Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 9 Octombrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Corectare facturi emise pe cod TVA gresit

valabil la 21 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate comerciala are un client extern pentru prestari de servicii din Germania. In anul 2023, clientul din Germania si-a schimbat codul de TVA si a anuntat aceasta schimbare. S-au facturat servicii pe codul vechi de TVA al clientului. Acum, clientul are un control din partea autoritatilor fiscale germane si a cerut refacerea facturilor pe codul corect de TVA.Ce se poate face:a) Se refactureaza facturile cu codul corect de TVA pentru intreaga perioada si se depun declaratii rectificative la declaratia 390?b) Exista o alta solutie?c) Se poate storna acum contravaloarea facturilor emise eronat pe codul vechi de TVA si declarate in VIS, cu suma cu minus, si sa se repuna cumulat valoarea facturilor emise eronat pe noul cod de TVA?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7022

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 130252 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

07Oct2024

Vanzare autoturism in Moldova

de Anca Bilas valabil la 07 Oct 2024
Intrebare: Dorim sa vindem o masina second hand catre o persoana fizica sau juridica din Republica Moldova, masina urmand a fi scoasa din tara pe roti de catre respectivul cumparator. Masina este inregistrata la vanzator ca fond de marfa. Factura va fi emisa cu TVA? Cum se declara in decontul D300?
08Oct2024

TVA. Perioada fiscala

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 08 Oct 2024
Intrebare: Am un client SRL, platitor TVA la trimestru. In luna august 2024 are 2 achizitii de la doi furnizori din UE, cu cod valid TVA (verificat VIES VAT). O achizitei este cu bunuri, cealalta este cu servicii. Trebuie sa fac D700 de schimbare perioada fiscala TVA de la trimestru la luna?1. Care este termenul pentru transmitere D700?2. Cu ce data intra ca platitor TVA luna? In D700 bifez subsectiunea ...
30Sep2024

Documente necesare inregistrarii in D 394 pentru serviciile de incarcare prin statii electrice

de Monica Cernea valabil la 30 Sep 2024
Intrebare: Societatea incaseaza intr-o singura transa pe zi veniturile din incarcarile la statiile pentru masini electrice (ex. incasare 1500 lei in banca, reprezentand n plati de la persoane fizice si juridice) prin procesatorul de plati. Pentru o parte din cei 1500 lei am factura fiscala, iar pentru diferenta nu am niciun document fiscal, dar colectez TVA. Astfel, lunar apar diferente intre D300 si D394 ...
02Oct2024

Procent necesar constituire grup fiscal unic din punctul de vedere al TVA

de Anca Bilas valabil la 02 Oct 2024
Intrebare: Pentru constituirea unui grup fiscal pentru TVA, una dintre conditii este: Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceiasi asociati. In cazul nostru, cele doua societati care vrem sa formeze grupul au fiecare aceiasi ...
29Sep2024

Reparatie auto suportata de firma de asigurari

de Anca Bilas valabil la 29 Sep 2024
Intrebare: Societatea noastra primeste in SPV o factura pentru repararea auto, care este achitata de asigurator direct furnizorului care a reparat masina. Precizam ca aplicam 50% deductibilitate la cheltuieli cu autoturisme. Pana acum, daca factura era achitata de asigurator, la societatea noastra nu se mai inregistra.1. TVA este sau nu deductibila si unde se declara in D300?2. Sumele despagubite (platite ...
29Sep2024

Declarare facturi primite cu intarziere

de Mihaela Corneanu valabil la 29 Sep 2024
Intrebare: La randul 34 din decontul de TVA (D300) se includ si sumele aferente facturilor inregistrate cu intarziere in luna pentru care se intocmeste D300? De exemplu, D300 se intocmeste pentru luna mai 2024, iar in luna mai s-au inregistrat facturi cu data de martie si aprilie 2024. Sumele acestor facturi sunt incluse la randul 34 sau sunt incluse la randurile 24 - 26 in functie de cota de TVA de pe ...
x