Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Februarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



  • Subiectul saptamanii
  • Conditii microintreprindere
    O societate SRL, cu cod CAEN 6202, are 3 angajati: doi cu cate 1 ora pe luna si unul cu 2 ore pe luna. In prezent, nu desfasoara activitati economice, nu este declarata inactiva si depune declaratiile la termen: D112 lunar, D300 trimestrial...
    mai mult

Corectare eroare contabila. Rectificare declaratia 390

valabil la 16 Ian 2026Conform legislatiei in vigoare!
Negoita Oana-Maria Raspuns oferit de
Negoita Oana-Maria

Expert contabil

Intrebare: Avem inregistrata o factura de achizitie intracomunitara de la un furnizor din UE (Finlanda), luna septembrie 2025, cu CMR, in valoare de aproximativ 30.000 EUR. Recent (ianuarie 2026), la o reconciliere cu furnizorul, am constatat ca el avea inregistrata factura respectiva cu suma de aproximativ 33.000 EUR si a transmis pe email factura respectiva, care este identica cu cea inregistrata de societatea noastra, diferenta fiind reprezentata de transport, in valoare de 3.000 EUR.

Cum procedez din punct de vedere al declaratiei 390? Se face o declaratie rectificativa pentru 390 aferenta lunii septembrie? Tot la septembrie se face si corectia in contabilitate? Trebuie facuta rectificativa si pentru SAFT-T?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4519

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 ian 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Import/Export

05Feb2026

Corectie DVI

de Negoita Oana-Maria valabil la 05 Feb 2026
Intrebare: O societate din Polonia are cod de TVA in Romania si face importuri din Turcia cu DVI aferent (marfa fiind livrata din Turcia in Romania). Pe factura de la furnizor apare codul de TVA din Romania, insa pe DVI-uri, la sectiunea Destinar, apare in campul nr. numarul NIP din Polonia.Este in regula? Putem deduce TVA platita in vama in declaratia 300? Exista un alt loc in care trebuie ...
23Ian2026

Vanzare catre Estonia. Livrare fizica din Romania in Ucraina

de Rodica Balanescu valabil la 23 Ian 2026
Intrebare: Va rog frumos sa ne oferiti opinia dvs. pentru urmatoarea situatie, referitor la regimul de facturare TVA si modul de declarare:Societatea R din Romania, platitoare de TVA, vinde catre o societate E din Estonia.Transportul insa va fi efectuat din Romania in Ucraina, la clientul final al societatii din Estonia.Care va fi regimul TVA cu care R trebuie sa factureze catre E? Pentru a aplica ...
22Ian2026

Achizitii servicii de reclama de la Meta Platforms Ireland. Tratament fiscal

de Ionut Jinga valabil la 22 Ian 2026
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu inregistrarea facturilor de la Meta Platforms Ireland Limited, VAT IE9692928F (factura este fara TVA). Societatea a facut reclama pe Facebook.Cum le inregistrez in contabilitate? Taxare inversa? Declaratii 300 si 390?
19Ian2026

Credit memo aferent unui stoc de marfa

de Mihaela Corneanu valabil la 19 Ian 2026
Intrebare: O societate A din Romania, platitoare de TVA si impozit pe profit, care se ocupa cu vanzarea de echipamente achizitionate de la furnizori externi UE si non-UE, instalarea si service-ul acestora, primeste de la furnizorul extern de echipamente facturi de tip credit memo pentru aceste instalari. In unele cazuri, cand un echipament se strica dupa o perioada de folosire sau este nevoie sa se ...
09Ian2026

TVA si vama in livrari in lant: Taiwan-Italia-Romania si Romania non-UE/UE

de Rodica Balanescu valabil la 09 Ian 2026
Intrebare: 1. Un furnizor taiwanez are contract de furnizare cu o firma din Romania, dar o parte din echipamente le cumpara de la un furnizor din Italia; bunurile vor fi livrate direct din Italia in Romania. Factura de vanzare o emite furnizorul din Taiwan, cu care s-a semnat contractul de achizitie.Pentru livrarea partiala din Italia, firma din Romania va plati TVA in vama in Romania pe baza facturii ...
30Dec2025

Raportare valoare import de bunuri. Conditia de livrare DDP

de Amelia Dumitras valabil la 30 Dec 2025
Intrebare: Am achizitionat marfuri de la o companie din UK, marfuri care apar pe factura comerciala cu provenienta China. Conditia de livrare este DDP, iar pe factura este mentionat distinct costul de livrare. Marfurile sunt transportate de o firma de curierat inregistrata in Romania, pe baza comenzii furnizorului. La sosirea in tara, firma de curierat intermediaza vamuirea marfurilor, iar pe DVI la ...
x