor de transfer

de Dana Hristu valabil la 05 Iun 2022
Intrebare: O sucursala (fara personalitate juridica) este infiintata in Romania in anul 2017 prin intermediul Registrului Comertului de catre o firma straina din Statele Unite ale Americii. Este platitoare de impozit pe profit. Sucursala realizeaza venituri din crearea de software. Incepand cu anul 2017 si pana in anul curent, sucursala a facturat serviciile de creare software catre societatea mama din SUA, ...
06Feb2022

Neplatitor de TVA. Venituri in avans. Cifra de afaceri. Plafon TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 06 Feb 2022
Intrebare: Societatea este infiintata in octombrie 2021. Pentru organizarea unui curs ce se deruleaza pe o perioada mai mare de timp (3 module), societatea emite facturi clientilor conform contractelor incheiate, separat pentru fiecare modul in parte. Astfel, pentru modulul din ianuarie 2022 facturile in valoare de 100.000 lei sunt emise in octombrie 2021. Pentru modulul din martie 2022 facturile in valoare ...
09Ian2022

Achizitie tableta online de la un furnizor din Hong Kong. TVA si taxe vamale

de Vera Constantin valabil la 09 Ian 2022
Intrebare: Suntem o societate platitoare de tva. Am achizitionat online o tableta. Am primit o factura de la furnizorul din Hong Kong. Avem document de import electronic de la DHL, dar nu am primit factura pentru taxe vamale si tva aferenta marfii. Ni s-a comunicat ca taxele si TVA sunt incluse in pretul produsului si vor fi achitate de firma din Norvegia (de pe site-ul careia am comandat).Ce obligatii ...
20Aug2021

Servicii lohn catre beneficiar din Malta

de Anca Ivanov valabil la 20 Aug 2021
Intrebare: Urmeaza sa incheiem un contract cu o societate din Malta pentru asamblare de componente (lohn), pentru depozitare industriala de componente si produse finite rezultate dupa asamblare precum pentru transportul produselor finite la Beneficiarul final. Componentele vor fi livrate la societatea noastra de catre societatea din Malta (pe cheltuiala acestora), transportul pornind direct de la furnizorii ...
17Iun2021

Ajustare tva. Activitate de comert cu amanuntul. Monografie contabila

de Diana Popescu valabil la 17 Iun 2021
Intrebare: O societate cu profil comert cu amanuntul devine platitoare de tva ca urmare a depasirii plafonului. Gestiunea este global valorica.Este obligatorie ajustarea tva aferenta marfurilor din stoc sau se poate scoate tva neexigila din adaosul comercial practicat, pretul marfurilor ramanand acelasi pana la epuizarea stocului existent? Care sunt inregistrarile contabile?
x