Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 9 Noiembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Corectare erori contabile. Implicatii fiscale

valabil la 30 Oct 2025Conform legislatiei in vigoare!
Ionut Jinga Raspuns oferit de
Ionut Jinga

consultant fiscal

Intrebare: In urma unui control ITM din luna octombrie 2025, am primit masura de a face dovada platii compensarii in bani pentru 2 zile de concediu neefectuat, aferente unui angajat care a plecat in luna aprilie 2025. Suma cuvenita este de 412 lei brut. Pentru efectuarea platii, trebuie sa modific statul de plata al lunii aprilie si sa depun D112 rectificativa.

Avand in vedere ca societatea este platitoare de impozit pe profit si ca la 30.06.2025 am depus raportarea semestriala la ANAF, trebuie sa depun declaratie rectificativa pentru D100 aferenta trimestrelor II si III, intrucat impozitul datorat se modifica cu aproximativ 60 lei in minus? Pentru D406 aferente perioadei aprilie septembrie 2025, trebuie sa depun declaratii rectificative?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4651

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 oct 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Corectarea erorilor

10Oct2025

Corectare erori. Neconcordante raportul Z

de Vera Constantin valabil la 10 Oct 2025
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarea problema: luna aceasta au existat mai multe neconcordante intre raportul Z si incasarile efective. La sfarsit de luna, declaratia A4200 a fost emisa si transmisa la casa de marcat automat. Ca urmare, va rugam sa ne spuneti cum putem interveni pentru modificarea valorii cu numerar a Z-urilor, astfel incat acestea sa fie corecte si in concordanta cu tranzactiile ...
30Sep2025

Corectare erori contabile

de Gina Popescu valabil la 30 Sep 2025
Intrebare: Va rog frumos sa ne spuneti cum se procedeaza in urmatoarea situatie: anii 2016-2023 au fost inchisi in sistemul nostru informatic, iar in anul curent, in urma unei manipulari gresite, s-au mai inchis o data, insa aceasta operatie a dublat anumite note contabile din acea perioada. Anii nu mai pot fi deschisi pentru a corecta aceste dubluri generate total eronat. Astfel, acum toate balantele sunt ...
24Sep2025

Corectare impozit pe profit declarat eronat la trimestru

de Gina Popescu valabil la 24 Sep 2025
Intrebare: Am inregistrat gresit, in luna iunie, o cheltuiala cu sponsorizarea (in registrul de evidenta fiscala nu am trecut-o la suma nedeductibila). Astfel, imi rezulta un impozit de inregistrat in plus, in valoare de 4.160 lei.Cum ma sfatuiti sa procedez?1. Sa devalidez lunile si sa depun rectificative la D100 si la D406 pentru lunile iunie si iulie;2. Fara sa devalidez si fara sa depun din nou ...
11Sep2025

Corectarea erorilor contabile in raportarile semestriale

de Liviu Sapunaru valabil la 11 Sep 2025
Intrebare: Societatea X are anul fiscal diferit de anul calendaristic, perioada fiscala fiind 01.04.2024 31.03.2025. Dat fiind faptul ca anul fiscal este diferit, situatiile financiare anuale se depun pana la 28.08.2025. Desi situatiile financiare anuale se depun pana la 28.08.2025, situatiile financiare semestriale se depun pana la 16.08.2025, adica inainte de depunerea situatiilor financiare anuale. Pana ...
08Aug2025

Corectarea erorii de calcul a impozitului pe profit

de Andreea Paunoiu valabil la 08 Aug 2025
Intrebare: SC a depus bilantul si D101 in termenul legal. Ulterior, a identificat o eroare la calculul impozitului pe profit, generata de o eroare de inregistrare a cheltuielilor cu sponsorizarile. SC a constatat ca a inregistrat eronat cheltuieli cu sponsorizarea mai mari cu 10.000 RON decat s-au platit in realitate. Suma inregistrata eronat a fost considerata cheltuiala nedeductibila la calculul ...
31Iul2025

Depunere D406, in prelucrare

de Elena Garofil valabil la 31 Iul 2025
Intrebare: Am depus declaratia D406 ieri, 30.07.2025. Pana la data prezentei, este tot in prelucrare. Am sunat la ei si mi-au spus ca au mult de lucru. Am transmis si formularul la departamentul tehnic, dar nu am primit raspuns pana acum.Ce se intampla in cazul in care, presupunand ca formularul ar fi eronat si trebuie sa-l depun din nou? Eu consider ca nu este, deoarece nu depun pentru prima oara, dar ...
x