Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Iunie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Corectarea erorilor din anii precedenti

valabil la 13 Mai 2025Conform legislatiei in vigoare!
Mugur Durgheu Raspuns oferit de
Mugur Durgheu

Expert Contabil

Intrebare: Societatea a descoperit ca dintr-o eroare de utilizare a programului de contabilitate in anul 2022 o parte din cheltuieli date pe avans in 471 nu au fost repartizate lunar pe cont de cheltuieli.

Cum ar trebui tratate corect din punct de vedere fiscal si contabil aceasta eroare din anii precedenti?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4722

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 mai 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

20Iun2025

Procedura desfiintare grup fiscal

de Ramona Balasu valabil la 20 Iun 2025
Intrebare: Actualmente 4 companii afiliate formeaza grup fiscal pentru depunere impozit pe profit. De la momentul introducerii IMCA, desi fiecare companie individual este sub plafonul de 50 mil euro, la nivel de grup fiscal depasim 50 mil euro, si ca atare se calculeaza IMCA. Care sunt procedurile ce ar trebui urmate pentru a desfiinta grup fiscal?
19Iun2025

Plati impozite in Romania asociati intr-o societate cu rezidenta fiscala romaneasca

de Anca Bilas valabil la 19 Iun 2025
Intrebare: Compania noastra are 3 actionari. Unul dintre actionari are rezidenta fiscala in Scotia si detine acolo o afacere (pensiune). Un alt actionar locuieste in Romania, are si rezidenta fiscala in Scotia si are actiuni la aceeasi afacere (pensiune).Ce declaratii trebuie sa depuna fiecare actionar in Romania si in Scotia, in functie de statutul lor, si daca trebuie sa plateasca in Romania alte taxe ...
18Iun2025

Depunere D100/D700 impozit pe constructii an fiscal modificat

de Anca Bilas valabil la 18 Iun 2025
Intrebare: In prezent, avem exercitiu fiscal diferit de anul calendaristic, respectiv 01.05.202430.04.2025, iar pana in 25.07.2025 vom depune D700 pentru modificarea vectorului fiscal, in vederea trecerii la an fiscal = an calendaristic, incepand cu 01.01.2026.Astfel, avand in vedere ca exercitiul fiscal cuprinde perioada 01.05.202431.12.2025, conform art. 16 alin. (5^1), care este termenul de depunere ...
16Iun2025

Aplicare sistem de impozitaare pe profit anual

de Anca Bilas valabil la 16 Iun 2025
Intrebare: Ca urmare a nedepunerii in termen a bilantului la 31.12.2023, am devenit platitor de impozit pe profit incepand cu 01.04.2024. Peste 95% din cifra de afaceri provine din activitati agricole (cultivare de cereale). Va rog sa-mi spuneti care este termenul corect de declarare a impozitului pe profit: trimestrial sau anual? Este optionala alegerea termenului? Activitatea fiind sezoniera, ne-ar ...
14Iun2025

Depunere F177 in cazul anului fiscal modificat

de Anca Bilas valabil la 14 Iun 2025
Intrebare: O societate cu raspundere limitata are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic. Primul an modificat a fost 1 ianuarie 2023 31 martie 2024 (15 luni), iar al doilea an a avut perioada 1 aprilie 2024 31 martie 2025. Pe fiscal nu s-a modificat in acelasi an, astfel primul an fiscal modificat are 15 luni, perioada 1 ianuarie 2024 31 martie 2025. S-a depus D101 pentru 15 luni (1 ianuarie ...
14Iun2025

Data aplicare sistem de impozitare pe profit

de Anca Bilas valabil la 14 Iun 2025
Intrebare: O microintreprindere (SRL) devine platitoare de impozit pe profit din cauza nedepunerii bilantului in perioada de suspendare a activitatii. In acest caz, va trebui sa depuna declaratia 101 in perioada in care activitatea este suspendata? Incepand cu ce data reincepe obligatia depunerii D101?
x